中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会办公室2025年预算情况说明
中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会办公室
2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.负责处理区委网络安全和信息化委员会日常事务工作,协调督促有关方面落实中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会的决定事项、工作部署和要求,组织开展对涉及全区政治、经济、文化、社会等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究,向中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会提出工作建议。
2. 组织研究起草全区网络安全和信息化发展规划、实施意见和相关管理制度;统筹推动全区网络安全和信息化法治、标准建设,根据职责权限负责相关法律、法规、规章等的事实和监督检查,监督网络安全和信息化领域国家标准和与信息化相关的统计调查在全区的实施。
3. 统筹协调全区网络安全保障体系和可信体系建设,协调信息安全保护工作;指导推进全区党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作,统筹推进全区网络安全和信息化军民融合深度发展;推进网络强区有关工程建设,协调推动全区公共服务和社会治理信息化;指导全区网络安全信息共享和通报。
4. 督促落实全区涉及政治、经济、文化、社会等各个领域网络安全和信息化重大事项;负责协调处理全区网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作;负责全区重大决策网络舆情风险评估审查工作。
5. 负责全区互联网信息内容管理,统筹协调组织全区互联网宣传管理和舆论引导工作,督促落实党委(党组)网络意识形态工作责任制,维护网络意识形态安全;研究拟订全区互联网新闻信息传播相关规定;负责全区互联网信息内容监督管理执法,组织开展网络舆论生态治理,处置和封堵网上有害信息,依照相关法律和规定查处有关违法违规新闻和网站。
6. 负责指导协调全区网络舆情信息工作,组织开展网络舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解和掌握网络舆情动态;依法规范全区互联网舆情服务市场。
7. 推动网络阵地建设,负责全区重点新闻网站规划建设,会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展;推动全区网络社会工作和网络文化、网络文明建设;落实互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查有关政策;协调拟订扶持全区信息网络行业自主创新和发展的规定和方案;规划指导全区金融信息服务业务;组织拟订全区网络安全和信息化干部人才队伍发展规划;组织开展全区网络安全和信息化领域对外交流和合作。
8. 指导、检查、推动各镇街、有关部门网络安全和信息化工作。
9. 完成区委交办的其他任务。
(二)单位构成
本单位由中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会办公室(本级);二级预算单位:重庆市潼南区互联网信息研究中心、重庆市潼南区网络安全应急指挥中心构成。中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会办公室含内设机构3个,网络传播科、网络安全和信息化发展科、网络综合治理科(网络执法监督科);正科级全额拨款事业单位2个,重庆市潼南区互联网信息研究中心、重庆市潼南区网络安全应急指挥中心。在编在岗职工10人,在编公务车1辆。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数510.33万元,其中:一般公共预算拨款510.33万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入 0万元,事业收入 0万元,事业单位经营收入0 万元,其他收入0 万元,上年财政拨款结转和结余0万元。收入较去年增加59.35万元,主要原因是增加乡土网络培育专项工作经费等。
(二)支出预算:2024年年初预算数510.33万元,其中:一般公共服务支出 454.13万元,社会保障和就业支出 29.96万元,卫生健康支出12.16万元,住房保障支出14.08万元。支出较去年增加59.35万元,主要原因是增加乡土网络培育专项工作经费等。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入510.33万元,比2024年增加59.35万元。其中:基本支出 250.33万元,比2024年增加22.35万元,主要原因是工资调整等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出260万元,比2024年增加37万元,主要原因是增加乡土网络培育专项工作经费等。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算7.93万元,与2024年相比增加3.03万元。其中:因公出国(境)费用 3.03万元,与2023年相比增加3.03万元;公务接待费 1.4万元,与2023年相比无增减;公务用车运行维护费3.5万元,与2023年相比无增减;公务用车购置费 0 万元,与2023年相比无增减。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款行政运行经费108.97万元,事业运行经费85.17万元,比上年增加15.38万元,主要原因为人员增加、人员经费调整等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 2.07万元:政府采购货物预算2.07万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购2.07万元:政府采购货物预算2.07万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算 0万元。
3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款260万元。包括:网络安全协调指挥平台100万元,为建设网络安全协调指挥平台;网络宣传20万元,开展网络宣传活动;网络舆情监测50万元,开展全区网络舆情监测处置;网络安全维护40万元,维护区内网络安全、防止发生重大网络安全事故;网络信息化20万元,提升全区网络信息化建设水平;乡土网络培育专项工作经费30万元,为培育全区乡土网红。
4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。
六、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算联系人:王烟霞 联系方式:023-44573030
附件1
中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会办公室财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 |
支出 | |||||
项目 |
预算数 |
支出科目 |
合计 |
一般公共 预算 |
政府性基金预算 |
国有资本 经营预算 |
一、本年收入 |
510.33 |
一、本年支出 |
510.33 |
510.33 |
|
|
(一)一般公共预算拨款 |
510.33 |
(一)一般公共服务支出 |
454.13 |
454.13 |
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
|
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
(四)公共安全支出 |
|
|
|
|
(一)一般公共预算拨款 |
|
(五)教育支出 |
|
|
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(六)科学技术支出 |
|
|
|
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
29.96 |
29.96 |
|
||
|
(九)社会保险基金支出 |
|
|
|
||
|
(十)卫生健康支出 |
12.16 |
12.16 |
|
||
|
(十一)节能环保支出 |
|
|
|
||
|
(十二)城乡社区支出 |
|
|
|
||
|
(十三)农林水支出 |
|
|
|
||
|
(十四)交通运输支出 |
|
|
|
||
|
(十五)资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
||
|
(十六)商业服务业等支出 |
|
|
|
||
|
(十七)金融支出 |
|
|
|
||
|
(十八)援助其他地区支出 |
|
|
|
||
|
(十九)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
||
|
(二十)住房保障支出 |
14.08 |
14.08 |
|
||
|
(二十一)粮油物资储备支出 |
|
|
|
||
|
(二十二)国有资本经营预算支出 |
|
|
|
||
|
(二十三)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
||
|
(二十四)其他支出 |
|
|
|
||
|
(二十五)转移性支出 |
|
|
|
||
|
(二十六)债务付息支出 |
|
|
|
||
|
(二十七)债务发行费用支出 |
|
|
|
||
|
(二十八)抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
||
|
二、结转下年 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|||
收入合计 |
510.33 |
支出合计 |
510.33 |
|
|
附件2
中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会办公室 一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
功能分类科目 |
2024年预算数 |
2025年预算数 | |||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |
合计 |
450.98 |
510.33 |
250.33 |
260.00 | |
201 |
一般公共服务支出 |
401.76 |
454.13 |
194.13 |
260.00 |
20137 |
网信事务 |
401.76 |
454.13 |
194.13 |
260.00 |
2013701 |
行政运行 |
108.64 |
108.97 |
108.97 |
|
2013750 |
事业运行 |
70.12 |
85.17 |
85.17 |
|
2013799 |
其他网信事务支出 |
223.00 |
260.00 |
|
260.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
23.43 |
29.96 |
29.96 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
23.43 |
29.96 |
29.96 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.62 |
19.97 |
19.97 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.81 |
9.99 |
9.99 |
|
210 |
卫生健康支出 |
12.67 |
12.16 |
12.16 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.67 |
12.16 |
12.16 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.57 |
6.75 |
6.75 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.66 |
3.81 |
3.81 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.80 |
0.80 |
0.80 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.64 |
0.80 |
0.80 |
|
221 |
住房保障支出 |
13.12 |
14.08 |
14.08 |
|
22102 |
住房改革支出 |
13.12 |
14.08 |
14.08 |
|
2210201 |
住房公积金 |
13.12 |
14.08 |
14.08 |
|
备注:本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
附件3
中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会办公室 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
单位:万元 |
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
250.33 |
200.96 |
49.37 |
301 |
工资福利支出 |
200.96 |
200.96 |
|
30101 |
基本工资 |
43.40 |
43.40 |
|
30102 |
津贴补贴 |
19.02 |
19.02 |
|
30103 |
奖金 |
37.98 |
37.98 |
|
30107 |
绩效工资 |
43.66 |
43.66 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
19.97 |
19.97 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
9.99 |
9.99 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.56 |
10.56 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.70 |
0.70 |
|
30113 |
住房公积金 |
14.08 |
14.08 |
|
30114 |
医疗费 |
1.60 |
1.60 |
|
302 |
商品和服务支出 |
49.37 |
|
49.37 |
30201 |
办公费 |
9.29 |
|
9.29 |
30202 |
印刷费 |
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
30205 |
水费 |
0.16 |
|
0.16 |
30206 |
电费 |
1.01 |
|
1.01 |
30207 |
邮电费 |
3.12 |
|
3.12 |
30208 |
取暖费 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
4.10 |
|
4.10 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
3.03 |
|
3.03 |
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
0.60 |
|
0.60 |
30216 |
培训费 |
1.21 |
|
1.21 |
30217 |
公务接待费 |
1.40 |
|
1.40 |
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
1.28 |
|
1.28 |
30229 |
福利费 |
4.74 |
|
4.74 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.50 |
|
3.50 |
30239 |
其他交通费用 |
4.84 |
|
4.84 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.10 |
|
11.10 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
附件4
中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会办公室 一般公共预算支出“三公”经费预算表 | ||||||
|
|
|
|
|
单位:万元 | |
项目名称 |
上年预算数 |
上年执行数 |
预算数 | |||
金额 |
为上年预算数的% |
为上年执行数的% | ||||
因公出国(境)费 |
0.0 |
0.0 |
3.03 |
303% |
303% | |
公务用车购置及运行费 |
小计 |
3.5 |
1.32 |
3.5 |
100% |
100% |
公务用车购置费 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 |
0 | |
公务用车运行费 |
3.5 |
1.32 |
3.5 |
100% |
265.15% | |
公务接待费 |
1.4 |
1.4 |
1.4 |
100% |
100% | |
合计 |
4.9 |
2.72 |
7.93 |
161.84% |
291.54% |
附件5
中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会办公室 政府性基金预算支出表 | |||||||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| |||
附件6
中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会办公室部门收支总表 | |||
|
|
单位:万元 | |
收入 |
支出 | ||
项目 |
预算数 |
支出科目 |
预算数 |
一般公共预算拨款收入 |
510.33 |
一、一般公共服务支出 |
454.13 |
政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
上级补助收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
事业单位经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
29.96 |
其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
十、卫生健康支出 |
12.16 |
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
14.08 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
|
二十八、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
510.33 |
本年支出合计 |
510.33 |
上年结转 |
|
结转下年 |
|
收入总计 |
510.33 |
支出总计 |
510.33 |
附件7
中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会办公室部门收入总表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | ||
科目 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业 收入 |
财政专户管理收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他 收入 | |
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
|
合计 |
510.33 |
|
510.33 |
. |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
454.13 |
|
454.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20137 |
网信事务 |
454.13 |
|
454.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013701 |
行政运行 |
108.97 |
|
108.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013750 |
事业运行 |
85.17 |
|
85.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013799 |
其他网信事务支出 |
260.00 |
|
260.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.96 |
|
29.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
29.96 |
|
29.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.97 |
|
19.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.99 |
|
9.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
12.16 |
|
12.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.16 |
|
12.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.75 |
|
6.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.81 |
|
3.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.80 |
|
0.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.80 |
|
0.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
14.08 |
|
14.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
14.08 |
|
14.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
14.08 |
|
14.08 |
|
|
|
|
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|
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|
附件8
中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会办公室部门支出总表 | ||||
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|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
510.33 |
250.33 |
260.00 | |
201 |
一般公共服务支出 |
454.13 |
194.13 |
260.00 |
20137 |
网信事务 |
454.13 |
194.13 |
260.00 |
2013701 |
行政运行 |
108.97 |
108.97 |
|
2013750 |
事业运行 |
85.17 |
85.17 |
|
2013799 |
其他网信事务支出 |
260.00 |
|
260.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
29.96 |
29.96 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
29.96 |
29.96 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.97 |
19.97 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.99 |
9.99 |
|
210 |
卫生健康支出 |
12.16 |
12.16 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.16 |
12.16 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.75 |
6.75 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.81 |
3.81 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.80 |
0.80 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.80 |
0.80 |
|
221 |
住房保障支出 |
14.08 |
14.08 |
|
22102 |
住房改革支出 |
14.08 |
14.08 |
|
2210201 |
住房公积金 |
14.08 |
14.08 |
|
附件9
中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会办公室 政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | ||
项目 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
合计 |
2.07 |
|
2.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
货物类 |
2.07 |
|
2.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
工程类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
服务类 |
,. |
|
,. |
|
|
|
|
|
|
|
|
附件10
中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会办公室项目支出明细表 | |||||||||||||
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|
|
|
|
|
|
单位:万元 | ||||||
序号 |
预算单位 |
功能分类科目 |
项目名称 |
合计 |
年初特定目标 |
上级专项 | |||||||
科目 编码 |
科目名称 |
|
|
小计 |
人员性 项目 |
一般性 项目 |
民生配套项目 |
小计 |
提前下达专项 |
结转 项目 |
市级 专项 | ||
|
|
|
|
合计 |
260.00 |
260.00 |
. |
260.00 |
. |
,. |
. |
. |
. |
1 |
307001-网信办(本级) |
2013799 |
其他网信事务支出 |
50015225T000004994293-2025网络宣传 |
20.00 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
2 |
307001-网信办(本级) |
2013799 |
其他网信事务支出 |
50015225T000004994397-2025网络舆情监测 |
50.00 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
|
3 |
307001-网信办(本级) |
2013799 |
其他网信事务支出 |
50015225T000004994579-2025网络安全维护 |
40.00 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
|
|
|
4 |
307001-网信办(本级) |
2013799 |
其他网信事务支出 |
50015225T000004994624-乡土网红培育专项工作经费 |
30.00 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
|
5 |
307001-网信办(本级) |
2013799 |
其他网信事务支出 |
50015225T000004994630-网络安全协调指挥平台建设 |
100.00 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|
|
6 |
307001-网信办(本级) |
2013799 |
其他网信事务支出 |
50015225T000004995430-2025网络信息化 |
20.00 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
附件11
中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会办公室 预算整体绩效目标表 | |||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
部门(单位)名称 |
中共重庆市潼南区委网络安全和信息化委员会办公室 |
部门支出预算数 |
510.33 | ||
当年整体绩效目标 |
区委网信办根据上级文件要求,优化办公网络环境实现业务专网接入,主要使用于区委网信专网、中央网信专网、视频会议专网、网络设备维护等;租用舆情监测、网络安全维护软件,做好区应急指挥中心值班运行于管理,做好网络宣传活动,强化舆论引导工作基础报账,完成市级各项工作指令和目标考核任务要求,服务中宣部、中央网信办、市委市政府、区委区政府和基层工作要求。针对全区网信展现开展培训,开展网络主题宣传活动。重点网站监测、关键信息基础设施检测、网络安全事件处置、网络安全应急演练、网络安全宣传等。 | ||||
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
|
|
|
| |
网络安全培训场次 |
网络安全培训场次 |
10 |
场次 |
≥ |
2 |
网络安全宣传周 |
网络安全宣传周 |
10 |
场次 |
= |
1 |
网络设备正常运行天数 |
网络设备正常运行天数 |
5 |
天 |
≥ |
360 |
专网维护时限 |
专网维护时限 |
10 |
小时/天 |
= |
24 |
全区网络环境 |
全区网络环境 |
5 |
|
定性 |
好 |
网络安全维护 |
网络安全维护 |
10 |
万元 |
= |
30 |
网络信息化 |
网络信息化 |
10 |
万元 |
= |
10 |
网络宣传 |
网络宣传 |
10 |
万元 |
= |
18 |
网络舆情监测 |
网络舆情监测 |
10 |
万元 |
= |
44 |
提升全区网络安全 |
提升全区网络安全 |
5 |
|
定性 |
好 |
潼南美誉度得到提升 |
潼南美誉度得到提升 |
5 |
|
定性 |
好 |
提升公共服务智能化水平 |
提升公共服务智能化水平 |
5 |
|
定性 |
好 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
5 |
% |
≥ |
95 |
联系人:王烟霞 |
|
|
联系电话:023-44573030 |