重庆市潼南区小渡镇便民服务中心(退伍军人服务站)2026财政预算公开
重庆市潼南区小渡镇便民服务中心(退役军人服务站)
2026 年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
主要负责提供就业、社会保障和劳动维权,退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务,搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所,做好退役军人的安置和烈军属的优抚工作。
(二)单位构成
本单位由为二级预算单位:重庆市潼南区小渡镇便民服务中心(退役军人服务站)。小渡镇设置退役军人服务站、民政和社保服务大厅,主要负责社会保障、民政、计生、卫生、老龄、社会救助、残疾人事业、有关退役军人方面等工作。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数 143.87万元,其中:一般公共预算拨款 143.87万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0 万元,事业收入 0万元,事业单位经营收入0 万
元,其他收入0 万元。收入较去年增加40.84万元,主要是机构改革存在部门合并撤销和人员编制变动导致数据变动较大。
(二)支出预算:2026年年初预算数 143.87万元,其中:社会保障和就业支出预算 131.52万元,卫生健康支出预算6.34万元,住房保障支出预算6.02万元。支出预算较去年增加40.84万元,主要是机构改革存在部门合并撤销和人员编制变动导致数据变动较大。
三、部门预算情况说明
2026 年一般公共预算财政拨款收入143.87 万元,一般公共预算财政拨款支出143.87 万元,比2025年增加40.84万元。其中:基本支出 143.87万元,比2025年增加40.84万元,主要原因是社会保障和就业支出预算增加36.18万元,卫生健康支出预算增加2.30万元,住房保障支出预算增加2.37万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障部门正常运转的各项商品服务的支出。项目支出0万元,比2025年减少0万元,主要原因是该单位无项目支出。
2026年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出 0万元,比2025 年减少0万元。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算0万元,比2025年减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2025年持平;公务接待费0万元,比2025年减少0万元;公务用车运行维护费0万元,比2025
年减少0万元。公务用车购置费0万元,与2025 年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费0万元,比上年增加0万元。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
4.国有资产占有使用情况。 截至2025年 12月,所属预算单位共有车辆0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项 目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行
维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。部门预算公开联系人:黎晓春 联系方式:44270001
财政拨款收支总表
单位:万元
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
143.87 |
一、本年支出 |
143.87 |
143.87 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
143.87 |
社会保障和就业支出 |
131.52 |
131.52 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
6.34 |
6.34 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
住房保障支出 |
6.02 |
6.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
143.87 |
支出合计 |
143.87 |
143.87 |
|
|
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
|
功能分类科目 |
2026 年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
143.87 |
143.87 |
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
95.34 |
95.34 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
81.39 |
81.39 |
|
|
2080104 |
综合业务管理 |
81.39 |
81.39 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
13.94 |
13.94 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.52 |
7.52 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.76 |
3.76 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.66 |
2.66 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4.04 |
4.04 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.04 |
4.04 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.04 |
3.04 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
3.65 |
3.65 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.65 |
3.65 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
3.65 |
3.65 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
|
经济分类科目 |
2026 年基本支出 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 | |
|
合计 |
143.87 |
127.07 |
16.80 | ||
|
301 |
工资福利支出 |
124.21 |
124.21 |
| |
|
30101 |
基本工资 |
28.08 |
28.08 |
| |
|
30102 |
津贴补贴 |
4.74 |
4.74 |
| |
|
30107 |
绩效工资 |
61.04 |
61.04 |
| |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.69 |
11.69 |
| |
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.85 |
5.85 |
| |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.02 |
5.02 |
| |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.65 |
0.65 |
| |
|
30113 |
住房公积金 |
6.02 |
6.02 |
| |
|
30114 |
医疗费 |
1.12 |
1.12 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
16.80 |
|
16.80 |
|
30201 |
办公费 |
4.50 |
|
4.50 |
|
30205 |
水费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30206 |
电费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30207 |
邮电费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30211 |
差旅费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30216 |
培训费 |
0.38 |
|
0.38 |
|
30228 |
工会经费 |
1.10 |
|
1.10 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.32 |
|
4.32 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.86 |
2.86 |
|
|
30305 |
生活补助 |
2.66 |
2.66 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.20 |
0.20 |
|
附件4
潼南区 2026 年一般公共预算“三公”经费支出控制表
预算单位:811004-潼南区小渡镇便民服务中心(退役军人服务站)
单位:万元
|
部门编码 |
部门名称 |
2026年预算数 | |||||
|
总计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 | |||||
|
811004 |
潼南区小渡镇便 民服务中心(退役 军人服务站) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
附件5
政府性基金预算支出表
单位:万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)
部门收支总表
单位:万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
143.87 |
合计 |
143.87 |
|
一般公共预算资金 |
143.87 |
社会保障和就业支出 |
131.52 |
|
政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
6.34 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
住房保障支出 |
6.02 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
事业收入资金 |
|
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
部门收入总表
单位:万元
|
科目 |
总计 |
一般公共 预算拨款 收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经 营预算拨款 收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
143.87 |
143.87 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
131.52 |
131.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
111.32 |
111.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080104 |
综合业务管理 |
111.32 |
111.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.20 |
20.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.69 |
11.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.85 |
5.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.66 |
2.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
6.34 |
6.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.34 |
6.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.02 |
5.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.32 |
1.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.02 |
6.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.02 |
6.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.02 |
6.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总表
单位:万元
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
143.87 |
143.87 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
131.52 |
131.52 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
111.32 |
111.32 |
|
|
2080104 |
综合业务管理 |
111.32 |
111.32 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.20 |
20.20 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.69 |
11.69 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.85 |
5.85 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.66 |
2.66 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
6.34 |
6.34 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.34 |
6.34 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.02 |
5.02 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.32 |
1.32 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.02 |
6.02 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.02 |
6.02 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.02 |
6.02 |
|
政府采购预算明细表
单位:万元
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件10
潼南区 2026 年年初预算项目支出明细表
预算单位:811004-潼南区小渡镇便民服务中心(退役军人服务站) 单位:元
|
序号 |
预算单位 |
项目名称 |
合计 |
年初特定目标 |
上级专项 | ||||||
|
小计 |
人员性项目 |
一般性项目 |
民生配套项目 |
小计 |
提前下达专项 |
结转项目 |
其他专项 | ||||
|
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|