人口和计划生育协会2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
根据《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市潼南区党政机构设置方案〉的通知》(渝委办〔2015〕38号)和《中共潼南区委、重庆市潼南区人民政府关于重庆市潼南区党政机构设置的实施意见》(潼南委发〔2015〕7号)精神,将原潼南县卫生和计划生育委员会管理的事业单位潼南县计生协会调整为重庆市潼南区计生协会,列为群众团体机构管理。
重庆市潼南区计生协会内设1个职能科室。在编职工5人。在编公务车1辆。主要职责是:
1、坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路,自觉接受党的领导,切实增强计生协工作的政治性、先进性和群众性,进一步发挥联系育龄群众和计划生育家庭的桥梁纽带作用和计划生育工作生力军作用。2、切实承担引导育龄群众和计划生育家庭听党话、跟党走的政治任务,把计划生育群众紧密地团结在党中央的周围,引导弘扬中华民族美德,促进家庭幸福、乡风文明、邻里和谐。3、按照区委和中国计生协、市计生协的要求,指导全区各级计生协依照有关法律法规、《中国计划生育协会章程》及全国、全市、全区会员大会的决议,围绕全区工作大局和计划生育工作中心任务,组织会员开展具有自身特点的服务活动。4、协助政府卫生计生等有关部门贯彻落实计划生育法律、法规和政策,推动计划生育工作;开展相关的调查研究,参与制定相关发展规划,向党委政府提出建议或意见,当好参谋助手。5、开展群众性计划生育宣传活动,弘扬社会主义核心价值观,引导育龄群众负责任、有计划地生育;广泛普及性与生殖健康、优生优育和预防艾滋病等知识,引导群众树立科学文明、进步的婚育观念和健康生活方式,提升群众生殖健康意识和水平。6、积极配合卫生计生等部门开展生殖健康咨询、优生优育指导和流动人口服务,增强计划生育家庭发展能力。7、深入推进生育关怀行动,根据“群众所急、政府所需、协会所能”的原则,参与计划生育特殊困难家庭的帮扶和精神慰藉等服务性活动。承接特扶对象信息收集、信息系统的维护工作。8、依法维护育龄群众和计划生育家庭合法权益,畅通群众诉求渠道,提供维权帮助。参与计划生育基层群众自治,动员引导会员和群众实行自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。9、加强基层计生协组织建设、队伍建设和阵地建设,拓展组织覆盖和工作覆盖,创新活动开展和工作评价机制,促进计生协事业持续健康发展。10、在区委、区政府领导下开展计划生育国际交流、合作和对外宣传;加强与外地区计生协的联系和交流。
(二)单位构成
参公的群团单位,(一级单位)。
内设办公室:负责机关日常事务。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数236.58万元,其中:一般公共预算拨款236.58万元。收入较去年增加27.79万元,主要是人员增加,人员经费增加25.79万元,项目经费拨款增加2万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数236.58万元,其中:一般公共服务支出236.58万元,社会保障和就业支出27.25万元,卫生健康支出199.33万元,住房保障支出10万元。支出较去年增加27.79万元,主要是人员增加,人员经费增加25.79万元,项目经费拨款增加2万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入236.58万元,一般公共预算财政拨款支出236.58万元,比2024年增加27.79万元。其中:基本支出163.58万元,比2024年增加25.79万元,主要原因增加了人员工资福利及办公经费等,主要用于保障一般行政事务运行,在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出73万元,比2023年增加2万元,主要原因是特扶人员保险经费增加。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算4.5万元,与2024年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与2024年持平;公务接待费 1万元,与2024年持平;公务用车运行维护费3.5万元,与2024年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费30.32万元,比上年增加5.22万元,主要原因人员增加,人员经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。2024年单位年初预算政府采购0万元。
3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款73万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月,单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1 辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:江盼 联系方式:023-44556264
1
附件1
重庆市潼南区计生协会财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 |
支出 | |||||
项目 |
预算数 |
支出科目 |
合计 |
一般公共 预算 |
政府性基金预算 |
国有资本 经营预算 |
一、本年收入 |
236.58 |
一、本年支出 |
236.58 |
236.58 |
. |
|
(一)一般公共预算拨款 |
236.58 |
(一)一般公共服务支出 |
||||
(二)政府性基金预算拨款 |
(二)外交支出 |
|||||
(三)国有资本经营预算拨款 |
(三)国防支出 |
|||||
二、上年结转 |
(四)公共安全支出 |
|||||
(一)一般公共预算拨款 |
(五)教育支出 |
|||||
(二)政府性基金预算拨款 |
(六)科学技术支出 |
|||||
(三)国有资本经营预算拨款 |
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|||||
(八)社会保障和就业支出 |
27.25 |
27.25 |
||||
(九)社会保险基金支出 |
||||||
(十)卫生健康支出 |
199.33 |
199.33 |
||||
(十一)节能环保支出 |
||||||
(二十)住房保障支出 |
10.00 |
10.00 |
||||
收入合计 |
236.58 |
支出合计 |
236.58 |
附件2
重庆市潼南区计生协会一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||
|
|
|
|
|
单位:万元 | |
功能分类科目 |
2024年预算数 |
2025年预算数 |
| |||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| |
|
合计 |
208.79 |
236.58 |
163.58 |
73.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23.85 |
27.25 |
27.25 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
23.85 |
27.25 |
27.25 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.80 |
11.07 |
11.07 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.40 |
5.54 |
5.54 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
10.64 |
10.64 |
10.64 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
176.84 |
126.33 |
126.33 |
73.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
169.18 |
117.81 |
117.81 |
73.00 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
98.18 |
117.81 |
117.81 |
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
71.00 |
73.00 |
|
73.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.67 |
8.52 |
8.52 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.23 |
6.92 |
6.92 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.64 |
0.80 |
0.80 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.80 |
0.80 |
0.80 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
8.10 |
10.00 |
10.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8.10 |
10.00 |
10.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
8.10 |
10.00 |
10.00 |
|
|
附件3
重庆市潼南区计生协会 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
单位:万元 |
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
163.58 |
133.27 |
30.32 |
301 |
工资福利支出 |
121.83 |
121.83 |
|
30101 |
基本工资 |
25.44 |
25.44 |
|
30102 |
津贴补贴 |
17.76 |
17.76 |
|
30103 |
奖金 |
37.89 |
37.89 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.07 |
11.07 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.54 |
5.54 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.92 |
6.92 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.21 |
0.21 |
|
30113 |
住房公积金 |
10 |
10 |
|
30114 |
医疗费 |
0.8 |
0.8 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
6.19 |
6.19 |
|
302 |
商品和服务支出 |
30.32 |
|
30.32 |
30201 |
办公费 |
6.65 |
|
6.65 |
30202 |
印刷费 |
. |
|
. |
30203 |
咨询费 |
. |
|
. |
30204 |
手续费 |
|
|
|
30205 |
水费 |
. |
|
. |
30206 |
电费 |
. |
|
. |
30207 |
邮电费 |
3.60 |
|
3.60 |
30208 |
取暖费 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
2.70 |
|
2.70 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
. |
|
. |
30214 |
租赁费 |
. |
|
. |
30215 |
会议费 |
1.00 |
|
1.00 |
30216 |
培训费 |
0.34 |
|
0.34 |
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
|
1.00 |
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
. |
|
. |
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
3.04 |
|
3.04 |
30229 |
福利费 |
1.36 |
|
1.36 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.50 |
|
3.50 |
30239 |
其他交通费用 |
5.12 |
|
5.12 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
11.44 |
11.44 |
|
30305 |
生活补助 |
10.64 |
10.64 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.80 |
0.80 |
|
附件4
重庆市潼南区计生协会一般公共预算支出“三公”经费预算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | ||||
项目名称 |
上年预算数 |
上年执行数 |
预算数 | |||||||
金额 |
为上年预算数的% |
为上年执行数的% | ||||||||
因公出国(境)费 |
|
|
|
|
| |||||
公务用车购置及运行费 |
小计 |
4.50 |
2.07 |
4.50 |
100 |
217.39 | ||||
公务用车购置费 |
|
|
|
|
| |||||
公务用车运行费 |
3.50 |
1.75 |
3.50 |
100 |
202.31 | |||||
公务接待费 |
1.00 |
0.34 |
1.00 |
1.00 |
294.12 | |||||
合计 |
|
|
|
|
| |||||
附件5
重庆市潼南区计生协会政府性基金预算支出表 | |||||
|
|
|
单位:万元 | ||
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
预算数 | |||
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
附件6
重庆市潼南区计生协会部门收支总表 | |||
|
|
单位:万元 | |
收入 |
支出 | ||
项目 |
预算数 |
支出科目 |
预算数 |
一般公共预算拨款收入 |
236.58. |
一、一般公共服务支出 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
. |
二、外交支出 |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
上级补助收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
事业单位经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
27.25. |
其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
十、卫生健康支出 |
199.33 |
|
|
十一、节能环保支出 |
,. |
|
|
十二、城乡社区支出 |
. |
|
|
十三、农林水支出 |
. |
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
10.00 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
. |
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
|
二十八、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
236.58 |
本年支出合计 |
236.58 |
上年结转 |
|
结转下年 |
|
收入总计 |
236.58 |
支出总计 |
236.58 |
附件7
重庆市潼南区计生协会部门收入总表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | ||
科目 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业 收入 |
财政专户管理收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他 收入 | |
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
|
合计 |
236.58 |
|
236.58 |
. |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27.25 |
|
27.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
27.25 |
|
27.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.05 |
|
11.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.54 |
|
5.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
10.64 |
|
10.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
199.33 |
|
199.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
190.81 |
|
190.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
117.81 |
|
117.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
73.00 |
|
73.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.52 |
|
8.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.92 |
|
6.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.80 |
|
0.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.80 |
|
0.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
. |
|
|
|
|
|
|
|
|
附件8
重庆市潼南区计生协会部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
236.58 |
163.58 |
73.00 | |
208 |
社会保障和就业支出 |
27.25 |
27.25 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
27.25 |
27.25 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.05 |
11.05 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.54 |
5.54 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
10.64 |
10.64 |
|
210 |
卫生健康支出 |
199.33 |
199.33 |
73.00 |
21007 |
计划生育事务 |
190.81 |
190.81 |
73.00 |
2100716 |
计划生育机构 |
117.81 |
117.81 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
73.00 |
|
73.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.52 |
8.52 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.92 |
6.92 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.80 |
0.80 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.80 |
0.80 |
|
221 |
住房保障支出 |
10.00 |
10.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
10.00 |
10.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
10.00 |
10.00 |
|
附件9
重庆市潼南区计生协会政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | ||
项目 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
货物类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工程类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
服务类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件10
重庆市潼南区计生协会项目支出明细表 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | ||||||||
序号 |
预算单位 |
项目名称 |
合计 |
年初特定目标 |
上级专项 | ||||||||||||
小计 |
人员性项目 |
一般性项目 |
民生配套项目 |
小计 |
提前下达专项 |
结转 项目 |
市级 专项 | ||||||||||
|
|
合计 |
73.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
1 |
477001-计生协会(本级) |
50015225T000004983906-潼南区计生家庭服务(2025) |
28.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
2 |
477001-计生协会(本级) |
50015225T000004983912-潼南区计生家庭住院护理险(2025) |
45.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
附件11
重庆市潼南区计生协会预算整体绩效目标表 | |||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
部门(单位)名称 |
重庆市潼南区计生协会 |
部门支出预算数 |
236.58 | ||
当年整体绩效目标 |
承担计生宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等工作。 | ||||
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
|
|
|
| |
公务车出行次数 |
% |
10% |
次 |
≥ |
70 |
公务车行驶里程总计 |
% |
5% |
公里 |
≥ |
15000 |
固定资产维修维护费 |
% |
10% |
万元 |
≥ |
4 |
宣传场次 |
% |
20% |
场次 |
≥ |
23 |
接受宣传人次 |
% |
20% |
人次 |
≥ |
20000 |
接受咨询人次 |
% |
20% |
人次 |
≥ |
300 |
会议培训人次 |
% |
5% |
人次 |
≥ |
100 |
帮扶人次 |
% |
10% |
人次 |
≥ |
200 |
1
人口和计划生育协会2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
根据《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市潼南区党政机构设置方案〉的通知》(渝委办〔2015〕38号)和《中共潼南区委、重庆市潼南区人民政府关于重庆市潼南区党政机构设置的实施意见》(潼南委发〔2015〕7号)精神,将原潼南县卫生和计划生育委员会管理的事业单位潼南区计生协会调整为重庆市潼南区计生协会,列为群众团体机构管理。
重庆市潼南区计生协会内设1个职能科室。在编职工5人。在编公务车1辆。主要职责是:
1、坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路,自觉接受党的领导,切实增强计生协工作的政治性、先进性和群众性,进一步发挥联系育龄群众和计划生育家庭的桥梁纽带作用和计划生育工作生力军作用。2、切实承担引导育龄群众和计划生育家庭听党话、跟党走的政治任务,把计划生育群众紧密地团结在党中央的周围,引导弘扬中华民族美德,促进家庭幸福、乡风文明、邻里和谐。3、按照区委和中国计生协、市计生协的要求,指导全区各级计生协依照有关法律法规、《中国计划生育协会章程》及全国、全市、全区会员大会的决议,围绕全区工作大局和计划生育工作中心任务,组织会员开展具有自身特点的服务活动。4、协助政府卫生计生等有关部门贯彻落实计划生育法律、法规和政策,推动计划生育工作;开展相关的调查研究,参与制定相关发展规划,向党委政府提出建议或意见,当好参谋助手。5、开展群众性计划生育宣传活动,弘扬社会主义核心价值观,引导育龄群众负责任、有计划地生育;广泛普及性与生殖健康、优生优育和预防艾滋病等知识,引导群众树立科学文明、进步的婚育观念和健康生活方式,提升群众生殖健康意识和水平。6、积极配合卫生计生等部门开展生殖健康咨询、优生优育指导和流动人口服务,增强计划生育家庭发展能力。7、深入推进生育关怀行动,根据“群众所急、政府所需、协会所能”的原则,参与计划生育特殊困难家庭的帮扶等服务性活动。承接特扶对象信息收集、信息系统的维护工作。8、依法维护育龄群众和计划生育家庭合法权益,畅通群众诉求渠道,提供维权帮助。参与计划生育基层群众自治,动员引导会员和群众实行自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。9、加强基层计生协组织建设、队伍建设和阵地建设,拓展组织覆盖和工作覆盖,创新活动开展和工作评价机制,促进计生协事业持续健康发展。10、在区委、区政府领导下开展计划生育国际交流、合作和对外宣传;加强与外地区计生协的联系和交流。
(二)单位构成
参公的群团单位,(一级单位)。
内设办公室:负责机关日常事务。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数236.58万元,其中:一般公共预算拨款236.58万元。收入较去年增加27.79万元,主要是人员增加,人员经费增加25.79万元,项目经费拨款增加2万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数236.58万元,其中:一般公共服务支出236.58万元,社会保障和就业支出27.25万元,卫生健康支出199.33万元,住房保障支出10万元。支出较去年增加27.79万元,主要是人员增加,人员经费增加25.79万元,项目经费拨款增加2万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入236.58万元,一般公共预算财政拨款支出236.58万元,比2024年增加27.79万元。其中:基本支出163.58万元,比2024年增加25.79万元,主要原因增加了人员工资福利及办公经费等,主要用于保障一般行政事务运行,在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出73万元,比2023年增加2万元,主要原因是特扶人员保险经费增加。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算4.5万元,与2024年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与2024年持平;公务接待费 1万元,与2024年持平;公务用车运行维护费3.5万元,与2024年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费30.32万元,比上年增加5.22万元,主要原因是人员增加,人员经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。2024年单位年初预算政府采购0万元。
3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款73万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月,单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1 辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:江盼 联系方式:023-44556264
1
附件1
重庆市潼南区计生协会财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 |
支出 | |||||
项目 |
预算数 |
支出科目 |
合计 |
一般公共 预算 |
政府性基金预算 |
国有资本 经营预算 |
一、本年收入 |
236.58 |
一、本年支出 |
236.58 |
236.58 |
. |
|
(一)一般公共预算拨款 |
236.58 |
(一)一般公共服务支出 |
||||
(二)政府性基金预算拨款 |
(二)外交支出 |
|||||
(三)国有资本经营预算拨款 |
(三)国防支出 |
|||||
二、上年结转 |
(四)公共安全支出 |
|||||
(一)一般公共预算拨款 |
(五)教育支出 |
|||||
(二)政府性基金预算拨款 |
(六)科学技术支出 |
|||||
(三)国有资本经营预算拨款 |
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|||||
(八)社会保障和就业支出 |
27.25 |
27.25 |
||||
(九)社会保险基金支出 |
||||||
(十)卫生健康支出 |
199.33 |
199.33 |
||||
(十一)节能环保支出 |
||||||
(二十)住房保障支出 |
10.00 |
10.00 |
||||
收入合计 |
236.58 |
支出合计 |
236.58 |
附件2
重庆市潼南区计生协会一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||
|
|
|
|
|
单位:万元 | |
功能分类科目 |
2024年预算数 |
2025年预算数 |
| |||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| |
|
合计 |
208.79 |
236.58 |
163.58 |
73.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23.85 |
27.25 |
27.25 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
23.85 |
27.25 |
27.25 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.80 |
11.07 |
11.07 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.40 |
5.54 |
5.54 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
10.64 |
10.64 |
10.64 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
176.84 |
126.33 |
126.33 |
73.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
169.18 |
117.81 |
117.81 |
73.00 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
98.18 |
117.81 |
117.81 |
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
71.00 |
73.00 |
|
73.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.67 |
8.52 |
8.52 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.23 |
6.92 |
6.92 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.64 |
0.80 |
0.80 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.80 |
0.80 |
0.80 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
8.10 |
10.00 |
10.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8.10 |
10.00 |
10.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
8.10 |
10.00 |
10.00 |
|
|
附件3
重庆市潼南区计生协会 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
单位:万元 |
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
163.58 |
133.27 |
30.32 |
301 |
工资福利支出 |
121.83 |
121.83 |
|
30101 |
基本工资 |
25.44 |
25.44 |
|
30102 |
津贴补贴 |
17.76 |
17.76 |
|
30103 |
奖金 |
37.89 |
37.89 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.07 |
11.07 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.54 |
5.54 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.92 |
6.92 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.21 |
0.21 |
|
30113 |
住房公积金 |
10 |
10 |
|
30114 |
医疗费 |
0.8 |
0.8 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
6.19 |
6.19 |
|
302 |
商品和服务支出 |
30.32 |
|
30.32 |
30201 |
办公费 |
6.65 |
|
6.65 |
30202 |
印刷费 |
. |
|
. |
30203 |
咨询费 |
. |
|
. |
30204 |
手续费 |
|
|
|
30205 |
水费 |
. |
|
. |
30206 |
电费 |
. |
|
. |
30207 |
邮电费 |
3.60 |
|
3.60 |
30208 |
取暖费 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
2.70 |
|
2.70 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
. |
|
. |
30214 |
租赁费 |
. |
|
. |
30215 |
会议费 |
1.00 |
|
1.00 |
30216 |
培训费 |
0.34 |
|
0.34 |
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
|
1.00 |
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
. |
|
. |
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
3.04 |
|
3.04 |
30229 |
福利费 |
1.36 |
|
1.36 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.50 |
|
3.50 |
30239 |
其他交通费用 |
5.12 |
|
5.12 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
11.44 |
11.44 |
|
30305 |
生活补助 |
10.64 |
10.64 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.80 |
0.80 |
|
附件4
重庆市潼南区计生协会一般公共预算支出“三公”经费预算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | ||||
项目名称 |
上年预算数 |
上年执行数 |
预算数 | |||||||
金额 |
为上年预算数的% |
为上年执行数的% | ||||||||
因公出国(境)费 |
|
|
|
|
| |||||
公务用车购置及运行费 |
小计 |
4.50 |
2.07 |
4.50 |
100 |
217.39 | ||||
公务用车购置费 |
|
|
|
|
| |||||
公务用车运行费 |
3.50 |
1.75 |
3.50 |
100 |
202.31 | |||||
公务接待费 |
1.00 |
0.34 |
1.00 |
1.00 |
294.12 | |||||
合计 |
|
|
|
|
| |||||
附件5
重庆市潼南区计生协会政府性基金预算支出表 | |||||
|
|
|
单位:万元 | ||
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
预算数 | |||
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
附件:6
重庆市潼南区计生协会部门收支总表 | |||
|
|
单位:万元 | |
收入 |
支出 | ||
项目 |
预算数 |
支出科目 |
预算数 |
一般公共预算拨款收入 |
236.58. |
一、一般公共服务支出 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
. |
二、外交支出 |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
上级补助收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
事业单位经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
27.25. |
其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
十、卫生健康支出 |
199.33 |
|
|
十一、节能环保支出 |
,. |
|
|
十二、城乡社区支出 |
. |
|
|
十三、农林水支出 |
. |
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
10.00 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
. |
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
|
二十八、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
236.58 |
本年支出合计 |
236.58 |
上年结转 |
|
结转下年 |
|
收入总计 |
236.58 |
支出总计 |
236.58 |
附件7
重庆市潼南区计生协会部门收入总表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | ||
科目 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业 收入 |
财政专户管理收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他 收入 | |
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
|
合计 |
236.58 |
|
236.58 |
. |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27.25 |
|
27.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
27.25 |
|
27.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.05 |
|
11.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.54 |
|
5.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
10.64 |
|
10.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
199.33 |
|
199.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
190.81 |
|
190.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
117.81 |
|
117.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
73.00 |
|
73.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.52 |
|
8.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.92 |
|
6.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.80 |
|
0.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.80 |
|
0.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
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22102 |
住房改革支出 |
10.00 |
|
10.00 |
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2210201 |
住房公积金 |
10.00 |
|
10.00 |
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. |
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. |
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附件8
重庆市潼南区计生协会部门支出总表 | ||||
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单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
236.58 |
163.58 |
73.00 | |
208 |
社会保障和就业支出 |
27.25 |
27.25 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
27.25 |
27.25 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.05 |
11.05 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.54 |
5.54 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
10.64 |
10.64 |
|
210 |
卫生健康支出 |
199.33 |
199.33 |
73.00 |
21007 |
计划生育事务 |
190.81 |
190.81 |
73.00 |
2100716 |
计划生育机构 |
117.81 |
117.81 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
73.00 |
|
73.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.52 |
8.52 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.92 |
6.92 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.80 |
0.80 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.80 |
0.80 |
|
221 |
住房保障支出 |
10.00 |
10.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
10.00 |
10.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
10.00 |
10.00 |
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附件9
重庆市潼南区计生协会政府采购预算明细表 | |||||||||||
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单位:万元 | ||
项目 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
合计 |
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货物类 |
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工程类 |
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服务类 |
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附件10
重庆市潼南区计生协会项目支出明细表 | |||||||||||||||||
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单位:万元 | ||||||||
序号 |
预算单位 |
项目名称 |
合计 |
年初特定目标 |
上级专项 | ||||||||||||
小计 |
人员性项目 |
一般性项目 |
民生配套项目 |
小计 |
提前下达专项 |
结转 项目 |
市级 专项 | ||||||||||
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合计 |
73.00 |
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| ||||||
1 |
477001-计生协会(本级) |
50015225T000004983906-潼南区计生家庭服务(2025) |
28.00 |
|
|
|
|
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| ||||||
2 |
477001-计生协会(本级) |
50015225T000004983912-潼南区计生家庭住院护理险(2025) |
45.00 |
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| ||||||
附件11
重庆市潼南区计生协会预算整体绩效目标表 | |||||
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|
单位:万元 |
部门(单位)名称 |
重庆市潼南区计生协会 |
部门支出预算数 |
236.58 | ||
当年整体绩效目标 |
承担计生宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等工作。 | ||||
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
|
|
|
| |
公务车出行次数 |
% |
10% |
次 |
≥ |
70 |
公务车行驶里程总计 |
% |
5% |
公里 |
≥ |
15000 |
固定资产维修维护费 |
% |
10% |
万元 |
≥ |
4 |
宣传场次 |
% |
20% |
场次 |
≥ |
23 |
接受宣传人次 |
% |
20% |
人次 |
≥ |
20000 |
接受咨询人次 |
% |
20% |
人次 |
≥ |
300 |
会议培训人次 |
% |
5% |
人次 |
≥ |
100 |
帮扶人次 |
% |
10% |
人次 |
≥ |
200 |
1
潼南区人口和计划生育协会工作汇报
一、潼南区计生协基本情况
潼南区计生协会是党委序列的群团机关,独立的正处级单位(协会机关由区卫生健康委党委代管)。机关现有编制9个,实有工作人员7名,其中在编人员5名,临聘人员2名。领导职数为一正四副,协会会长由区领导兼任,常务副会长(正处级)1名,专职副会长(副处级)1名,兼职副会长2名。目前,协会共有常务理事11名、理事43名、会员代表168名。其中,会长由区政协全冬副主席兼任,张元海同志任常务副会长(兼区卫生健康委党委委员),舒欣同志任专职副会长,区妇联黄海燕同志、区妇幼保健院王雪梅同志兼任副会长。
二、全市各区县计生协组织设置情况
计生协会作为党委序列的群团机关,全市各区县的设置不统一,不同于其他群团部门。有独立设置的正处级(县为副处,下同)机构,有独立设置但协会机关由卫生健康部门代管的正处级机构(如潼南、合川等),有与卫生健康部门合署办公的(人员、经费均未独立),有协会工作由卫生健康委某一科室承担的,还有未落实“三定”、卫生健康部门只明确专人负责协会工作的等多种设置方式。由于机构设置不统一,以前,市计生协对各区县计生协无考核任务。今年,才印发了《关于强化指导推动落实2024年度重点工作任务的通知》。
三、计生协的主要职责
根据中央和重庆市关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的有关文件精神和计生协章程规定,人口计生协会的主要职能是:宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护、家庭健康促进等六大职能。
四、近年来的主要工作开展情况
区计生协在区委、区政府领导下,在市计生协和区卫生健康委指导下,认真做好计生特殊家庭帮扶、新型婚育文化宣传、计生家庭权益维护等工作,当好党委政府联系计生群众的桥梁和纽带,切实维护社会和谐稳定,推动优生优育政策落实落地。
(一)高度重视,加强党的建设
一是强化学习教育,提高党员的思想政治素质。坚持“第一议题”制度,接续开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,认真开展党纪学习教育,机关支部把主题教育、党纪学习教育与“三会一课”、主题党日等相结合,认真学习了习近平总书记系列重要讲话,特别是习近平总书记关于卫生健康、人口和计划生育、视察重庆的重要讲话和指示批示精神,持续提升政治能力,确保计生协事业发展的正确方向。按要求开展党纪学习教育,始终坚持学思用贯通、知信行统一,坚持领导领学、集体研学、个人自学等模式,通过研讨交流、撰写心得体会等,支部党员的学习能力有效提升,理想信念更加坚定。
二是强化组织建设,增强协会战斗力。在市计生协会的精心指导下,成功召开了第五次会员代表大会,选举产生了区计生协会第五届理事会,第五届理事会共有理事43名,常务理事11名,为做好新时代计生工作打下了坚实基础。召开了第五届理事会第一次会长办公会,明确了班子成员分工,将协会的主要职能职责、重点工作等分解到每一个班子成员,并安排督促近期工作。
三是强化廉政建设,增强廉洁自律意识。多形式开展廉政教育活动,赴重庆市党风廉政教育基地、张鹏翮廉政教育基地等开展廉政教育活动;开展反面案例通报、《“企”途变歧途》(汪明伟违纪违法典型案件)、《常紧纪律之弦》(张少云张卓等违纪违法典型案件)等“以案四说”警示教育10余次,通过观看警示教育片《拔微企“萝卜”带出腐败“群蚁”》《纵深推进》等方式,教育引导干部职工从思想上正本清源,进一步夯实遵规守纪的思想,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,始终保持正确政治方向。
(二)突出特色,积极实施国家项目
一是持续推进青春健康“沟通之道”家长培训项目。去年6月,成功申报中国计生协青春健康“沟通之道”家长培训项目(潼南是重庆唯一获批区县),今年持续推进,并将该项目纳入党校培训课程。目前,共开展宣传倡导2场、线上线下专题讲座5场,走进学校、机关事业单位、党校等开展家长培训课堂10期,参加培训的学生家长625人次;走进教师进修学院培训区级师资160余人次,开展宣传倡导、线上线下专题讲座等多形式活动,宣传覆盖24000余人次,发放调查问卷及各类宣传资料20000余份。建立“青春健康项目”家长群,开通项目咨询热线,与区教委、区卫生健康委联合建立了家—校—医联动机制,畅通家庭、学校、医疗咨询沟通渠道,以多种形式扩展特色服务。
二是持续开展中国计生协“暖心家园”项目。依托“暖心家园”阵地,开展集体活动17次,参与人数510余人次。开展“迎新春送祝福”“健康生活,知识同行”----全民健康行动、集体庆生、交流联谊、生活技能培训、老年人权益维护培训等服务,丰富特扶老人的精神生活,为他们送去党和政府的关心关爱。
三是获批中国计生协计划生育家庭维权项目,是全国今年的十个项目点之一,目前,联合区司法局、区卫生健康委等部门印发了工作方案,开展了计生特殊家庭维权情况调研,召开了项目协调会、启动仪式暨培训会,设立区级维权法律服务点1个、镇街维权服务点23个,联合区卫生健康委、区司法局及区内律师事务所,开展两场以“关心关爱计生家庭 全面保障合法权益”为主题的计生家庭维权宣传服务活动,印发宣传资料10000余份,计生维权工作有序开展。
(三)精心组织,认真开展宣传服务活动
联合区卫生健康委、区妇联、区民政局、区妇幼保健院等,以“倡导新型婚育文化 促进家庭健康幸福”为主题,开展多形式的新型婚育文化宣传活动;围绕新型婚育文化主题,联合区妇幼保健院创作快板节目《优生优育政策好》短视频,征集“非遗”剪纸作品《健康优生 幸福优育》等2幅和“幸福光影”摄影宣传作品10幅报送市计生协会,积极选送作品参加中国计生协“5·29随手拍”活动,《晚情》等3幅作品在中国计生协微信公众号展出。联合市妇幼保健院、区卫生健康委、区妇幼保健院等在隆鑫商圈开展新型婚育文化“六进”活动和健康素养宣传活动3次,提升居民健康素养,培育优良家庭文化。
(四)协同合作,积极融入成渝双城经济圈建设
召开遂潼计生协工作一体化发展座谈会,就遂潼两地开展新型婚育文化“六进”活动、“5.29会员日”活动、居住地特扶对象服务管理等进行讨论并达成合作共识。在重庆市计生协会、四川省计生协会的指导下,联合遂宁市计生协会在潼南区双江镇开展“5·29会员日”系列宣传服务活动,举行遂潼新型婚育文化“六进”活动启动仪式和大型文艺汇演,大力弘扬新型婚育文化,共同推进生育友好型社会建设。
(五)常抓不懈,持续推进计生家庭帮扶
一是认真做好计生特扶信息系统维护工作。及时指导镇街采集核实录入2024年新增特殊家庭人员基本信息,结合我区计划生育特殊家庭扶助关怀实际情况,继续不断完善扶助信息系统中计划生育特殊家庭扶助关怀信息。按优化生育政策项目要求,开展了全区计生特殊重点人群摸底调查并形成台账,经初步调查,80岁以上33人,失能半失能37人,独居12人(有交叉)。
二是开展计生特殊家庭调研慰问。2024年春节期间,市计生协会冉茂盛会长亲临潼南慰问计生特殊家庭,区政协全冬副主席也带队开展慰问活动,让计生特殊家庭感受到党委政府和社会大家庭的温暖。2024年春节期间,组织街镇、村居计生协会对1037人次计生特殊家庭进行入户慰问,发放慰问金和慰问物资共计100余万元。5月28日,市计生协会专职副会长冉茂盛再次带队来潼调研我区基层计生协工作开展情况,先后前往双江镇、梓潼街道,实地调研计生特殊家庭生产生活、“暖心家园”阵地作用发挥等情况,详细了解我区基层计生协会组织建设、运行管理、计生特殊家庭关怀等工作,同时就计生协工作转型发展、促进人口高质量发展提出意见建议。
三是抓好住院护理保险服务。做好计生特殊家庭住院护理保险工作,2024年为全区804名计生特殊家庭人员购买住院护理保险420492元。组织镇街领导和工作人员开展保险工作业务培训2次。开展保险专项调研,协调做好理赔工作。积极申报“计生特扶对象保险理赔一件事”。截至今年10月31日,共理赔215人次,理赔金额420914.01元,理赔率100.1%。
(六)多措并举,加强计生协会基层组织建设
一是强化区计生协会组织建设。已落实“三定”,核定编制、实有工作人员等位于全市前列,为全区计生协工作开展奠定了坚实的组织基础。
二是规范基层计生协会组织。镇、村计生协会均按期进行换届。村级成立会员小组,每个村组建了至少10名骨干会员,进一步规范了村(居)计生组织、阵地、制度建设,优化了会员结构。
三是加强“家庭健康指导员”队伍建设。成立了区级师资队伍并完成培训,订购了培训资料90册,指导各镇(街)、村(居)组建了健康家庭指导员718名。
今年以来,各类宣传服务活动信息在中国网、华龙网、掌上潼南、潼南电视台等网络平台和中国人口报上刊登播报,阅读量和点赞量 10万人次以上。
2023年12月29日,潼南区青春健康教育服务工作在全市计生协会《谋创新促改革,踔厉奋进新征程》“圆桌对话”中作交流发言。2024年7月9日,青春健康工作再次在全市计生协会半年工作座谈会上作经验交流发言。2024年9月13日,计生家庭帮扶工作在全市计生特殊家庭座谈会上作交流发言。
从2007年试点计生特殊家庭扶助政策以来,我区计生特殊家庭连续17年无到市进京上访集访。
五、存在的问题及工作打算
一是新时代计生协转型发展还需探索创新,在主动顺应生育政策调整完善,积极融入大卫生大健康上,还需找准新的工作定位。二是宣传工作做得不够,特别是计生特殊家庭帮扶上做了大量工作,但因其特殊性,开展宣传较少,社会知晓率和认可度不够。三是基层计生协会工作基础薄弱,镇街无专职工作人员,无专项工作经费,均是与民政办(卫健办)的人员混岗使用,所需的慰问、临时救助等经费也是临时统筹,不便于基层计生协日常工作的开展。
以后工作中,重点做好三个方面的工作。
(一)高质量实施国家项目
一是创新实施计生家庭维权项目。制定实施方案,建立维权服务阵地和多方联动保障机制,强化宣传引导,营造全社会共同维护计生家庭合法权益的良好氛围。二是持续推进青春健康“沟通之道”家长培训项目进党校、进机关、进企业。三是持续开展“暖心家园”项目。按照“六有”标准,持续开展“5+N”品牌活动,丰富计生特扶家庭老人的精神生活。四是积极争取更多的国家项目落地潼南。
(二)实施优化生育政策项目
一是协助区卫生健康委开展优化生育政策宣传咨询服务;二是督促镇街落实计生特殊家庭全方位扶助关怀,日常访视计生特殊家庭重点人员每年不少于4次,服务覆盖率达到95%以上。三是联合区妇幼保健院开展优生优育指导服务;四是协助区卫生健康委做好0-3岁婴幼儿照护工作,助推优化生育支持和鼓励政策顺利实施。
(三)开展健康家庭促进行动
一是持续开展“暖心行动”,加强计划生育特殊家庭扶助关怀;二是加强青少年生殖健康教育,提高青少年健康水平和家长沟通技巧,推进青少年健康发展与家庭和谐幸福。三是扎实推进健康家庭建设,做到家庭健康指导员培训全覆盖,全面提升家庭健康素养。