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双江镇2023年决算公开

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重庆市潼南区双江镇人民政府

2023 年度决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.在区委、区政府的领导下,贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规;

2.负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。负责精神文明建设工作,积极组织开展以提高市民素质为目的的活动;

3.做好辖区内的基础设施建设,环境卫生监督、管理、服务工作;

4.负责辖区内维护稳定及社会治安综合治理、安全生产监督工作;

5.负责村(社区)建设和管理,指导开展村(社区)服务工作,并指导和帮助村(居)民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥村(居)民委员会的群众自治组织作用;

6.发展镇域和村级经济;

7.管理镇级国有资产和集体资产;

8.开展劳动就业、社会保障工作;

9.配合有关部门做好防汛、抗旱、防火、防震、抢险、救灾工作;

10.向区人民政府反映群众的意见和要求,办理人民群众的来信、来访事项,并承办区政府交办的其他工作。

(二)机构设置

2023年,我单位行政机关设党委、政府综合办事机构 10个,分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人民代表办公室、综合行政执法办公室。我单位事业设置直属事业单位7个,分别是农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队(与综合行政执法办公室统筹运行)、村镇建设管理办公室、产业发展办公室。保留群团组织4 个,分别是总工会、团委、妇联和残联。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023 年度收入总计6968.06万元,支出总6968.06万元。收支较上年决算数增加2123.77万元,增43.84%,主要原因:一是本年度中上级部门安排的一般公共预算收入、支出大幅增加,增加了992.26万元;二是2023年区财政安排政府性基金预算用于基础设施建设等专项经费方面收入、支出大幅增加,增加了 1131.51万元。

2.收入情况。2023 年度收入合计6968.06万元,较上年决算数增加2123.77万元,增长43.84%,主要原因:一是本年度中上级部门安排的一般公共预算收入大幅增加,增加了992.26万元;二是2023 年区财政安排政府性基金预算用于基础设施建设等专项经费方面收入大幅增加,增加了

1131.51万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计6968.06万元,较上年决算数增加2123.77万元,增长43.84%,主要原因:一是本年度中上级部门安排的一般公共预算支出大幅增加,增加了992.26万元;二是2023 年区财政安排政府性基金预算用于基础设施建设等专项经费方面支出大幅增加,增加了

1131.51万元。

其中:基本支出2945.67万元,42.27%;项目支出4022.39万元,57.73%

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余0万元,主要原因是本部门2023 年度年末无结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计6968.06万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加2123.77万元,增长

43.84%,主要原因:一是本年度中上级部门安排的一般公共预算财政拨款收入、支出大幅增加,增加了992.26万元;二2023 年区财政安排政府性基金预算财政拨款用于基础设施建设等专项经费方面收入、支出大幅增加,增加了 1131.51万元。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入

5526.55万元,较上年决算数增加992.26万元,增长

21.88%,主要原因是本年度中上级部门安排的一般公共预算财政拨款收入大幅增加。较年初预算数增加854.32万元,增

18.29%,主要原因是用于用于农林水方面的一般公共预算财政拨款收入大幅增加。

此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出

5526.55万元,较上年决算数增加992.26万元,增长

21.88%。主要原因是本年度中上级部门安排的一般公共预算财政拨款支出大幅增加。较年初预算数增加854.32万元,增18.29%。主要原因是用于用于农林水方面的一般公共预算财政拨款支出大幅增加。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,0,主要原因是本部门2023 年度年末无结转和结余。

4.比较情况。本部门2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出2035.32万元,36.83%,较年初预算数增加602.28万元,增长42.03%,主要原因:一是加大了招商引资力度,用于对企业的补助支出较年初数增加近260万元;二是其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出较年初数增加308万元。

(2)公共安全支出 128.3万元,2.32%,较年初预算数增加 14.05万元,增长 12.30%,主要原因是专职消防队经费年度预算执行中经费支出增加。

(3)文化旅游体育与传媒支出99.69万元,1.8%,

较年初预算数减少8.60万元,下降7.94%,主要原因是安排用于其他文化事业方面的实际支出减少。

(4)社会保障与就业支出805.31万元,14.57%,较年初预算数增加 108.94万元,增长 15.64%,主要原因是年初无预算,年中追加安排用于支付清算退休人员健康休养费支出增加。

(5)卫生健康支出 134.7万元,2.44%,较年初预算数减少20.35万元,下降 13.12%,主要原因是年度执行中人员调进调出及退休、人员净减少,致行政事业单位医疗费支出减少。

(6)城乡社区支出 144.83万元,2.62%,较年初预算数增加24.74万元,增长20.60%,主要原因是年度预算执行中对城乡社区的垃圾清扫转运的费用增加。

(7)农林水支出2016.89万元,36.49%,较年初预算数增加 127.74万元,增长6.76%,主要原因是年度中追加安排对农村综合改革公益项目的专项经费,村居干部的补助和社保缴费增加。

(8)商业服务业等支出0.27万元,0%,较年初预算数无增减,主要原因是用于支付异地人员肉食补贴的人员无增减变化。

(9)住房保障支出 157.25万元,2.85%,较年初预算数增加 1.52万元,增长0.98%,主要原因是在职财政供养人员工资政策性调增,致住房公积金缴存基数增加。

(10)灾害防治及应急管理支出4万元,0.07%,较年初预算数增加4.00万元,增长 100.00%,主要原因是年初没有就灾害防治及应急管理支出进行预算安排,年中追加预算安排支出增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共财政拨款基本支出2945.67万元。其中:人员经费2608.02万元,较上年决算数减少21.37万元,下降0.81%,主要原因是本单位财政供养人员的调进、调出、退休等情况,使得财政供养人员数净减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费337.65万元,较上年决算数减少 14.77万元,下降4.19%,主要原因是受疫情等方面影响,本着继续过紧日子的思想,减少办公费等公用经费的支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费,维修费、公务接待费、公务用车维护费、劳务费、其他商品和服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0元,年末结转结余0万元。本年收入 1441.51万元,较上年决算数增加 1131.51万元,增长365.00%,主要原因是2023年年初预算安排政府性基金预算 1670万元,实际本年收入1441.51万元,主要用于巴蜀美丽庭院红色美丽村庄础设施方面等建设。本年支出 1441.51万元,较上年决算数增加 1131.51万元,增长365.00%,主要原因是2023年年初

预算安排政府性基金预算 1670万元,实际本年支出 1441.51万元,主要用于巴蜀美丽庭院红色美丽村庄基础设施方面等建设项目支出。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨本年支出0万元,

基本支出0万元,项目支出0万元,主要原因是本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2023年度三公经费支出共计26.7万元,较年初预算数减少2.93万元,下降9.89%,主要原因:一是在日常工作中严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,压缩了开支;二是严格执行公车改革制度,在日常运行中减少了 1公务用车,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费有所下降;是进一步规范因公出国(境)活动,今年我单位未安排人员出国出访。较上年支出数减少0.63万元,下降2.31%,主要原因是本着三公经费较上年数减少的规定和严格执行三公费相关制度。

(二)三公经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国(境)费用0万元,主要是用2023 年度本单位未安排人员因公出国(境)事项,未发生因公出国(境)费用。

公务车购置费0万元,主要用于2023 年度本单位未购置公务车,未发生费用。

公务车运行维护费7.63万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、国土村建工作、财务检查、安全、突发事件、环境卫生工作检查、巩固脱贫、乡村振兴、医疗卫生和计生中心工作、招商引资、疫情防控等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费费用等费用。支出较年初预算数减少2.87万元,下降27.33%,主要原因是严格执行公务用车管理制度,降低了运行费用。较上年支出数减少0.57元,下降6.95%,主要原因是严格执行公务用车管理制度,降低了运行费用。

公务接待费19.06万元,主要用于接待招商引资工作、调研调查、检查、交流学习、人员来访等接待支出费用,费用支出较年初预算数减少0.07万元,下降0.37%,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求、严格执行公务接待范围和开支标准,压缩了经费开支。较上年支出数减0.08万元,下降0.42%,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求、严格执行公务接待范围和开支标准,压缩了经费开支。

(三)三公经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计0 个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为6辆;国内公务接待546批次3891人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)

外公务接待0批次,0人。2023 年本部门人均接待费49元,车均购置费0万元,车均维护费 1.27万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出9.4万元,较上年决算数减少 1.85元,下降 16.44%,主要原因是本着继续过紧日子的要求,减少不必要的会议开支。本年度培训费支出9.99万元,较上年决算数增加4.99万元,增长99.80%,主要原因是本部门用于村发展集体经济、乡村振兴、巩固脱贫培训支出增加。

(二)机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 189.64万元,机关运行经费主要用于开支办公费 15.51元、水电费 19.78万元、差旅费 10.68万元、公务接待费 19.06万元、工会经费52.73万元、公务用车运行维护费7.63万元、劳务费24.27万元、其他交通费30.17万元、其他商品服务支出9.81万元等。机关运行经费较上年支出数减少 17.68万元,下降8.53%,主要原因是本着继续过紧日子的要求,减少不必要的开支,从而降低了机关运行费。

(三)国有资产占用情况说明

截至20231231日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价 100元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,主要原因是2023 年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)部门自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体及33 个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金

4022.39万元。

(二)部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排

当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保

留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级): 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-4486001

收入支出决算总表

公开 01

公开部门:重庆市潼南区双江镇人民政府单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

5,526.55

一、一般公共服务支出

2,035.32

二、政府性基金预算财政拨款收入

1,441.51

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

128.30

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

99.69

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

805.31

九、卫生健康支出

134.70

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

1,524.84

十二、农林水支出

2,016.89

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

0.27

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

157.25

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

4.00

二十三、其他支出

61.50

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

6,968.06

本年支出合计

6,968.06

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

6,968.06

总计

6,968.06

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02

公开部门:重庆市潼南区双江镇人民政府单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

6,968.06

6,968.06

201

一般公共服务支出

2,035.32

2,035.32

20101

人大事务

75.24

75.24

2010101

行政运行

55.14

55.14

2010199

其他人大事务支出

20.10

20.10

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,181.77

1,181.77

2010301

行政运行

641.63

641.63

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

540.14

540.14

20105

统计信息事务

5.00

5.00

2010507

专项普查活动

5.00

5.00

20106

财政事务

79.84

79.84

2010601

行政运行

79.84

79.84

20113

商贸事务

493.74

493.74

2011308

招商引资

493.74

493.74

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

199.72

199.72

2013101

行政运行

199.72

199.72

204

公共安全支出

128.30

128.30

20499

其他公共安全支出

128.30

128.30

2049999

其他公共安全支出

128.30

128.30

207

文化旅游体育与传媒支出

99.69

99.69

20701

文化和旅游

99.69

99.69

2070109

群众文化

89.69

89.69

2070199

其他文化和旅游支出

10.00

10.00

208

社会保障和就业支出

805.31

805.31

20801

人力资源和社会保障管理事务

77.98

77.98

2080104

综合业务管理

77.98

77.98

20802

民政管理事务

20.00

20.00

2080208

基层政权建设和社区治理

20.00

20.00

20805

行政事业单位养老支出

555.44

555.44

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

179.12

179.12

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

107.91

107.91

2080599

其他行政事业单位养老支出

268.41

268.41

20807

就业补助

1.88

1.88

2080799

其他就业补助支出

1.88

1.88

20808

抚恤

36.01

36.01

2080801

死亡抚恤

28.21

28.21

2080899

其他优抚支出

7.80

7.80

20809

退役安置

1.86

1.86

2080901

退役士兵安置

1.86

1.86

20810

社会福利

12.70

12.70

2081004

殡葬

10.00

10.00

2081006

养老服务

2.70

2.70

20811

残疾人事业

12.49

12.49

2081199

其他残疾人事业支出

12.49

12.49

20820

临时救助

15.02

15.02

2082001

临时救助支出

15.02

15.02

20828

退役军人管理事务

71.94

71.94

2082850

事业运行

50.18

50.18

2082899

其他退役军人事务管理支出

21.76

21.76

210

卫生健康支出

134.70

134.70

21004

公共卫生

3.21

3.21

2100410

突发公共卫生事件应急处理

3.21

3.21

21007

计划生育事务

3.00

3.00

2100799

其他计划生育事务支出

3.00

3.00

21011

行政事业单位医疗

128.48

128.48

2101101

行政单位医疗

40.54

40.54

2101102

事业单位医疗

51.06

51.06

2101103

公务员医疗补助

7.52

7.52

2101199

其他行政事业单位医疗支出

29.37

29.37

212

城乡社区支出

1,524.84

1,524.84

21202

城乡社区规划与管理

93.82

93.82

2120201

城乡社区规划与管理

93.82

93.82

21205

城乡社区环境卫生

51.01

51.01

2120501

城乡社区环境卫生

51.01

51.01

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

519.63

519.63

2120804

农村基础设施建设支出

504.47

504.47

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

15.16

15.16

21213

城市基础设施配套费安排的支出

860.38

860.38

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

860.38

860.38

213

农林水支出

2,016.89

2,016.89

21301

农业农村

788.29

788.29

2130104

事业运行

684.08

684.08

2130110

执法监管

104.21

104.21

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

4.00

4.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

4.00

4.00

21307

农村综合改革

1,224.60

1,224.60

2130701

对村级公益事业建设的补助

79.68

79.68

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

991.19

991.19

2130706

对村集体经济组织的补助

153.72

153.72

216

商业服务业等支出

0.27

0.27

21699

其他商业服务业等支出

0.27

0.27

2169999

其他商业服务业等支出

0.27

0.27

221

住房保障支出

157.25

157.25

22102

住房改革支出

157.25

157.25

2210201

住房公积金

157.25

157.25

224

灾害防治及应急管理支出

4.00

4.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

4.00

4.00

2240703

自然灾害救灾补助

4.00

4.00

229

其他支出

61.50

61.50

22960

彩票公益金安排的支出

61.50

61.50

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

46.50

46.50

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

15.00

15.00

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03

公开部门:重庆市潼南区双江镇人民政府单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

6,968.06

2,945.67

4,022.39

201

一般公共服务支出

2,035.32

976.33

1,058.99

20101

人大事务

75.24

55.14

20.10

2010101

行政运行

55.14

55.14

2010199

其他人大事务支出

20.10

20.10

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,181.77

641.63

540.14

2010301

行政运行

641.63

641.63

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

540.14

540.14

20105

统计信息事务

5.00

5.00

2010507

专项普查活动

5.00

5.00

20106

财政事务

79.84

79.84

2010601

行政运行

79.84

79.84

20113

商贸事务

493.74

493.74

2011308

招商引资

493.74

493.74

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

199.72

199.72

2013101

行政运行

199.72

199.72

204

公共安全支出

128.30

128.30

20499

其他公共安全支出

128.30

128.30

2049999

其他公共安全支出

128.30

128.30

207

文化旅游体育与传媒支出

99.69

89.69

10.00

20701

文化和旅游

99.69

89.69

10.00

2070109

群众文化

89.69

89.69

2070199

其他文化和旅游支出

10.00

10.00

208

社会保障和就业支出

805.31

711.81

93.50

20801

人力资源和社会保障管理事务

77.98

77.98

2080104

综合业务管理

77.98

77.98

20802

民政管理事务

20.00

20.00

2080208

基层政权建设和社区治理

20.00

20.00

20805

行政事业单位养老支出

555.44

555.44

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

179.12

179.12

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

107.91

107.91

2080599

其他行政事业单位养老支出

268.41

268.41

20807

就业补助

1.88

1.88

2080799

其他就业补助支出

1.88

1.88

20808

抚恤

36.01

28.21

7.80

2080801

死亡抚恤

28.21

28.21

2080899

其他优抚支出

7.80

7.80

20809

退役安置

1.86

1.86

2080901

退役士兵安置

1.86

1.86

20810

社会福利

12.70

12.70

2081004

殡葬

10.00

10.00

2081006

养老服务

2.70

2.70

20811

残疾人事业

12.49

12.49

2081199

其他残疾人事业支出

12.49

12.49

20820

临时救助

15.02

15.02

2082001

临时救助支出

15.02

15.02

20828

退役军人管理事务

71.94

50.18

21.76

2082850

事业运行

50.18

50.18

2082899

其他退役军人事务管理支出

21.76

21.76

210

卫生健康支出

134.70

128.48

6.21

21004

公共卫生

3.21

3.21

2100410

突发公共卫生事件应急处理

3.21

3.21

21007

计划生育事务

3.00

3.00

2100799

其他计划生育事务支出

3.00

3.00

21011

行政事业单位医疗

128.48

128.48

2101101

行政单位医疗

40.54

40.54

2101102

事业单位医疗

51.06

51.06

2101103

公务员医疗补助

7.52

7.52

2101199

其他行政事业单位医疗支出

29.37

29.37

212

城乡社区支出

1,524.84

93.82

1,431.02

21202

城乡社区规划与管理

93.82

93.82

2120201

城乡社区规划与管理

93.82

93.82

21205

城乡社区环境卫生

51.01

51.01

2120501

城乡社区环境卫生

51.01

51.01

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

519.63

519.63

2120804

农村基础设施建设支出

504.47

504.47

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的

15.16

15.16

支出

21213

城市基础设施配套费安排的支出

860.38

860.38

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

860.38

860.38

213

农林水支出

2,016.89

788.29

1,228.60

21301

农业农村

788.29

788.29

2130104

事业运行

684.08

684.08

2130110

执法监管

104.21

104.21

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

4.00

4.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

4.00

4.00

21307

农村综合改革

1,224.60

1,224.60

2130701

对村级公益事业建设的补助

79.68

79.68

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

991.19

991.19

2130706

对村集体经济组织的补助

153.72

153.72

216

商业服务业等支出

0.27

0.27

21699

其他商业服务业等支出

0.27

0.27

2169999

其他商业服务业等支出

0.27

0.27

221

住房保障支出

157.25

157.25

22102

住房改革支出

157.25

157.25

2210201

住房公积金

157.25

157.25

224

灾害防治及应急管理支出

4.00

4.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

4.00

4.00

2240703

自然灾害救灾补助

4.00

4.00

229

其他支出

61.50

61.50

22960

彩票公益金安排的支出

61.50

61.50

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

46.50

46.50

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

15.00

15.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04

公开部门:重庆市潼南区双江镇人民政府单位:万元

收           入

支           出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

5,526.55

一、一般公共服务支出

2,035.32

2,035.32

二、政府性基金预算财政拨款

1,441.51

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

128.30

128.30

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

99.69

99.69

八、社会保障和就业支出

805.31

805.31

九、卫生健康支出

134.70

134.70

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

1,524.84

144.83

1,380.01

十二、农林水支出

2,016.89

2,016.89

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

0.27

0.27

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

157.25

157.25

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

4.00

4.00

二十三、其他支出

61.50

61.50

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

6,968.06

本年支出合计

6,968.06

5,526.55

1,441.51

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

6,968.06

总计

6,968.06

5,526.55

1,441.51

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05

公开部门:重庆市潼南区双江镇人民政府单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

5,526.55

2,945.67

2,580.88

201

一般公共服务支出

2,035.32

976.33

1,058.99

20101

人大事务

75.24

55.14

20.10

2010101

行政运行

55.14

55.14

2010199

其他人大事务支出

20.10

20.10

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,181.77

641.63

540.14

2010301

行政运行

641.63

641.63

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

540.14

540.14

20105

统计信息事务

5.00

5.00

2010507

专项普查活动

5.00

5.00

20106

财政事务

79.84

79.84

2010601

行政运行

79.84

79.84

20113

商贸事务

493.74

493.74

2011308

招商引资

493.74

493.74

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

199.72

199.72

2013101

行政运行

199.72

199.72

204

公共安全支出

128.30

128.30

20499

其他公共安全支出

128.30

128.30

2049999

其他公共安全支出

128.30

128.30

207

文化旅游体育与传媒支出

99.69

89.69

10.00

20701

文化和旅游

99.69

89.69

10.00

2070109

群众文化

89.69

89.69

2070199

其他文化和旅游支出

10.00

10.00

208

社会保障和就业支出

805.31

711.81

93.50

20801

人力资源和社会保障管理事务

77.98

77.98

2080104

综合业务管理

77.98

77.98

20802

民政管理事务

20.00

20.00

2080208

基层政权建设和社区治理

20.00

20.00

20805

行政事业单位养老支出

555.44

555.44

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

179.12

179.12

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

107.91

107.91

2080599

其他行政事业单位养老支出

268.41

268.41

20807

就业补助

1.88

1.88

2080799

其他就业补助支出

1.88

1.88

20808

抚恤

36.01

28.21

7.80

2080801

死亡抚恤

28.21

28.21

2080899

其他优抚支出

7.80

7.80

20809

退役安置

1.86

1.86

2080901

退役士兵安置

1.86

1.86

20810

社会福利

12.70

12.70

2081004

殡葬

10.00

10.00

2081006

养老服务

2.70

2.70

20811

残疾人事业

12.49

12.49

2081199

其他残疾人事业支出

12.49

12.49

20820

临时救助

15.02

15.02

2082001

临时救助支出

15.02

15.02

20828

退役军人管理事务

71.94

50.18

21.76

2082850

事业运行

50.18

50.18

2082899

其他退役军人事务管理支出

21.76

21.76

210

卫生健康支出

134.70

128.48

6.21

21004

公共卫生

3.21

3.21

2100410

突发公共卫生事件应急处理

3.21

3.21

21007

计划生育事务

3.00

3.00

2100799

其他计划生育事务支出

3.00

3.00

21011

行政事业单位医疗

128.48

128.48

2101101

行政单位医疗

40.54

40.54

2101102

事业单位医疗

51.06

51.06

2101103

公务员医疗补助

7.52

7.52

2101199

其他行政事业单位医疗支出

29.37

29.37

212

城乡社区支出

144.83

93.82

51.01

21202

城乡社区规划与管理

93.82

93.82

2120201

城乡社区规划与管理

93.82

93.82

21205

城乡社区环境卫生

51.01

51.01

2120501

城乡社区环境卫生

51.01

51.01

213

农林水支出

2,016.89

788.29

1,228.60

21301

农业农村

788.29

788.29

2130104

事业运行

684.08

684.08

2130110

执法监管

104.21

104.21

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

4.00

4.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

4.00

4.00

21307

农村综合改革

1,224.60

1,224.60

2130701

对村级公益事业建设的补助

79.68

79.68

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

991.19

991.19

2130706

对村集体经济组织的补助

153.72

153.72

216

商业服务业等支出

0.27

0.27

21699

其他商业服务业等支出

0.27

0.27

2169999

其他商业服务业等支出

0.27

0.27

221

住房保障支出

157.25

157.25

22102

住房改革支出

157.25

157.25

2210201

住房公积金

157.25

157.25

224

灾害防治及应急管理支出

4.00

4.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

4.00

4.00

2240703

自然灾害救灾补助

4.00

4.00

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06

公开部门:重庆市潼南区双江镇人民政府单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科

目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类

科目)

金额

经济分类

科目编码

经济分类科目(按“款”

级功能分类科目)

金额

经济分类科目

编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

2,281.03

302

商品和服务支出

337.65

310

资本性支出

30101

基本工资

638.32

30201

办公费

35.93

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

167.62

30202

印刷费

2.50

31002

办公设备购置

30103

奖金

312.85

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

1.46

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

601.40

30205

水费

6.85

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

179.12

30206

电费

12.93

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

107.91

30207

邮电费

43.52

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

78.02

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

18.99

30211

差旅费

10.69

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

157.25

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

18.09

30213

维修(护)费

10.08

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

0.50

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

327.00

30215

会议费

7.30

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

8.96

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

19.06

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

28.21

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

279.99

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

24.27

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

18.80

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

52.73

31299

其他对企业补助

30309

奖励金

30229

福利费

24.72

399

其他支出

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

7.63

39907

国家赔偿费用支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

30.17

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39909

经常性赠与

30299

其他商品和服务支出

39.80

39910

资本性赠与

307

债务利息及费用支出

39999

其他支出

30701

国内债务付息

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

2,608.02

公用经费合计

337.65

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07

公开部门:重庆市潼南区双江镇人民政府单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

1,441.51

1,441.51

1,441.51

212

城乡社区支出

1,380.01

1,380.01

1,380.01

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

519.63

519.63

519.63

2120804

农村基础设施建设支出

504.47

504.47

504.47

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

15.16

15.16

15.16

21213

城市基础设施配套费安排的支出

860.38

860.38

860.38

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

860.38

860.38

860.38

229

其他支出

61.50

61.50

61.50

22960

彩票公益金安排的支出

61.50

61.50

61.50

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

46.50

46.50

46.50

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

15.00

15.00

15.00

备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08

公开部门:重庆市潼南区双江镇人民政府单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09

公开部门:重庆市潼南区双江镇人民政单位:万元

项     目

预算数

决算数

项     目

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

189.64

(一)支出合计

26.70

26.70

(一)行政单位

158.06

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

31.58

2.公务用车购置及运行维护费

7.63

7.63

五、资产信息

(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

6

(2)公务用车运行维护费

7.63

7.63

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

19.06

19.06

2.主要领导干部用车

2

(1)国内接待费

19.06

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

4

(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100 万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

6

六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

546

(一)政府采购支出合计

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

6.国内公务接待人次(人)

3,891

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

二、会议费

9.40

三、培训费

9.99

备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。