重庆市潼南区小渡中心卫生院
2026年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
为人民群众提供医疗与公共卫生服务。
(二)单位构成
重庆市潼南区小渡中心卫生院,是重庆市潼南区卫生健康委员会下属事业单位,属公益性一类事业单位,是一所集医疗、预防、保健为一体的基层公立医疗卫生单位,现内设有公共卫生科、全科医疗科、妇产科、医学检验科、医学影像科、中医科等科室。我院在编在岗51人,临聘人员11人,退休人员31人,急救车1辆。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数819.92万元,其中:一般公共预算拨款819.92万元。收入较去年增加75.34万元,主要是基本支出增加63.3万元,项目支出增加12.04万元。
(二)支出预算:2026年年初预算数819.92万元,其中:社会保障和就业支出183.33万元,卫生健康支出588.08万元,住房保障支出48.5万元。支出较去年增加75.34万元,主要是基本支出增加63.3万元,项目支出增加12.04万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入819.92万元,一般公共预算财政拨款支出819.92万元,比2025年增加75.34万元。其中:基本支出794.42万元,比2025年增加63.3万元,主要原因是基本工资整体调标;项目支出25.5万元,比2025年增加12.04万元,主要原因是结转了公共卫生专项经费。
2026年无政府性基金预算收支。
四、“三公”经费情况说明
无“三公”经费。
五、其他重要事项的情况说明
1.运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费819.92万元,比上年增加75.34万元,主要原因是基本工资整体调标。
2.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款819.92万元。
3.国有资产占有使用情况:截至2025年12月,急救车1辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:熊娇娇 联系方式:19122858128
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附件1
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重庆市潼南区小渡中心卫生院财政拨款收支总表 | ||||||
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单位:万元 | ||||||
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
预算数 |
支出科目 |
合计 |
一般公共 预算 |
政府性基金预算 |
国有资本 经营预算 |
|
一、本年收入 |
819.92 |
一、本年支出 |
819.92 |
819.92 |
||
|
(一)一般公共预算拨款 |
819.92 |
(一)一般公共服务支出 |
|
|
||
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
||
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
|
||
|
二、上年结转 |
|
(四)公共安全支出 |
|
|
||
|
(一)一般公共预算拨款 |
|
(五)教育支出 |
|
|
||
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(六)科学技术支出 |
|
|
||
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
||
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
183.33 |
183.33 |
|||
|
|
(九)社会保险基金支出 |
|
|
|||
|
|
(十)卫生健康支出 |
588.08 |
588.08 |
|||
|
|
(十一)节能环保支出 |
|
|
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|
|
(十二)城乡社区支出 |
|
|
|||
|
|
(十三)农林水支出 |
|
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|
(十四)交通运输支出 |
|
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|
|
(十五)资源勘探工业信息等支出 |
|
|
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|
|
(十六)商业服务业等支出 |
|
|
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|
|
(十七)金融支出 |
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|
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|
|
(十八)援助其他地区支出 |
|
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|
|
(十九)自然资源海洋气象等支出 |
|
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|
|
(二十)住房保障支出 |
48.5 |
48.5 |
|||
|
|
(二十一)粮油物资储备支出 |
|
|
|||
|
|
(二十二)国有资本经营预算支出 |
|
|
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|
(二十三)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
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|
|
(二十四)其他支出 |
|
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|
(二十五)转移性支出 |
|
|
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|
|
(二十六)债务付息支出 |
|
|
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|
(二十七)债务发行费用支出 |
|
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|
(二十八)抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|||
|
|
二、结转下年 |
|
|
|||
|
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|
|
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|
收入合计 |
819.92 |
支出合计 |
819.92 |
819.92 |
||
1
附件2
|
重庆市潼南区小渡中心卫生院 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||
|
单位:万元 | ||||||
|
功能分类科目 |
2025年预算数 |
2026年预算数 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
819.92 |
819.92 |
794.42 |
25.5 | ||
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
| ||
|
20106 |
财政事务 |
|
|
| ||
|
2010601 |
行政运行 |
|
|
| ||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
|
|
| ||
|
2010607 |
信息化建设 |
|
|
| ||
|
2010650 |
事业运行 |
|
|
| ||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
183.33 |
183.33 |
183.33 |
| |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
183.33 |
183.33 |
183.33 |
| |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
94.73 |
94.73 |
94.73 |
| |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
47.37 |
47.37 |
47.37 |
| |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
41.23 |
41.23 |
41.23 |
| |
|
210 |
卫生健康支出 |
588.08 |
588.08 |
562.58 |
25.5 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
54.78 |
54.78 |
54.78 |
| |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
|
|
| ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
40.42 |
40.42 |
40.42 |
| |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
|
|
| ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
14.36 |
14.36 |
14.36 |
| |
|
221 |
住房保障支出 |
48.5 |
48.5 |
48.5 |
| |
|
22102 |
住房改革支出 |
48.5 |
48.5 |
48.5 |
| |
|
2210201 |
住房公积金 |
48.5 |
48.5 |
48.5 |
| |
|
备注:本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
1
附件3
|
重庆市潼南区小渡中心卫生院 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
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|
|
|
|
单位:万元 |
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
|
合计 |
794.42 |
794.42 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
746.99 |
746.99 |
|
|
30101 |
基本工资 |
223.65 |
223.65 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
46.02 |
46.02 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
231.67 |
231.67 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
94.73 |
94.73 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
47.37 |
47.37 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
40.42 |
40.42 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.47 |
6.47 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
48.5 |
48.5 |
|
|
30114 |
医疗费 |
8.16 |
8.16 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
47.43 |
47.43 |
|
|
30305 |
生活补助 |
41.23 |
41.23 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
6.2 |
6.2 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
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附件4
|
重庆市潼南区小渡中心卫生院 一般公共预算支出“三公”经费预算表 | ||||||||||||||||||
|
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|
|
单位:万元 | ||||||||
|
部门编码 |
部门名称 |
2025年预算数 |
2026年预算数 | |||||||||||||||
|
总计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务 |
总计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务 | |||||||||||
|
小计 |
公务用车购置 |
公务用车 |
小计 |
公务用车购置 |
公务用车 | |||||||||||||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
(备注:本单位无“三公”经费收支,故此表无数据。)
1
附件5
|
重庆市潼南区小渡中心卫生院政府性基金预算支出表 | |||||||
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)
1
附件6
|
重庆市潼南区小渡中心卫生院收支总表 | |||
|
|
|
单位:万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
支出科目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
819.92 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
183.33 |
|
其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
588.08 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
48.5 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二十八、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
819.92 |
本年支出合计 |
819.92 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
收入总计 |
819.92 |
支出总计 |
819.92 |
1
附件7
|
重庆市潼南区小渡中心卫生院部门收入总表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | ||
|
科目 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业 收入 |
财政专户管理收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他 收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
|
合计 |
819.92 |
|
819.92 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|||||||||
|
20106 |
财政事务 |
|
|
|||||||||
|
2010601 |
行政运行 |
|
|
|||||||||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
|
|
|||||||||
|
2010607 |
信息化建设 |
|
|
|||||||||
|
2010650 |
事业运行 |
|
|
|||||||||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
|
|
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
183.33 |
183.33 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
183.33 |
183.33 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
94.73 |
94.73 |
|||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
47.37 |
47.37 |
|||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
41.23 |
41.23 |
|||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
588.08 |
588.08 |
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
54.78 |
54.78 |
|||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
|
|
|||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
40.42 |
40.42 |
|||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
|
|
|||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
14.36 |
14.36 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
48.5 |
48.5 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
48.5 |
48.5 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
48.5 |
48.5 |
|||||||||
1
附件8
|
重庆市潼南区小渡中心卫生院部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
819.92 |
794.42 |
25.5 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
|
|
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
2010607 |
信息化建设 |
|
|
|
|
2010650 |
事业运行 |
|
|
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
183.33 |
183.33 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
183.33 |
183.33 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
94.73 |
94.73 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
47.37 |
47.37 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
41.23 |
41.23 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
588.08 |
562.58 |
25.5 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
54.78 |
54.78 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
40.42 |
40.42 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
14.36 |
14.36 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
48.5 |
48.5 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
48.5 |
48.5 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
48.5 |
48.5 |
|
1
附件9
|
重庆市潼南区小渡中心卫生院政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
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单位:万元 | ||
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项目 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
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合计 |
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|
|
|
|
|
|
| |||
|
货物类 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
工程类 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
服务类 |
|
|
|
|
|
|
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| |||
(备注:本单位无政府采购预算,故此表无数据。)
附件10
|
重庆市潼南区小渡中心卫生院项目支出明细表 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | ||||||
|
序号 |
预算单位 |
功能分类科目 |
项目名称 |
合计 |
年初特定目标 |
上级专项 | |||||||
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科目 编码 |
科目名称 |
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小计 |
A |
B |
C |
小计 |
提前下达专项 |
结转 项目 |
市级 专项 | ||
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合计 |
25.5 |
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25.5 |
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25.5 |
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1 |
重庆市潼南区小渡中心卫生院 |
50015223T000003636833 |
基本公共卫生服务市级资金 |
基本公共卫生服务市级资金 |
0.2 |
|
|
|
|
0.2 |
|
0.2 |
|
|
2 |
重庆市潼南区小渡中心卫生院 |
50015225T000004539480 |
市级基本公共卫生服务(常年性) |
市级基本公共卫生服务(常年性) |
25.3 |
|
|
|
|
25.3 |
|
25.3 |
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1
附件11
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重庆市潼南区小渡中心卫生院整体绩效目标表 | |||||||||
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|
单位:万元 | ||||
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部门(单位)名称 |
重庆市潼南区小渡中心卫生院 |
部门支出预算数 |
819.92 | ||||||
|
当年整体绩效目标 |
重庆市潼南区小渡中心卫生院根据2025年度各项业务指标完成情况测算出2026年的绩效目标,全年人员基本经费预算财政拨款收入819.92万元,执行数为819.92万元,完成预算的100%。本单位涉及职工的社会保障和就业支出(机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费及其他行政事业单位养老缴费支出);事业单位医疗和其他行政事业单位医疗支出)及住房保障支出中的住房公积金支出主要产出和效果;人员基本经费是一项重要的经济支柱,同时保障员工的基本生活和工作条件,也使他们在工作中的各种需求得到满足,激励员工工作积极性,从而提高工作效率和质量。 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||||
|
社会保障和就业支出 |
30 |
万元 |
≥ |
183.33 | |||||
|
卫生健康支出 |
30 |
万元 |
≥ |
588.08 | |||||
|
住房保障支出 |
30 |
万元 |
≥ |
48.5 | |||||
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1
附件12-1
|
2026年项目支出绩效目标表-1 | |||||||||||
|
编制单位:重庆市潼南区小渡中心卫生院 |
单位:万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
基本公共卫生服务市级资金 |
业务主管部门 |
卫生健康委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
100 |
项目分类 |
结转项目 | ||||||||
|
当年预算(万元) |
0.2 |
本级安排(万元) |
| ||||||||
|
上级补助(万元) |
0.2 | ||||||||||
|
项目概述 |
基本公共卫生服务项目 | ||||||||||
|
立项依据 |
潼财社发〔2025〕608号 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
居民健康档案、健康教育、预防接种、老年人健康管理、慢性病健康管理(高血压、糖尿病)、肺结核患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、严重精神障碍患者管理、儿童健康管理、孕产妇健康管理、卫生监督协管、中医药健康管理、免费提供避孕药具、健康素养促进行动、家庭医生签约服务、地方病防治、职业病防治、增补叶酸、健康素养促进等。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
人员数 |
30 |
= |
人 |
30000 |
是 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
基本公共卫生服务经费 |
20 |
= |
元/年 |
89 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金使用时间 |
10 |
= |
年 |
2026 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益 |
保障辖区居民基本公共卫生服务质量 |
20 |
|
定性 |
优 |
否 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响 指标 |
严格预算管理,全面实施预算绩效管理 |
20 |
|
定性 |
良 |
否 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
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|
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|
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| ||||
附件12-2
|
2026年项目支出绩效目标表-2 | |||||||||||
|
编制单位:重庆市潼南区小渡中心卫生院 |
单位:万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
市级基本公共卫生服务(常年性) |
业务主管部门 |
卫生健康委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
100 |
项目分类 |
结转项目 | ||||||||
|
当年预算(万元) |
25.3 |
本级安排(万元) |
| ||||||||
|
上级补助(万元) |
25.3 | ||||||||||
|
项目概述 |
基本公共卫生服务项目 | ||||||||||
|
立项依据 |
潼财社发〔2025〕404号 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
居民健康档案、健康教育、预防接种、老年人健康管理、慢性病健康管理(高血压、糖尿病)、肺结核患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、严重精神障碍患者管理、儿童健康管理、孕产妇健康管理、卫生监督协管、中医药健康管理、免费提供避孕药具、健康素养促进行动、家庭医生签约服务、地方病防治、职业病防治、增补叶酸、健康素养促进等。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
人员数 |
30 |
= |
人 |
30000 |
是 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
基本公共卫生服务经费 |
20 |
= |
元/年 |
89 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金使用时间 |
10 |
= |
年 |
2026 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益 |
保障辖区居民基本公共卫生服务质量 |
20 |
|
定性 |
优 |
否 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响 指标 |
严格预算管理,全面实施预算绩效管理 |
20 |
|
定性 |
良 |
否 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
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|
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| ||||
1