重庆市潼南区桂林街道社区卫生服务中心2026年部门预算情况说明
重庆市潼南区桂林街道社区卫生服务中心
2026年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
潼南区桂林街道社区卫生服务中心是一所集医疗、预防保健为一体的国家一级综合性公立医院,本单位主要承担基本医疗服务、预防保健、基本公共卫生服务等项目。
(二)单位构成
重庆市潼南区桂林街道社区卫生服务中心是一个独立编制机构,有42个核定编制、50张核定床位。目前已有在职在编人数41人,编外长聘人员33人,三方劳务工作人员2人,退休职工5人。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数1052.07万元,其中:一般公共预算拨款1052.07万元。
(二)支出预算:2026年年初预算数1052.07万元,其中:社会保障和就业支出118.55万元,卫生健康支出895.74万元,住房保障支出37.78万元。支出较去年增加561.64万元,主要是基本支出增加80.2万元,项目(基本公共卫生)支出增加481.44万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入1052.07万元,一般公共预算财政拨款支出1052.07万元,比2025年增加561.64万元。其中:基本支出570.63万元,比2025年增加80.2万元,主要原因是在职职工人员经费增加,基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出481.44万元,比2025年增加479.27万元,主要原因是增加了基本公共卫生服务项目评估成本。
2026年无政府性基金预算收支。
四、“三公”经费情况说明
无“三公”经费。
五、委托业务费情况说明
无委托业务费。
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费0万元。
2.政府采购情况。经费0万元。
3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款481.44万元。
4.国有资产占有使用情况:截至2025年12月,医疗保障急救车辆1辆。
七、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:陈玲 联系方式:17723539221
1
附件1
2026年财政拨款收支总表
单位:万元
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
支出科目 |
合计 |
一般公共 预算 |
政府性基金预算 |
国有资本 经营预算 |
|
一、本年收入 |
1052.07 |
一、本年支出 |
1052.07 |
1052.07 |
||
|
(一)一般公共预算拨款 |
1052.07 |
(一)一般公共服务支出 |
||||
|
(二)政府性基金预算拨款 |
(二)外交支出 |
|||||
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
(三)国防支出 |
|||||
|
二、上年结转 |
(四)公共安全支出 |
|||||
|
(一)一般公共预算拨款 |
(五)教育支出 |
|||||
|
(二)政府性基金预算拨款 |
(六)科学技术支出 |
|||||
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|||||
|
(八)社会保障和就业支出 |
118.55 |
105.39 |
||||
|
(九)社会保险基金支出 |
||||||
|
(十)卫生健康支出 |
895.74 |
895.74 |
||||
|
(十一)节能环保支出 |
||||||
|
(十二)城乡社区支出 |
||||||
|
(十三)农林水支出 |
||||||
|
(十四)交通运输支出 |
||||||
|
(十五)资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
(十六)商业服务业等支出 |
||||||
|
(十七)金融支出 |
||||||
|
(十八)援助其他地区支出 |
||||||
|
(十九)自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
(二十)住房保障支出 |
37.78 |
37.78 |
||||
|
(二十一)粮油物资储备支出 |
||||||
|
(二十二)国有资本经营预算支出 |
||||||
|
(二十三)灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
(二十四)其他支出 |
||||||
|
(二十五)转移性支出 |
||||||
|
(二十六)债务付息支出 |
||||||
|
(二十七)债务发行费用支出 |
||||||
|
(二十八)抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
二、结转下年 |
||||||
|
收入合计 |
1052.07 |
支出合计 |
1052.07 |
1052.07 |
||
1
附件2
2026年一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
|
科目编码 |
科目名称 |
2026年预算数 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
1,052.07 |
570.63 |
481.44 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
118.55 |
118.55 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
118.55 |
118.55 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
74.60 |
74.60 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
37.30 |
37.30 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
6.65 |
6.65 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
895.74 |
414.30 |
481.44 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
375.25 |
375.25 |
|
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
375.25 |
375.25 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
481.44 |
|
481.44 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
474.44 |
|
474.44 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
7.00 |
|
7.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
39.04 |
39.04 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
31.48 |
31.48 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.56 |
7.56 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
37.78 |
37.78 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
37.78 |
37.78 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
37.78 |
37.78 |
|
|
备注:本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
|
| |
1
附件3
2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
|
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 | ||
|
总计 |
人员经费 |
公用经费 | ||
|
|
合计 |
570.63 |
570.63 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
560.18 |
560.18 |
|
|
30101 |
基本工资 |
168.71 |
168.71 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
11.97 |
11.97 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
186.74 |
186.74 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
74.60 |
74.60 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
37.30 |
37.30 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
31.48 |
31.48 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.04 |
5.04 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
37.78 |
37.78 |
|
|
30114 |
医疗费 |
6.56 |
6.56 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
10.45 |
10.45 |
|
|
30305 |
生活补助 |
9.45 |
9.45 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.00 |
1.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
1
附件4
2026年一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
|
部门编码 |
部门名称 |
2025年预算数 |
2026年预算数 | ||||||||||
|
总计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务 |
总计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务 | ||||||
|
小计 |
公务用车购置 |
公务用车 |
小计 |
公务用车购置 |
公务用车 | ||||||||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
附件5
2026年政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位:万元
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件6
2026年部门收支总表
单位:万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
支出科目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
1,052.07 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
118.55 |
|
其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
895.74 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
37.78 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二十八、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,052.07 |
本年支出合计 |
1,052.07 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
收入总计 |
1,052.07 |
支出总计 |
1,052.07 |
附件7
2026年部门收入总表
单位:万元
|
科目名称 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
财政专户管理收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
1,052.07 |
|
1,052.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
118.55 |
|
118.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政事业单位养老支出 |
118.55 |
|
118.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
74.60 |
|
74.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
37.30 |
|
37.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他行政事业单位养老支出 |
6.65 |
|
6.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
895.74 |
|
895.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基层医疗卫生机构 |
375.25 |
|
375.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
城市社区卫生机构 |
375.25 |
|
375.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公共卫生 |
481.44 |
|
481.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本公共卫生服务 |
474.44 |
|
474.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重大公共卫生服务 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政事业单位医疗 |
39.04 |
|
39.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
事业单位医疗 |
31.48 |
|
31.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他行政事业单位医疗支出 |
7.56 |
|
7.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
37.78 |
|
37.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
住房改革支出 |
37.78 |
|
37.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
住房公积金 |
37.78 |
|
37.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1
附件8
2026年部门支出总表
单位:万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
1,052.07 |
570.63 |
481.44 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
118.55 |
118.55 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
118.55 |
118.55 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
74.60 |
74.60 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
37.30 |
37.30 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
6.65 |
6.65 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
895.74 |
414.30 |
481.44 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
375.25 |
375.25 |
|
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
375.25 |
375.25 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
481.44 |
|
481.44 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
474.44 |
|
474.44 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
7.00 |
|
7.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
39.04 |
39.04 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
31.48 |
31.48 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.56 |
7.56 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
37.78 |
37.78 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
37.78 |
37.78 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
37.78 |
37.78 |
|
1
附件9
2026年采购预算明细表
单位:万元
|
项目 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
货物类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工程类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
服务类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件10
2026年项目支出明细表
单位:万元
|
预算单位 |
项目名称 |
合计 |
年初特定目标 |
上级专项 | ||||||
|
小计 |
A |
B |
C |
小计 |
提前下达专项 |
结转项目 |
市级专项 | |||
|
|
合计 |
481.44 |
|
|
|
|
481.44 |
|
481.44 |
|
|
433023-桂林街道社区卫生服务中心 |
50015223T000003636825-基本公共卫生服务中央资金 |
395.33 |
|
|
|
|
395.33 |
|
395.33 |
|
|
433023-桂林街道社区卫生服务中心 |
50015223T000003636833-基本公共卫生服务市级资金 |
0.30 |
|
|
|
|
0.3 |
|
0.3 |
|
|
433023-桂林街道社区卫生服务中心 |
50015224T000004054615-重大传染病防控中央补助 |
7.00 |
|
|
|
|
7 |
|
7 |
|
|
433023-桂林街道社区卫生服务中心 |
50015225T000004539480-市级基本公共卫生服务(常年性) |
78.81 |
|
|
|
|
78.81 |
|
78.81 |
|
附件11
|
重庆市潼南区桂林街道社区卫生服务中心整体绩效目标表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
部门(单位)名称 |
重庆市潼南区桂林街道社区卫生服务中心 |
部门支出预算数 |
1052.07 | ||
|
当年整体绩效目标 |
重庆市潼南区桂林街道社区卫生服务中心根据2025年度各项业务指标完成情况测算出2026年的绩效目标,全年人员基本经费预算财政拨款收入570.63万元,执行数为570.63万元,完成预算的100%;基本公共卫生服务项目经费474.44万元,执行数为474.44万元;重大公共卫生项目经费7万元,执行数为7万元。 | ||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
社会保障和就业支出 |
118.55 |
11.26% |
万元 |
≥ |
118.55 |
|
卫生健康支出 |
895.74 |
85.14% |
万元 |
≥ |
895.74 |
|
住房保障支出 |
37.78 |
3.6% |
万元 |
≥ |
37.78 |
|
联系人:陈玲 |
|
|
联系电话:17723539221 | ||
1
附件12-1
重庆市潼南区桂林街道社区卫生服务中心
2026年预算项目绩效目标表-1
单位:万元
|
项目名称 |
50015223T000003636825-基本公共卫生服务中央资金 | |||||||
|
主管部门 |
433-卫生健康委 |
实施单位 |
433023-桂林街道社区卫生服务中心 | |||||
|
资金总额(万元) |
395.33 |
项目属性 |
新增 | |||||
|
项目起始时间 |
2026年 |
项目终止时间 |
长期 | |||||
|
项目概况 |
基本公共卫生服务中央资金 | |||||||
|
立项依据 |
区卫生健康委重点项目汇总 | |||||||
|
项目当年绩效目标 |
规范公共卫生服务行为,推进公共卫生服务项目开展,全面完成基本公共卫生服务项目各项任务 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
质量指标 |
为辖区居民提供公共卫生服务 |
79200 |
= |
人 |
20% |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
居民规范化电子健康档案覆盖率 |
80 |
≥ |
% |
10% |
否 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
慢性病患者规范化管理 |
78 |
≥ |
% |
10% |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
为慢病患者提供健康体检 |
1 |
= |
人 |
10% |
否 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
资金使用时限 |
当年12月完成100% |
定性 |
|
10% |
否 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众认可度 |
不断提高 |
定性 |
|
10% |
否 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
居民健康保健意识和健康知晓率 |
逐步提高 |
定性 |
|
10% |
否 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
慢性病患者健康率 |
逐步提高 |
定性 |
|
10% |
否 | |
附件12-2
重庆市潼南区桂林街道社区卫生服务中心
2026年预算项目绩效目标表-2
单位:万元
|
项目名称 |
50015223T000003636833-基本公共卫生服务市级资金 | |||||||||
|
主管部门 |
433-卫生健康委 |
实施单位 |
433023-桂林街道社区卫生服务中心 | |||||||
|
资金总额(万元) |
0.3 |
项目属性 |
新增 | |||||||
|
项目起始时间 |
2026年 |
项目终止时间 |
长期 | |||||||
|
项目概况 |
基本公共卫生服务中央资金 | |||||||||
|
立项依据 |
区卫生健康委重点项目汇总 | |||||||||
|
项目当年绩效目标 |
规范公共卫生服务行为,推进公共卫生服务项目开展,全面完成基本公共卫生服务项目各项任务 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 | ||
|
产出指标 |
质量指标 |
为辖区居民提供公共卫生服务 |
79200 |
= |
人 |
20% |
是 | |||
|
产出指标 |
质量指标 |
居民规范化电子健康档案覆盖率 |
80 |
≥ |
% |
10% |
否 | |||
|
产出指标 |
质量指标 |
慢性病患者规范化管理 |
78 |
≥ |
% |
10% |
否 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
为慢病患者提供健康体检 |
1 |
= |
人 |
10% |
否 | |||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金使用时限 |
当年12月完成100% |
定性 |
|
10% |
否 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众认可度 |
不断提高 |
定性 |
|
10% |
否 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
居民健康保健和健康知晓率 |
逐步提高 |
定性 |
|
10% |
否 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
慢性病患者健康率 |
逐步提高 |
定性 |
|
10% |
否 | |||
附件12-3
重庆市潼南区桂林街道社区卫生服务中心
2026年预算项目绩效目标表-3
单位:万元
|
项目名称 |
50015224T000004054615-重大传染病防控中央补助 | |||||||
|
主管部门 |
433-卫生健康委 |
实施单位 |
433023-桂林街道社区卫生服务中心 | |||||
|
资金总额(万元) |
7 |
项目属性 |
延续 | |||||
|
项目起始时间 |
2026年 |
项目终止时间 |
长期 | |||||
|
项目概况 |
重大传染病防控中央补助资金 | |||||||
|
立项依据 |
区卫生健康委一般性项目汇总 | |||||||
|
项目当年绩效目标 |
完成艾滋病宣传教育、监测检测、高危干预、随访管理;结核等传染病宣传教育、疫情处置,重点传染病监测。 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
质量指标 |
肺结核患者管理率 |
90 |
= |
% |
30% |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
严重精神障碍患者管理率 |
95 |
≥ |
% |
10% |
否 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
居民健康素养监测合格率 |
逐年提高 |
定性 |
|
10% |
否 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
死因监测数据规范报告率 |
中长期 |
定性 |
|
10% |
否 | |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
艾滋病疫情处于低流行水平 |
中长期 |
定性 |
|
10% |
否 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
90 |
≥ |
% |
20 |
否 | |
附件12-4
重庆市潼南区桂林街道社区卫生服务中心
2026年预算项目绩效目标表-4
单位:万元
|
项目名称 |
50015225T000004539480-市级基本公共卫生服务(常年性) | |||||||||
|
主管部门 |
433-卫生健康委 |
实施单位 |
433023-桂林街道社区卫生服务中心 | |||||||
|
资金总额(万元) |
78.81 |
项目属性 |
延续 | |||||||
|
项目起始时间 |
2026年 |
项目终止时间 |
长期 | |||||||
|
项目概况 |
居民健康档案、健康教育、预防接种、老年人健康管理、慢性病健康管理(高血压、糖尿病)、肺结核患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、严重精神障碍患者管理、儿童健康管理、孕产妇健康管理、卫生监督协管、中医药健康管理、免费提供避孕药具、健康素养促进行动、家庭医生签约服务、地方病防治、职业病防治、增补叶酸、健康素养促进等 | |||||||||
|
立项依据 |
区卫生健康委一般性项目汇总 | |||||||||
|
项目当年绩效目标 |
规范公共卫生服务行为,推进公共卫生服务项目开展,全面完成基本公共卫生服务项目各项任务 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 | ||
|
产出指标 |
质量指标 |
为辖区居民提供公共卫生服务 |
79200 |
= |
人 |
30% |
是 | |||
|
产出指标 |
质量指标 |
居民规范化电子健康档案覆盖率 |
80 |
≥ |
% |
10% |
否 | |||
|
产出指标 |
质量指标 |
慢性病患者规范化管理 |
78 |
≥ |
% |
10% |
否 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
为慢病患者提供健康体检 |
1 |
= |
人 |
10% |
否 | |||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金使用时限 |
当年12月完成100% |
定性 |
10% |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众认可度 |
不断提高 |
定性 |
10% |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
居民健康保健意识和健康知晓率 |
逐步提高 |
定性 |
10% |
否 | ||||
1