导航
您的位置: 首页>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>决算公开>其他部门决算公开

重庆市潼南区工商业联合会2024年度决算公开

日期: 2025-09-02
字体:

重庆市潼南区工商业联合会

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一)参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,发挥民主监督的作用,参政议政;(二)引导会员积极参加国家经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面发展;(三)负责非公有制经济代表人士推荐工作;(四)宣传、贯彻党和国家的方针政策,加强和改进思想政治工作,提倡爱国、敬业,提高会员素质,培养积极分子队伍;(五)维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议;(六)引导会员弘扬中华民族传统美德,先富帮后富,走共同富裕道路,热心社会公益事业;(七)为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、融资、咨询等服务;(八)开展工商专业培训,帮助会员改进经营管理,照章纳税,提高生产技术和产品质量;(九)组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会,组织会员出国、出境考察访问,帮助会员开拓国内、国际市场; (十)增进与各级工商社团及工商经济界人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作的发展,协助引进资金、技术、人才;(十一)为会员提供有关证明,协调关系,调解经济纠纷;(十二)承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置。

重庆市潼南区工商联是区委组成部门,内设1个综合办公室、1个经济科。在编职工6人,离退休5人,遗属等其他 2 人。在编公务车 1 辆。

二、部门决算收支情况说明

2024年度收、支总计均为192.28万元。收、支与2023年度相比,减少86.08万元,下降30.9%,主要原因是2024年两个项目经费财政未在当年拨付。

1.收入情况。2024年度收入合计192.28万元,与2023年度相比,减少86.08万元,下降30.9%,主要原因是2024年两个项目经费财政未在当年拨付。其中:财政拨款收入192.28万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计192.28万元,与2023年度相比,减少86.08万元,下降30.9%,主要原因是2024年两个项目经费财政未在当年拨付。其中:基本支出192.28万元,占100.0%;项目支出0.00万元,占0.0%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为192.28万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少86.08万元,下降30.9%。主要原因是2024年两个项目经费财政未在当年拨付。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入192.28万元,与2023年度相比,减少86.08万元,下降30.9%。主要原因是2024年两个项目经费财政未在当年拨付。较年初预算数减少59.00万元,下降23.5%。主要原因是2024年两个项目经费财政未在当年拨付。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出192.28万元,与2023年度相比,减少86.08万元,下降30.9%。主要原因是2024年两个项目经费财政未在当年拨付。较年初预算数减少59.00万元,下降23.5%。主要原因是.2024年两个项目经费财政未在当年拨付。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

(1)一般公共服务支出135.82万元,占70.6%,较年初预算数减少57.96万元,下降29.9%,主要原因是2024年新增退休人员一名,减少了预算的工资和公用经费、保险、年度考核奖等

(2)社会保障和就业支出35.06万元,占18.2%,较年初预算数增加2.57万元,增长7.9%,主要原因是2024年新增一名退休人员,增加了退休人员一次性补贴等。

(3)卫生健康支出9.34万元,占4.9%,较年初预算数减少2.90万元,下降23.7%,主要原因新增退休人员,保险减少。

(4)住房保障支出12.05万元,占6.3%,较年初预算数减少0.72万元,下降5.6%,主要原因是新增一名退休人员,公积金减少。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出192.28万元。

其中:

人员经费157.77万元,与2023年度相比,减少12.38万元,下降7.3%,主要原因是有一名在职人员退休,减少了经费。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费等。

公用经费34.50万元,与2023年度相比,减少0.92万元,下降2.6%,主要原因是人员减少公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、电话费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计4.91万元,较年初预算数减少3.79万元,下降43.6%,主要原因是当年项目中公务接待财政未拨付。较上年支出数减少5.49万元,下降52.8%,主要原因是2024年项目中公务接待财政未拨付。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务用车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费2.79万元,主要用于公车加油费、维修费、过路费、保养费等。费用支出较年初预算数减少0.71万元,下降20.3%,主要原因是严格按照中央八项规定,以及财政的节约资金要求。较上年支出数减少1.02万元,下降26.8%,主要原因是严格按照中央八项规定,以及财政的节约资金要求。

公务接待费2.13万元,主要用于接待企业、商会、公务接待。费用支出较年初预算数减少3.07万元,下降59.0%,主要原因是严格按照中央八项规定,以及财政的节约资金要求。较上年支出数减少4.47万元,下降67.7%,主要原因是2024年项目中公务接待财政未拨付。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待90批次925人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费22.99元,车均购置费0万元,车均维护费2.79万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,与2023年度相比,减少6.89万元,下降100.0%,主要原因是2024年项目经费财政未拨付。本年度培训费支出0.38万元,与2023年度相比,减少15.57万元,下降97.6%,主要原因是2024年项目经费财政未拨付。本年度差旅费支出1.98万元,2023年度相比,减少13.81万元,下降87.5%,主要原因是2024年项目经费财政未拨付。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出34.50万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、电费、差旅费等。机关运行经费较上年支出数减少0.92万元,下降2.6%,主要原因是按照中央八项规定、财政局节约要求。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和2个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金47万元。

1、部门整体绩效自评表

2024年度部门整体绩效自评表

项目名称:

工商联整体自评

项目编码:

50015200024P000124

自评总分:

100.00

项目主管部门:

369-工商联

财政归口处室:

003-行政政法科

部门联系人:

黎力

联系电话:

44551567

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

251.28

192.28

192.28

其中:财政拨款

251.28

192.28

192.28

100

10.00

10.00

一般公共预算

251.28

192.28

192.28

100

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

按照区委、区政府要求,工商联完成区政府下达的招商引资工作目标任务。对非公经济人士开展理想信念教育,潼南作为重庆市工商联商会党建工作试点区之一,将进一步提高商会党的组织和工作覆盖质量;开展异地商会联谊活动等等。

按照区委、区政府要求,工商联完成区政府下达的招商引资工作目标任务。对非公经济人士开展理想信念教育,潼南作为重庆市工商联商会党建工作试点区之一,提高商会党的组织和工作覆盖质量;加强异地商会联谊

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

对非公经济人士开展理想信念教育

1

1

0

100

10

10

商会会刊

1

1

0

100

5

5

外出招商及接待企业考察

10

10

0

100

5

5

组织基层商会会长、秘书长培训开展培训

1

1

0

100

10

10

高质量,高标准发展基层党建

定性

良好

1

0

100

5

5

进一步覆盖全区非公经济人士理想信念教育

%

70

70

0

100

5

5

外出招商及接待企业考察

15

15

0

100

5

5

老工商业慰问和扶贫慰问完成时间

1

1

0

100

10

10

完成招商时间

1

1

0

100

5

5

完成招商任务进度

%

50

50

0

100

10

10

增进各商会成员个方面交流与合作

%

70

70

0

100

10

10

服务对象满意度

%

80

80

0

100

10

10

企业家满意度

%

80

80

0

100

10

10

2、项目支出绩效自评表

2024年度二级项目绩效自评表

项目名称:

组织建设经费(常年性项目)

项目编码:

50015224T000004240340

自评总分:

100.00

项目主管部门:

369-工商联

财政归口处室:

003-行政政法科

部门联系人:

黎力

联系电话:

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

32.00

32.00

32.00

其中:财政拨款

32.00

32.00

32.00

100

10.00

10.00

一般公共预算

32.00

32.00

32.00

100

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

对非公经济人士开展理想信念教育,潼南作为重庆市工商联商会党建工作试点区之一,将进一步提高商会党的组织和工作覆盖质量;开展异地商会联谊活动等等。

对非公经济人士开展理想信念教育,潼南作为重庆市工商联商会党建工作试点区之一,将进一步提高商会党的组织和工作覆盖质量;开展异地商会联谊活动等等。

对非公经济人士开展理想信念教育,潼南作为重庆市工商联商会党建工作试点区之一,将进一步提高商会党的组织和工作覆盖质量;开展异地商会联谊活动等等。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

对非公经济人士开展理想信念教育

1

1

0

100

10

10

开展异地商会联谊活动

1

1

0

100

5

10

老工商业慰问和扶贫慰问

1

1

0

100

5

5

商会党建工作

1

1

0

100

5

5

商会会刊

1

1

0

100

5

5

组织基层商会会长、秘书长培训开展培训

1

1

0

100

5

10

高质量,高标准发展基层党建

定性

良好

0

100

5

5

进一步覆盖全区非公经济人士理想信念教育

%

70

70

0

100

5

5

各种培训活动

1

1

0

100

10

10

老工商业慰问和扶贫慰问完成时间

1

1

0

100

5

5

增进各商会成员个方面交流与合作

%

70

70

0

100

20

10

服务对象满意度

80

80

0

100

10

10

2024年度二级项目绩效自评表

项目名称:

招商引资经费(常年性项目)

项目编码:

50015224T000004240417

自评总分:

100.00

项目主管部门:

369-工商联

财政归口处室:

003-行政政法科

部门联系人:

黎力

联系电话:

023-44551567

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

15.00

15.00

15.00

其中:财政拨款

15.00

15.00

15.00

100

10.00

10.00

一般公共预算

15.00

15.00

15.00

100

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

按照区委、区政府要求,工商联完成区政府下达的招商引资工作目标任务。

按照区委、区政府要求,工商联完成区政府下达的招商引资工作目标任务。

按照区委、区政府要求,工商联完成区政府下达的招商引资工作目标任务。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

外出招商及接待企业考察

10

10

0

100

20

20

外出招商及接待企业考察

15

15

0

100

20

20

完成招商时间

1

1

0

100

20

20

完成招商任务进度

%

50

50

0

100

20

20

服务对象满意度

%

80

80

0

100

10

10

(二)部门绩效评价情况

我部门对组织建设项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金32万元,评价得分100分,评价等次为优,;对招商引资经费项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金15万元,评价得分100分,评价等次为优。接下来我们将继续按照财政要求,对项目支出进行严格的审核支出。

(三)财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,

所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支

出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:黎力023-44551567


收入支出决算总表

公开01

部门:工商联

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

192.28

一、一般公共服务支出

135.82

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

35.06

九、卫生健康支出

9.34

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

12.05

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

192.28

本年支出合计

192.28

使用非财政拨款结余(含专用结余)

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

192.28

总计

192.28

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门:工商联

公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

192.28

192.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

135.82

135.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20128

民主党派及工商联事务

135.82

135.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012801

行政运行

135.82

135.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

35.06

35.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

35.06

35.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.11

13.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.74

8.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

13.21

13.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

9.34

9.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

9.34

9.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

8.19

8.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.15

0.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

12.05

12.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

12.05

12.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

12.05

12.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

部门:工商联

公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

192.28

192.28

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

135.82

135.82

0.00

0.00

0.00

0.00

20128

民主党派及工商联事务

135.82

135.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2012801

行政运行

135.82

135.82

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

35.06

35.06

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

35.06

35.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.11

13.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.74

8.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

13.21

13.21

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

9.34

9.34

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

9.34

9.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

8.19

8.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.15

0.15

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

12.05

12.05

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

12.05

12.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

12.05

12.05

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

部门:工商联

公开04

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

192.28

一、一般公共服务支出

135.82

135.82

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

35.06

35.06

九、卫生健康支出

9.34

9.34

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

12.05

12.05

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

192.28

本年支出合计

192.28

192.28

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

192.28

总计

192.28

192.28

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:工商联

公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

192.28

192.28

0.00

201

一般公共服务支出

135.82

135.82

0.00

20128

民主党派及工商联事务

135.82

135.82

0.00

2012801

行政运行

135.82

135.82

0.00

208

社会保障和就业支出

35.06

35.06

0.00

20805

行政事业单位养老支出

35.06

35.06

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.11

13.11

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.74

8.74

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

13.21

13.21

0.00

210

卫生健康支出

9.34

9.34

0.00

21011

行政事业单位医疗

9.34

9.34

0.00

2101101

行政单位医疗

8.19

8.19

0.00

2101103

公务员医疗补助

1.00

1.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.15

0.15

0.00

221

住房保障支出

12.05

12.05

0.00

22102

住房改革支出

12.05

12.05

0.00

2210201

住房公积金

12.05

12.05

0.00

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:工商联

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

142.62

302

商品和服务支出

34.50

310

资本性支出

30101

基本工资

32.90

30201

办公费

1.47

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

21.39

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

44.98

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

30205

水费

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

13.11

30206

电费

1.65

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

8.74

30207

邮电费

7.82

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

6.96

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

1.47

30211

差旅费

1.98

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

12.05

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

1.00

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

15.15

30215

会议费

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

0.38

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

2.13

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

12.43

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

1.59

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

0.95

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

2.73

31206

其他资本性补助

30309

奖励金

1.77

30229

福利费

31299

其他对企业补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

2.79

399

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

4.84

39907

国家赔偿费用支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

7.14

39909

经常性赠与

307

债务利息及费用支出

39910

资本性赠与

30701

国内债务付息

39999

其他支出

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

157.77

公用经费合计

34.50

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:工商联

公开07

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:工商联

公开08

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00








备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09

部门:工商联

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

34.50

(一)支出合计

4.91

4.91

(一)行政单位

34.50

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

2.79

2.79

六、资产信息

(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

1

(2)公务用车运行维护费

2.79

2.79

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

2.13

2.13

2.主要领导干部用车

(1)国内接待费

2.13

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

1

(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

1

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

90

(一)政府采购支出合计

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

6.国内公务接待人次(人)

925

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

二、会议费

三、培训费

0.38

四、差旅费

1.98

备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。