中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会2023年度部门决算公开
中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会2023年度决算情况说明
一、部门基本情况
1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张,坚定不移走中国特色社会主义共青团发展道路,切实增强共青团工作的政治性、先进性和群众性,汇聚全区广大青少年推进社会主义现代化建设的强大合力。
2.加强对广大青少年的政治引领和思想引领。切实承担引导广大青少年听党话、跟党走的政治任务,把广大青少年最广泛最紧密地团结在党的周围,加强青少年的理想信念教育和未成年人的思想道德建设。
3.依法依章程独立自主开展工作。领导全区共青团工作,领导和指导全区青联和少先队工作,领导和指导全区青少年社团组织工作。
4.研究指导共青团自身改革和建设。加强政策理论研究,开展青年思想动态、工作状况等调查,及时为区委、区政府决策提出建议。负责研究指导全区青年统战工作和青年人才服务工作。负责全区团的基层组织建设,协助党组织管理团干部。
5.拓展共青团的组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴青年群体发展等新情况,加强对新兴青年群体、网络领域的组织覆盖,调动非公经济和社会组织支持参与共青团工作的积极性,建立青年社会组织联系服务引导机制,加强共青团组织建设。积极探索开展网上共青团工作,重点加强网络舆论引导。
6.团结动员广大青年干事创业。组织动员广大青年围绕中心、服务大局,积极主动参与区委、区政府各项中心工作,把青年生力军作用转化为促进经济社会发展的强大力量。
7.突出不断巩固和扩大党执政的青年群众基础职责。以青少年为主要工作对象,以学校、社区、新兴领域和网络为主阵地,团结凝聚青少年和维护青少年权益,帮助青少年通过合法渠道、正常途径,合理伸张利益诉求,促进社会公平正义。
8.积极参与社会治理。加强青少年普法宣传教育,引导青少年增强法治观念,依法理性表达利益诉求。组织、团结和动员广大青少年主动参与社会综合治理、矛盾纠纷化解等。切实发挥社会事务管理服务作用,依法承接适合共青团组织承担的社会服务职能,培育和打造共青团服务品牌。发挥民主参与和民主监督作用,积极代表和组织广大青年参与协商民主,有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。
9.完成区委和区政府交办的其他任务。
(二)机构设置
本单位由中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会(本级);二级预算单位:重庆市潼南区青少年活动中心构成。中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会是群团工作部门,本级含内设机构3个,综合办公室、发权部、学少部;正科级全额拨款事业单位1个,区青少年活动中心。在编在岗职工11人,在编公务车1辆。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计819.04万元,支出总计819.04万元。收支较上年决算数增加70.76万元,增长9.46%,主要原因是专项经费增加。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。2023年度收入合计819.04万元,较上年决算数增加169.44万元,增长26.08%,主要原因是专项经费增加。其中:财政拨款收入819.04万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计819.04万元,较上年决算数增加169.44万元,增长26.08%,主要原因是专项经费增加。其中:基本支出273.90万元,占33.44%;项目支出545.15万元,占66.56%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少98.68万元,下降100.00%,主要原因是2023年度本单位无结转结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计819.04万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加70.76万元,增长9.46%。主要原因是专项经费增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入747.73万元,较上年决算数增加145.28万元,增长24.11%。主要原因是人员晋升,工资有调整,专项经费增加。较年初预算数增加91.35万元,增长13.92%。主要原因是人员晋升,工资有调整,专项经费增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出747.73万元,较上年决算数增加145.28万元,增长24.11%。主要原因是人员晋升,工资有调整,专项经费增加。较年初预算数增加91.35万元,增长13.92%。主要原因是人员晋升,工资有调整,专项经费增加。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,主要原因是2023年度本单位无结转结余。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出692.06万元,占92.55%,较年初预算数增加90.34万元,增长15.01%,主要原因是人员晋升,工资有调整。
(2)社会保障与就业支出28.74万元,占3.84%,较年初预算数增加2.57万元,增长9.82%,主要原因是人员基本工资有调整,故社保缴纳基数增长。
(3)卫生健康支出10.86万元,占1.45%,较年初预算数减少1.71万元,下降13.60%,是大额保险和失业保险在其他工资福利支出中支出的。
(4)住房保障支出16.07万元,占2.15%,较年初预算数增加0.14万元,增长0.88%,主要原因是人员基本工资有调整,故住房保障基数增长。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出273.90万元。其中:人员经费224.27万元,较上年决算数增加30.26万元,增长15.60%,主要原因是人员工资有调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职工住房公积金。公用经费49.62万元,较上年决算数减少77.58万元,下降60.99%,主要原因是会议、公务接待减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、公务接待费、车辆运行维护费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入71.31万元,较上年决算数增加24.16万元,增长51.24%,主要原因是政府性基金提前下达市校外联专项资金。本年支出71.31万元,较上年决算数增加24.16万元,增长51.24%,主要原因是政府性基金提前下达市校外联专项资金。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,主要原因是本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计3.72万元,较年初预算数减少1.28万元,下降25.60%,主要原因是严格落实公车使用规定,加强管理,控制公车运行维护成本。较上年支出数增加0.10万元,增长2.76%,主要原因是2023年度上级下乡调研次数比2022年度增多。
(二)“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是未因公出国(境)。较上年支出数无增减,主要原因是未因公出国(境)。
公务车购置费0万元,主要原因是我单位无新购公务车。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是我单位无新购公务车。较上年支出数无增减,主要原因是我单位无新购公务车。
主要用于公务车辆维修费、燃料费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元,下降0.29%,主要原因是严格落实公车使用规定,加强管理,控制公车运行维护成本。较上年支出数增加1.13万元,增长47.88%,2023年度上级下乡调研次数比2022年度增多。
公务接待费0.23万元,主要用于上级部门到潼调研、承办市级会议和活动相关工作或其他区县到我委学习交流调研接待支出等。费用支出较年初预算数减少1.27万元,下降84.67%,主要原因是严控经费管理,参加市级会议和市级示范活动减少,导致公务接待费用下降。较上年支出数减少1.04万元,下降81.89%,主要原因是2023年度上级部门到潼调研次数比2022年度减少。
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待4批次32人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费72.50元,车均购置费0万元,车均维护费3.49万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出12.32万元,较上年决算数增加10.42万元,增长548.42%,主要原因是承办市级会议比上年较多。本年度培训费支出18.96万元,较上年决算数增加13.90万元,增长274.70%,主要原因是承办市级培训比上年较多。
(二)机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出33.19万元,机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少84.10万元,下降71.70%,主要原因是严格落实财政节俭节约使用规定,加强管理,控制机关运行维护成本。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对3个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评10项,涉及资金360.56万元,从评价情况来看,项目具有明确的绩效目标,项目实施过程中严格按照实际需要实施,具有较好的经济效益和社会效益,项目实施效果较好,服务对象满意度高。
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
2023年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
项目名称: |
区团委整体监控 |
项目编码: |
50015200023P000052 |
自评总分: |
100.00 |
|
| ||||||
项目主管部门: |
371-区团委 |
财政归口处室: |
003-行政政法科 |
部门联系人: |
余彤 |
联系电话: |
19122121300 | ||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||
年度总金额 |
819.04 |
|
|
| |||||||||
其中:财政拨款 |
919.15 |
819.04 |
819.04 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||
一般公共预算 |
656.38 |
747.73 |
100 |
|
| ||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||
2023年潼南区城市管理局整体绩效目标:1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张,坚定不移走中国特色社会主义道路;2.切实承担引导青少年听党话、跟党走的政治任务;3.领导全区共青团工作。指导全区青联、少先队、青少年社团组织工作;4.负责全区团的建设,指导全区青年统战工作和青年服务工作;5.开展网上共青团工作,重点加强网络舆论引导;6.组织动员广大青年围绕中心、服务大局,积极主动参与区委、区政府各项中心工作;7.依法承接适合共青团组织承担的政府转移的社会管理服务职能;8.加强青少年普法宣传教育,引导青少年增强法治观念,依法理性表达利益诉求;9.组织、指导全区青年志愿服务工作;10组织、开展全区校外教育公益性活动;11.加强新闻宣传,提升影响力。 |
2023年潼南团区委整体绩效目标:1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张,坚定不移走中国特色社会主义道路;2.切实承担引导青少年听党话、跟党走的政治任务;3.领导全区共青团工作。指导全区青联、少先队、青少年社团组织工作;4.负责全区团的建设,指导全区青年统战工作和青年服务工作;5.开展网上共青团工作,重点加强网络舆论引导;6.组织动员广大青年围绕中心、服务大局,积极主动参与区委、区政府各项中心工作;7.依法承接适合共青团组织承担的政府转移的社会管理服务职能;8.加强青少年普法宣传教育,引导青少年增强法治观念,依法理性表达利益诉求;9.组织、指导全区青年志愿服务工作;10组织、开展全区校外教育公益性活动;11.加强新闻宣传,提升影响力。 |
已完成全年目标任务。 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||
青年人才联谊 |
场次 |
= |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
| |||
青少年参与人数 |
万人 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
| |||
团队建设及活动开展 |
场次 |
= |
36 |
36 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
| |||
志愿者服务人数 |
人次 |
≥ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
| |||
项目绩效自评表1
单位信息: |
371001-团委(本级) |
项目名称: |
2024年青年发展型城市建设经费 |
职能职责与活动: |
1554923 | |||||
371-区团委 |
项目经办人: |
余彤 |
项目总额: |
10 | ||||||
预算执行率权重(%): |
10 |
项目经办人电话: |
19122121300 |
其中: |
财政资金: |
10 | ||||
整体目标: |
落实党和国家重大部署、落实市委市政府工作要求中贡献才智,在加快推动高质量发展中建功立业。 |
财政专户管理资金: |
0 | |||||||
单位资金: |
0 | |||||||||
社会投入资金: |
0 | |||||||||
银行贷款: |
0 | |||||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
备注 |
| |
产出指标 |
成本指标 |
10 |
定性 |
|
10 |
万元 |
15 |
|
| |
产出指标 |
质量指标 |
青年志愿服务活动有效保障 |
≥ |
|
100 |
% |
10 |
|
| |
产出指标 |
时效指标 |
2024 |
定性 |
|
1 |
年 |
10 |
|
| |
产出指标 |
数量指标 |
召开《重庆市中长期青年发展规划工作联系会》 |
≥ |
|
4 |
场次 |
15 |
|
| |
效益指标 |
经济效益 |
有效带动社会资金投入 |
≥ |
|
100 |
% |
10 |
|
| |
效益指标 |
社会效益 |
建成稳定的青年发展体系 |
≥ |
|
100 |
% |
10 |
|
| |
效益指标 |
可持续影响 |
提升青年工作针对性和专业能力 |
≥ |
|
100 |
% |
10 |
|
| |
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度测评 |
≥ |
|
100 |
% |
10 |
|
| |
绩效目标表 | ||||||||||
单位信息: |
371001-团委(本级) |
项目名称: |
2024年大学生志愿服务西部计划专项资金 |
职能职责与活动: |
1554923 | |||||
主管部门: |
371-区团委 |
项目经办人: |
余彤 |
项目总额: |
78.94 | |||||
预算执行率权重(%): |
10 |
项目经办人电话: |
19122121300 |
其中: |
财政资金: |
78.94 | ||||
整体目标: |
志愿者在服务期间,为志愿者发放工资,保障好志愿者合法权益。 |
财政专户管理资金: |
0 | |||||||
单位资金: |
0 | |||||||||
社会投入资金: |
0 | |||||||||
银行贷款: |
0 | |||||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
备注 |
| |
产出指标 |
成本指标 |
78.94 |
定性 |
|
78.94 |
万元 |
15 |
|
| |
产出指标 |
质量指标 |
确保西部计划志愿者在服务期间工资每月发放 |
≥ |
|
100 |
% |
10 |
|
| |
产出指标 |
时效指标 |
2024 |
定性 |
|
1 |
年 |
10 |
|
| |
产出指标 |
数量指标 |
全区西部计划志愿者 |
≥ |
|
124 |
人 |
15 |
|
| |
效益指标 |
经济效益 |
拉动内需,扩大经济效益 |
≥ |
|
100 |
% |
10 |
|
| |
效益指标 |
社会效益 |
扩大影响,让社会各界更好的认识与了解志愿服务精神 |
≥ |
|
100 |
% |
10 |
|
| |
效益指标 |
可持续影响 |
逐年增长西部计划志愿者,缓解社会就业压力 |
≥ |
|
100 |
% |
10 |
|
| |
满意度指标 |
满意度指标 |
用人单位满意度测评 |
≥ |
|
100 |
% |
10 |
|
| |
项目绩效自评表3
绩效目标表 | ||||||||||
单位信息: |
371001-团委(本级) |
项目名称: |
2024年团建经费 |
职能职责与活动: |
1554923 | |||||
主管部门: |
371-区团委 |
项目经办人: |
|
项目总额: |
40000 | |||||
预算执行率权重(%): |
10 |
项目经办人电话: |
|
其中: |
财政资金: |
40000 | ||||
整体目标: |
加强对全区团干部的政治引领和思想引导,宣传党的路线、方针、政策,制定全区共青团组织、干部和团员队伍建设的政策、措施。 |
财政专户管理资金: |
0 | |||||||
单位资金: |
0 | |||||||||
社会投入资金: |
0 | |||||||||
银行贷款: |
0 | |||||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
备注 |
| |
产出指标 |
成本指标 |
4 |
定性 |
|
4 |
万元 |
15 |
|
| |
产出指标 |
质量指标 |
召开全区团干部培训会等会议 |
≥ |
|
100 |
% |
10 |
|
| |
产出指标 |
时效指标 |
2024年 |
定性 |
|
1 |
年 |
15 |
|
| |
产出指标 |
数量指标 |
全区各基层团干部 |
≥ |
|
100 |
% |
10 |
|
| |
效益指标 |
经济效益 |
拉动内需,扩大经济效益 |
≥ |
|
100 |
% |
10 |
|
| |
效益指标 |
社会效益 |
全区共青团组织队伍建设 |
≥ |
|
100 |
% |
10 |
|
| |
效益指标 |
可持续影响 |
持续开展团队建设工作 |
≥ |
|
100 |
% |
10 |
|
| |
满意度指标 |
满意度指标 |
团组织三级评议 |
≥ |
|
100 |
% |
10 |
|
| |
2.绩效自评报告或案例。
无
3.关于绩效自评结果的说明。
无
重点绩效评价结果。
无
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:余彤(023-44558366)。
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草案01表 |
部门:中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会 |
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单位:万元 |
收入 |
支出 | ||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
747.73 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
692.06 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
71.31 |
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
28.74 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
10.86 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
16.07 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
71.31 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
819.04 |
本年支出合计 |
58 |
819.04 |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
总计 |
62 |
819.04 | |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)。 | |||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会收入支出决算表收入决算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
草案02表 |
部门:中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会 |
|
|
|
|
|
单位:万元 | ||||
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
819.04 |
|
|
|
|
| ||||
201 |
一般公共服务支出 |
692.05 |
|
|
|
|
| |||
20129 |
群众团体事务 |
692.05 |
692.05 |
|
|
|
|
| ||
2012901 |
行政运行 |
127.82 |
|
|
|
|
| |||
2012950 |
事业运行 |
90.40 |
|
|
|
|
| |||
其他群众团体事务支出 |
473.84 |
473.84 |
|
|
|
|
| |||
208 |
社会保障和就业支出 |
28.74 |
|
|
|
|
| |||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
28.74 |
28.74 |
|
|
|
|
| ||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.16 |
19.16 |
|
|
|
|
| |||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.58 |
9.58 |
|
|
|
|
| ||
210 |
卫生健康支出 |
10.86 |
|
|
|
|
| |||
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.86 |
10.86 |
|
|
|
|
| ||
2101101 |
行政单位医疗 |
4.93 |
4.93 |
|
|
|
|
| ||
2101102 |
事业单位医疗 |
4.16 |
4.16 |
|
|
|
|
| ||
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
|
| ||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
| ||
221 |
住房保障支出 |
16.07 |
16.07 |
|
|
|
|
| ||
22102 |
住房改革支出 |
16.07 |
16.07 |
|
|
|
|
| ||
2210201 |
住房公积金 |
16.07 |
16.07 |
|
|
|
|
| ||
229 |
其他支出 |
71.31 |
71.31 |
|
|
|
|
| ||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
71.31 |
71.31 |
|
|
|
|
| ||
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
71.31 |
71.31 |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)。 | ||||||||||
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 | ||||||||||
3.本表到项级科目。 | ||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会收入支出决算表支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
草案03表 |
部门:中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会 |
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
819.04 |
273.9 |
545.15 |
|
|
| |||
一般公共服务支出 |
218.23 |
473.84 |
|
|
| ||||
20129 |
群众团体事务 |
692.06 |
692.06 |
473.84 |
|
|
| ||
行政运行 |
127.82 |
127.82 |
|
|
|
| |||
2012950 |
事业运行 |
90.40 |
90.40 |
|
|
|
| ||
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
|
473.84 |
|
|
| |||
社会保障和就业支出 |
28.74 |
28.74 |
|
|
|
| |||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
28.74 |
28.74 |
|
|
|
| ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.16 |
19.16 |
|
|
|
| ||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.58 |
9.58 |
|
|
|
| ||
210 |
卫生健康支出 |
10.86 |
10.86 |
|
|
|
| ||
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.86 |
10.86 |
|
|
|
| ||
2101101 |
行政单位医疗 |
4.93 |
4.93 |
|
|
|
| ||
2101102 |
事业单位医疗 |
4.16 |
4.16 |
|
|
|
| ||
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
| ||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
| ||
221 |
住房保障支出 |
16.07 |
16.07 |
|
|
|
| ||
22102 |
住房改革支出 |
16.07 |
28.74 |
|
|
|
| ||
2210201 |
住房公积金 |
16.07 |
28.74 |
|
|
|
| ||
229 |
其他支出 |
71.31 |
|
28.74 |
|
|
| ||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
71.31 |
|
28.74 |
|
|
| ||
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
71.31 |
|
19.16 |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)。 | |||||||||
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 | |||||||||
3.本表到项级科目。 | |||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
草案04表 |
||||
部门:中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||
收入 |
支出 |
|||||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
1 |
747.73 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
692.06 |
692.06 |
|
|
|||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
71.31 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
||||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
||||
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
28.74 |
28.74 |
|
|
||||
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
10.86 |
10.86 |
|
|
||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
||||
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
||||
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
||||
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
16.07 |
16.07 |
|
|
|||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
||||
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
||||
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
||||
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
71.31 |
|
71.31 |
|
|||||
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
||||
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
||||
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
||||
27 |
本年支出合计 |
59 |
819.04 |
747.73 |
71.31 |
|
||||||
年初结转和结余 |
28 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
||||
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
||||
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
||||
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
||||
总计 |
32 |
819.04 |
总计 |
64 |
819.04 |
747.73 |
71.31 |
|
||||
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)。 |
|
|
|
|
| |||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
|
|
|
28.74 | |||||||
|
|
|
|
|
10.86 | |||||||
中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
草案05表 | ||
部门:中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||||||||
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
|
|
|
747.73 |
273.90 |
473.84 |
747.73 |
273.90 |
473.84 |
|
|
|
| |||
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
692.06 |
218.23 |
473.84 |
747.73 |
273.90 |
473.84 |
|
|
|
| ||
20129 |
群众团体事务 |
|
|
|
747.73 |
273.90 |
473.84 |
747.73 |
273.90 |
473.84 |
|
|
|
| ||
行政运行 |
|
|
|
127.82 |
127.82 |
|
127.82 |
127.82 |
|
|
|
|
| |||
2012950 |
事业运行 |
|
|
|
90.40 |
90.40 |
|
127.82 |
127.82 |
|
|
|
|
| ||
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
|
|
|
|
473.84 |
473.84 |
|
473.84 |
|
|
|
| |||
社会保障和就业支出 |
|
|
|
28.74 |
28.74 |
|
28.74 |
28.74 |
|
|
|
|
| |||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
|
|
|
28.74 |
28.74 |
|
28.74 |
28.74 |
|
|
|
|
| ||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
|
19.16 |
19.16 |
|
19.16 |
19.16 |
|
|
|
|
| |||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
|
|
9.58 |
9.58 |
|
9.58 |
9.58 |
|
|
|
|
| ||
卫生健康支出 |
|
|
|
10.86 |
10.86 |
|
10.86 |
10.86 |
|
|
|
|
| |||
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
|
|
10.86 |
10.86 |
|
10.86 |
10.86 |
|
|
|
|
| ||
2101101 |
行政单位医疗 |
|
|
|
4.93 |
4.93 |
|
4.93 |
4.93 |
|
|
|
|
| ||
2101102 |
事业单位医疗 |
|
|
|
4.16 |
4.16 |
|
4.16 |
4.16 |
|
|
|
|
| ||
2101103 |
公务员医疗补助 |
|
|
|
0.96 |
0.96 |
|
0.96 |
0.96 |
|
|
|
|
| ||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
|
|
|
0.80 |
0.80 |
|
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
| ||
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
16.07 |
16.07 |
|
16.07 |
16.07 |
|
|
|
|
| ||
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
16.07 |
16.07 |
|
16.07 |
16.07 |
|
|
|
|
| ||
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
16.07 |
16.07 |
|
16.07 |
16.07 |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)。 | ||||||||||||||||
2.本表到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
草案06表 |
部门:中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会 |
|
|
|
|
单位:万元 | |||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
224.27 |
302 |
商品和服务支出 |
49.62 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
53.66 |
30201 |
办公费 |
4.13 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
21.83 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
30103 |
奖金 |
43.65 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30107 |
绩效工资 |
48.14 |
30205 |
水费 |
0.03 |
31002 |
办公设备购置 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
19.16 |
30206 |
电费 |
1.80 |
31003 |
专用设备购置 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
9.58 |
30207 |
邮电费 |
10.68 |
31005 |
基础设施建设 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.66 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.34 |
30211 |
差旅费 |
4.69 |
31008 |
物资储备 |
|
30113 |
住房公积金 |
16.42 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
1.84 |
30213 |
维修(护)费 |
0.95 |
31010 |
安置补助 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.75 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.23 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
2.30 |
399 |
其他支出 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.12 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
6.67 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
1.04 |
39909 |
经常性赠与 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.49 |
39910 |
资本性赠与 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
7.31 |
39999 |
其他支出 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.43 |
|
|
|
人员经费合计 |
224.27 |
公用经费合计 |
49.62 | |||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)。 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
草案07表 | |
部门:中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||||
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
|
|
|
|
71.31 |
71.31 |
|
71.31 |
|
|
|
| ||||
229 |
其他支出 |
|
|
|
71.31 |
|
71.31 |
71.31 |
|
71.31 |
|
|
|
| ||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
|
|
71.31 |
|
71.31 |
71.31 |
|
71.31 |
|
|
|
| ||
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
|
|
|
|
71.31 |
71.31 |
|
71.31 |
|
|
|
| |||
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)。 | ||||||||||||||||
2.本表到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
草案08表 |
部门:中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:元 |
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||||
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | ||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
注:1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(财决11表)。 | |||||||||||
2.本表到项级科目。 | |||||||||||
3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会 机构运行信息决算表 | |||||
|
|
|
|
|
草案09表 |
部门:中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会 |
|
|
金额单位:万元 | ||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
四、机关运行经费 |
24 |
|
(一)支出合计 |
2 |
3.72 |
(一)行政单位 |
25 |
33.19 |
1.因公出国(境)费 |
3 |
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
26 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
3.49 |
五、资产信息 |
27 |
— |
(1)公务用车购置费 |
5 |
|
(一)车辆数合计(辆) |
28 |
1 |
(2)公务用车运行维护费 |
6 |
3.49 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
29 |
0 |
3.公务接待费 |
7 |
0.23 |
2.主要领导干部用车 |
30 |
0 |
(1)国内接待费 |
8 |
0.23 |
3.机要通信用车 |
31 |
0 |
其中:外事接待费 |
9 |
|
4.应急保障用车 |
32 |
1 |
(2)国(境)外接待费 |
10 |
|
5.执法执勤用车 |
33 |
0 |
(二)相关统计数 |
11 |
— |
6.特种专业技术用车 |
34 |
0 |
1.因公出国(境)团组数(个) |
12 |
0 |
7.离退休干部用车 |
35 |
0 |
2.因公出国(境)人次数(人) |
13 |
0 |
8.其他用车 |
36 |
0 |
3.公务用车购置数(辆) |
14 |
0 |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
37 |
0 |
4.公务用车保有量(辆) |
15 |
1 |
六、政府采购支出信息 |
38 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
16 |
4 |
(一)政府采购支出合计 |
39 |
|
其中:外事接待批次(个) |
17 |
0 |
1.政府采购货物支出 |
40 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
18 |
32 |
2.政府采购工程支出 |
41 |
|
其中:外事接待人次(人) |
19 |
0 |
3.政府采购服务支出 |
42 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
20 |
0 |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
43 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
21 |
0 |
其中:授予小微企业合同金额 |
44 |
|
二、会议费 |
22 |
12.32 |
|
45 |
|
三、培训费 |
23 |
18.95 |
|
46 |
|
注:1.本表依据《机构运行信息表》(财决附03表)。 | |||||
2.本表导出打印时以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |