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重庆市潼南区社会治安综合治理中心2026年度预算公开

日期: 2026-01-23
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重庆市潼南区社会治安综合治理中心

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

协助做好综合治理、应急管理、基层治理等工作。负责及时采集和报送各类矛盾纠纷、隐患问题等事件信息。完成上级交办的其他事项。

(二)单位构成

重庆市潼南区社会治安综合治理中心构成

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2026年年初预算数 136.13万元,其中:一般公共预算拨款136.13万元,政府性基金预算拨款 0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0 万元,其他收入0万元。

(二)支出预算:2026年年初预算数 136.13万元,其中:社会保障和就业支出16.57万元,卫生健康支出5.71万元,住房保障支出5.7万元。支出较去年增加5.08万元,主要是基本支出增加5.08万元,主要是人员经费增长,其中研究生岗位不补贴1.8万元,应休未休补贴2.7万元,人员职级以及年限引起的工资增长等。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入136.13万元,一般公共预算财政拨款支出136.13万元,比2025年增加5.08万元。主要原因是人员经费增长,其中研究生岗位不补贴1.8万元,应休未休补贴2.7万元,人员职级以及年限引起的工资增长

四、“三公”经费情况说明

本单位为中共重庆市潼南区委政法委员会下属事业单位,无三公经费预算。

五、委托业务费情况说明

2026年委托业务费预算0万元,比2025年减少0万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。本单位为中共重庆市潼南区委政法委员会下属事业单位,无行政运行经费预算。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元

3、绩效目标设置情况。本单位为中共重庆市潼南区委政法委员会下属事业单位,无专项预算。

4、国有资产占有使用情况。本单位为中共重庆市潼南区委政法委员会下属事业单位,无国有资产。

专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:徐盼               联系方式: 023-81659206

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附件1

财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

支出科目

合计

一般公共

预算

政府性基金预算

国有资本

经营预算

一、本年收入

136.13

一、本年支出

136.13

136.13

(一)一般公共预算拨款

136.13

(一)一般公共服务支出

101.59

101.59

(二)政府性基金预算拨款

(二)外交支出

(三)国有资本经营预算拨款

(三)国防支出

二、上年结转

(四)公共安全支出

(一)一般公共预算拨款

(五)教育支出

(二)政府性基金预算拨款

(六)科学技术支出

(三)国有资本经营预算拨款

(七)文化旅游体育与传媒支出

(八)社会保障和就业支出

16.57

16.57

(九)社会保险基金支出

(十)卫生健康支出

5.71

5.71

(十一)节能环保支出

(十二)城乡社区支出

(十三)农林水支出

(十四)交通运输支出

(十五)资源勘探工业信息等支出

(十六)商业服务业等支出

(十七)金融支出

(十八)援助其他地区支出

(十九)自然资源海洋气象等支出

(二十)住房保障支出

5.7

5.7

(二十一)粮油物资储备支出

(二十二)国有资本经营预算支出

(二十三)灾害防治及应急管理支出

(二十四)其他支出

(二十五)转移性支出

(二十六)债务付息支出

(二十七)债务发行费用支出

(二十八)抗疫特别国债安排的支出

二、结转下年

收入合计

136.13

支出合计

136.13

136.13

1


附件2

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

2026年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

136.13

111.58

24.55

201

一般公共服务支出

108.16

83.61

24.55

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

108.16

83.61

24.55

2013150

事业运行

52.54

83.61

24.55

208

社会保障和就业支出

16.57

16.57

20805

行政事业单位养老支出

16.57

16.57

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.04

11.04

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.52

5.52

210

卫生健康支出

5.71

5.71

21011

行政事业单位医疗

5.71

5.71

2101102

事业单位医疗

4.75

4.75

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.96

0.96

221

住房保障支出

5.70

5.70

22102

住房改革支出

5.70

5.70

2210201

住房公积金

5.70

5.70

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附件3

一般公共预算支出三公经费预算表

单位:万元

部门编码

部门名称

2025年预算数

2026年预算数

总计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务
接待费

总计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务
接待费

小计

公务用车购置

公务用车
运行维护费

公务用车购置

公务用车
运行维护费

合计
















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