潼南区小渡镇人民政府2017年预算情况说明 |
一、主要职责 |
(一)宣传和执行党的路线方针政策,贯彻执行上级的各项决议,组织带领全体干部,努力完成本单位所担负经济发展、社会稳定等各项中心工作和任务; |
(二)加强党组织自身建设,领导以村(居)党组织为核心的村(居)组织体系建设; 领导和指导社区非公有制经济组织开展党的工作; |
(三)领导本镇工会、共青团、妇联等群众组织,支持和保证其依照各自章程开展工作; |
(四)以经济建设为中心,抓好招商引资、向上争资工作,做好培植税源工作,努力为区域经济发展营造良好的社会环境,促进区域经济发展; |
(五)组织、协调党、政、工、青、妇、司法所、派出所等部门和周边单位,密切关注辖区内的治安动态,掌握、分析治安状况,及时向上级部门上报信息,重大问题报告党政领导研究解决; |
(六)对本辖区城市管理、计划生育、民政低保、就业和社会保障、社区建设、精神文明建设中的重大问题行使组织领导、综合协调、监督评议的行政管理职能,协调有关部门,动员各方力量,整合各类资源,服务群众,共同推进社区建设。 |
二、部门概况 |
小渡镇由行政部门:人大、行政、共产党及全额拨款事业单位:文化、社保所、财政、农业服务中心预算部门组成,其中行政部门,有行政编制 37 人;在职行政人员 47 人;全额拨款事业单位,事业编制 49 人,实有在职的 33人。退休 48 人,其中行政退休 26 人,事业退休 22 人。 |
三、收支预算安排情况 |
2017年度小渡镇人民政府一般预算收入达2908.58万元,较上年增加73.45万元,一般预算支出2908.57万元,较上年增加73.45万元,收支平衡。其中基本支出1751.82 万元,较上年减少518.8万元,主要是因为2016年将一部分项目支出列为基本预算支出;项目支出1156.76 万元,较上年增加 592.26万元,主要是村社干部增员及农村老党员调标增加以及2016年将社保、村级部分项目预算支出列为了基本预算支出。 |
四、“三公”经费情况说明 |
2017年“三公”经费预算 47万元,较2016年减少12万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费 35元,公务用车费 12万元。 |
重庆市潼南区小渡镇2017年收支预算总表 | |||||
填报单位:潼南区小渡镇人民政府 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
2016年 | 2017年 | 2016年 | 2017年 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 2835.12 | 2,908.58 | 一、一般公共服务支出 | 665.30 | 959.15 |
人大事务 | 14.98 | 39.15 | |||
行政运行 | 14.98 | 29.15 | |||
人大会议 | 0.00 | 10.00 | |||
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 520.78 | 664.29 | |||
行政运行 | 430.78 | 551.88 | |||
专项服务 | 90.00 | 105.00 | |||
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.00 | 7.41 | |||
财政事务 | 43.32 | 51.68 | |||
行政运行 | 33.32 | 36.68 | |||
其他财政事务支出 | 10.00 | 15.00 | |||
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 86.22 | 204.03 | |||
行政运行 | 86.22 | 153.73 | |||
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.00 | 50.30 | |||
二、文化体育与传媒支出 | 9.00 | 59.08 | |||
文化 | 9.00 | 59.08 | |||
群众文化 | 9.00 | 59.08 | |||
三、社会保障和就业支出 | 1,017.80 | 1,083.19 | |||
人力资源和社会保障管理事务 | 180.69 | 55.28 | |||
综合业务管理 | 180.69 | 55.28 | |||
行政事业单位离退休 | 122.11 | 319.78 | |||
归口管理的行政事业单位离退休 | 122.11 | 135.65 | |||
事业单位离退休 | 0.00 | 55.91 | |||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 36.10 | |||
机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 27.47 | |||
对机关事业单位基本养老保险补助 | 0.00 | 64.65 | |||
抚恤金 | 276.00 | 327.97 | |||
伤残抚恤 | 80.00 | 96.92 | |||
在乡复员、退伍军人生活补助 | 196.00 | 231.05 | |||
最低生活保障 | 324.00 | 302.99 | |||
城市最低生活保障支出 | 70.00 | 48.99 | |||
农村最低生活保障支出 | 254.00 | 254.00 | |||
临时救助 | 30.00 | 53.00 | |||
临时救助支出 | 30.00 | 53.00 | |||
特困人员救助供养 | 85.00 | 24.17 | |||
城市特困人员救助供养支出 | 30.00 | 1.36 | |||
农村特困人员救助供养支出 | 55.00 | 22.81 | |||
医疗卫生与计划生育支出 | 83.50 | 80.31 | |||
四、 计划生育事务 | 20.00 | 0.00 | |||
其他计划生育事务 | 20.00 | 0.00 | |||
医疗保障 | 63.50 | 80.31 | |||
行政单位医疗 | 33.50 | 30.37 | |||
事业单位医疗 | 30.00 | 42.42 | |||
公务员医疗补助 | 0.00 | 7.52 | |||
其他行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | |||
五、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | |||
城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | |||
城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | |||
六、农林水支出 | 1,007.58 | 666.40 | |||
农业 | 543.08 | 395.27 | |||
事业运行 | 543.08 | 395.27 | |||
农村综合改革 | 464.50 | 271.13 | |||
对村民委员会和村党支部的补助 | 400.00 | 223.63 | |||
对村集体经济组织的补助 | 64.50 | 47.50 | |||
七、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | |||
支持中小企业发展和管理支出 | 0.00 | 0 | |||
其他支持中小企业技术发展和管理支出 | 0.00 | 0 | |||
八、住房保障支出 | 51.94 | 60.45 | |||
住房改革支出 | 51.94 | 60.45 | |||
住房公积金 | 51.94 | 60.45 | |||
本年收入合计 | 2835.12 | 2,908.58 | 本年支出合计 | 2835.12 | 2,908.58 |
重庆市潼南区小渡镇2017年一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||||||
填报单位:潼南区小渡镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 2016年预算数 | 2017年预算数 | ||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 2,835.12 | 2,270.62 | 564.50 | 2,908.58 | 1,751.82 | 1,156.76 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 665.30 | 565.30 | 100.00 | 959.15 | 781.65 | 177.50 | ||
01 | 人大事务 | 14.98 | 14.98 | 0.00 | 39.15 | 29.15 | 10.00 | ||
01 | 行政运行 | 14.98 | 14.98 | 29.15 | 29.15 | ||||
04 | 人大会议 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | ||||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 520.78 | 430.78 | 90.00 | 664.29 | 559.29 | 105.00 | ||
01 | 行政运行 | 430.78 | 430.78 | 551.88 | 551.88 | ||||
04 | 专项服务 | 90.00 | 90.00 | 105.00 | 105.00 | ||||
99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.00 | 0.00 | 7.41 | 7.41 | ||||
06 | 财政事务 | 43.32 | 33.32 | 10.00 | 51.68 | 36.68 | 15.00 | ||
01 | 行政运行 | 33.32 | 33.32 | 36.68 | 36.68 | ||||
99 | 其他财政事务支出 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | ||||
31 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 86.22 | 86.22 | 0.00 | 204.03 | 156.53 | 47.50 | ||
01 | 行政运行 | 86.22 | 86.22 | 153.73 | 153.73 | ||||
99 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.30 | 2.80 | 47.50 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 59.08 | 59.08 | 0.00 | ||
01 | 文化 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 59.08 | 59.08 | 0.00 | ||
09 | 群众文化 | 9.00 | 9.00 | 59.08 | 59.08 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,017.80 | 1,017.80 | 0.00 | 1,083.19 | 375.06 | 708.13 | ||
01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 180.69 | 180.69 | 0.00 | 55.28 | 55.28 | 0.00 | ||
04 | 综合业务管理 | 180.69 | 180.69 | 55.28 | 55.28 | ||||
05 | 行政事业单位离退休 | 122.11 | 122.11 | 0.00 | 319.78 | 319.78 | 0.00 | ||
01 | 归口管理的行政事业单位离退休 | 122.11 | 122.11 | 135.65 | 135.65 | ||||
02 | 事业单位离退休 | 0.00 | 55.91 | 55.91 | |||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 36.10 | 36.10 | |||||
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 27.47 | 27.47 | |||||
07 | 对机关事业单位基本养老保险补助 | 0.00 | 64.65 | 64.65 | |||||
08 | 抚恤金 | 276.00 | 276.00 | 0.00 | 327.97 | 0.00 | 327.97 | ||
02 | 伤残抚恤 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 96.92 | 96.92 | |||
03 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 196.00 | 196.00 | 0.00 | 231.05 | 231.05 | |||
19 | 最低生活保障 | 324.00 | 324.00 | 0.00 | 302.99 | 0.00 | 302.99 | ||
01 | 城市最低生活保障支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 48.99 | 48.99 | |||
02 | 农村最低生活保障支出 | 254.00 | 254.00 | 0.00 | 254.00 | 254.00 | |||
20 | 临时救助 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 53.00 | 0.00 | 53.00 | ||
01 | 临时救助支出 | 30.00 | 30.00 | 53.00 | 53.00 | ||||
21 | 特困人员救助供养 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 24.17 | 0.00 | 24.17 | ||
01 | 城市特困人员救助供养支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 1.36 | 1.36 | |||
02 | 农村特困人员救助供养支出 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 22.81 | 22.81 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 83.50 | 83.50 | 0.00 | 80.31 | 80.31 | 0.00 | ||
07 | 计划生育事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
99 | 其他计划生育事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | |||||
11 | 医疗保障 | 63.50 | 63.50 | 0.00 | 80.31 | 80.31 | 0.00 | ||
01 | 行政单位医疗 | 33.50 | 33.50 | 30.37 | 30.37 | ||||
02 | 事业单位医疗 | 30.00 | 30.00 | 42.42 | 42.42 | ||||
03 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 7.52 | 7.52 | ||||
99 | 其他行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
05 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | ||||||
01 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 1,007.58 | 543.08 | 464.50 | 666.40 | 395.27 | 271.13 | ||
01 | 农业 | 543.08 | 543.08 | 0.00 | 395.27 | 395.27 | 0.00 | ||
04 | 事业运行 | 543.08 | 543.08 | 395.27 | 395.27 | ||||
07 | 农村综合改革 | 464.50 | 0.00 | 464.50 | 271.13 | 0.00 | 271.13 | ||
05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 400.00 | 400.00 | 223.63 | 223.63 | ||||
06 | 对村集体经济组织的补助 | 64.50 | 64.50 | 47.50 | 47.50 | ||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
08 | 支持中小企业发展和管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
99 | 其他支持中小企业技术发展和管理支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||
221 | 八、住房保障支出 | 51.94 | 51.94 | 0.00 | 60.45 | 60.45 | 0.00 | ||
02 | 住房改革支出 | 51.94 | 51.94 | 0.00 | 60.45 | 60.45 | 0.00 | ||
01 | 住房公积金 | 51.94 | 51.94 | 60.45 | 60.45 |
重庆市潼南区小渡镇2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||
填报单位:潼南区小渡镇人民政府 | |||
科目编码 | 经济科目名称 | 预算数 | |
类 | 款 | ||
合计 | 1,751.82 | ||
301 | 工资福利支出 | 740.97 | |
01 | 基本工资 | 331.68 | |
02 | 津贴补贴 | 133.48 | |
03 | 奖金 | 23.24 | |
04 | 其他社会保障缴费 | 20.00 | |
06 | 伙食补助 | 32.00 | |
07 | 绩效工资 | 95.02 | |
08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.10 | |
09 | 职业年金缴费 | 27.47 | |
99 | 其他工资福利支出 | 41.98 | |
302 | 商品和服务支出 | 442.02 | |
01 | 办公费 | 36.80 | |
02 | 印刷费 | 3.60 | |
05 | 水费 | 2.40 | |
06 | 电费 | 16.00 | |
07 | 邮电费 | 22.00 | |
10 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | |
11 | 差旅费 | 140.00 | |
15 | 会议费 | 13.95 | |
16 | 培训费 | 22.78 | |
17 | 公务接待费 | 35.00 | |
28 | 工会经费 | 14.00 | |
29 | 福利费 | 23.49 | |
39 | 其他交通费用 | 65.00 | |
99 | 其他商品和服务支出 | 35.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 568.83 | |
02 | 退休费 | 280.00 | |
04 | 抚恤金 | 10.00 | |
05 | 生活补助 | 32.00 | |
06 | 救济费 | 30.00 | |
07 | 医疗费 | 35.83 | |
09 | 奖励金 | 96.00 | |
11 | 住房公积金 | 85.00 |
重庆市潼南区小渡镇2017年“三公”经费预算情况表 | |
单位:万元 | |
项目 | 预算数 |
合计 | 47 |
一、因公出国(境)费用 | |
二、公务接待费 | 35 |
三、公务用车购置及运行维护费 | 12 |
其中:1.公务用车运行维护费 | 12 |
2.公务用车购置 |
重庆市潼南区小渡镇2017年项目预算明细表 | ||
单位:万元 | ||
序号 | 项目 | 金额 |
总计 | 1156.75 | |
1 | 老党员补助 | 47.50 |
2 | 人大会议 | 10.00 |
3 | 企业发展资金 | 65.00 |
4 | 维修费 | 40.00 |
5 | 财政事务 | 15.00 |
6 | 伤残 | 67.43 |
7 | 死亡抚恤 | 29.48 |
8 | 复员、退伍 | 231.05 |
9 | 城市低保 | 48.99 |
10 | 农村低保 | 254.00 |
11 | 临时救助 | 53.00 |
12 | 三无人员 | 1.36 |
13 | 农村五保 | 22.81 |
14 | 社区和村干部养老保险 | 20.00 |
15 | 村社干部误工补助 | 172.55 |
16 | 离职村干部补助 | 31.08 |
17 | 村级运转经费 | 47.50 |
一、主要职责
(一)宣传和执行党的路线方针政策,贯彻执行上级的各项决议,组织带领全体干部,努力完成本单位所担负经济发展、社会稳定等各项中心工作和任务;
(二)加强党组织自身建设,领导以村(居)党组织为核心的村(居)组织体系建设; 领导和指导社区非公有制经济组织开展党的工作;
(三)领导本镇工会、共青团、妇联等群众组织,支持和保证其依照各自章程开展工作;
(四)以经济建设为中心,抓好招商引资、向上争资工作,做好培植税源工作,努力为区域经济发展营造良好的社会环境,促进区域经济发展;
(五)组织、协调党、政、工、青、妇、司法所、派出所等部门和周边单位,密切关注辖区内的治安动态,掌握、分析治安状况,及时向上级部门上报信息,重大问题报告党政领导研究解决;
(六)对本辖区城市管理、计划生育、民政低保、就业和社会保障、社区建设、精神文明建设中的重大问题行使组织领导、综合协调、监督评议的行政管理职能,协调有关部门,动员各方力量,整合各类资源,服务群众,共同推进社区建设。
二、部门概况
小渡镇由行政部门:人大、行政、共产党及全额拨款事业单位:文化、社保所、财政、农业服务中心预算部门组成,其中行政部门,有行政编制 37 人;在职行政人员 44 人;全额拨款事业单位,事业编制 49 人,实有在职的 36人。退休 47 人,其中行政退休 25 人,事业退休 22 人。
三、收支预算安排情况
2018年度小渡镇人民政府一般预算收入达2289万元,较上年减少619.58万元,一般预算支出2289万元,较上年减少619.58万元,收支平衡。其中基本支出1808.17万元,较上年增加56.35万元,主要是因为2018年调资及津贴绩效支出;项目支出480.83万元,较上年减少 675.93万元,主要是民政经费不拿入镇乡预算。
四、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算 40.2万元,较2017年减少6.8万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费 28.2元,公务用车费 12万元。
重庆市潼南区小渡镇2018年收支预算总表 | |||||
填报单位:潼南区小渡镇人民政府 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
2017年 | 2018年 | 2017年 | 2018年 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 2,908.58 | 2,289.00 | 一、一般公共服务支出 | 959.15 | 1,107.06 |
人大事务 | 39.15 | 27.18 | |||
行政运行 | 29.15 | 17.18 | |||
人大会议 | 10.00 | 10.00 | |||
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 664.29 | 880.90 | |||
行政运行 | 551.88 | 850.90 | |||
专项服务 | 105.00 | 0.00 | |||
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 7.41 | 30.00 | |||
财政事务 | 51.68 | 44.16 | |||
行政运行 | 36.68 | 34.16 | |||
其他财政事务支出 | 15.00 | 10.00 | |||
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 204.03 | 154.82 | |||
行政运行 | 153.73 | 116.64 | |||
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 50.30 | 38.18 | |||
二、文化体育与传媒支出 | 59.08 | 48.73 | |||
文化 | 59.08 | 48.73 | |||
群众文化 | 59.08 | 48.73 | |||
三、社会保障和就业支出 | 1,083.19 | 200.22 | |||
人力资源和社会保障管理事务 | 55.28 | 38.44 | |||
综合业务管理 | 55.28 | 38.44 | |||
行政事业单位离退休 | 319.78 | 161.78 | |||
归口管理的行政事业单位离退休 | 135.65 | 25.00 | |||
事业单位离退休 | 55.91 | 22.00 | |||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.10 | 71.29 | |||
机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.47 | 43.49 | |||
对机关事业单位基本养老保险补助 | 64.65 | 0.00 | |||
抚恤金 | 327.97 | ||||
死亡抚恤 | |||||
伤残抚恤 | 96.92 | ||||
在乡复员、退伍军人生活补助 | 231.05 | ||||
最低生活保障 | 302.99 | ||||
城市最低生活保障支出 | 48.99 | ||||
农村最低生活保障支出 | 254.00 | ||||
临时救助 | 53.00 | 0.00 | |||
临时救助支出 | 53.00 | 0.00 | |||
特困人员救助供养 | 24.17 | ||||
城市特困人员救助供养支出 | 1.36 | ||||
农村特困人员救助供养支出 | 22.81 | ||||
四、医疗卫生与计划生育支出 | 80.31 | 89.25 | |||
计划生育事务 | 0.00 | 0.00 | |||
其他计划生育事务 | 0.00 | 0.00 | |||
医疗保障 | 80.31 | 89.25 | |||
行政单位医疗 | 30.37 | 36.45 | |||
事业单位医疗 | 42.42 | 45.60 | |||
公务员医疗补助 | 7.52 | 7.20 | |||
其他行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | |||
五、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | |||
城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | |||
城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | |||
六、农林水支出 | 666.40 | 698.51 | |||
农业 | 395.27 | 385.86 | |||
事业运行 | 395.27 | 385.86 | |||
农村综合改革 | 271.13 | 312.65 | |||
对村民委员会和村党支部的补助 | 223.63 | 0.00 | |||
对村集体经济组织的补助 | 47.50 | 312.65 | |||
七、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 80.00 | |||
支持中小企业发展和管理支出 | 0 | 80.00 | |||
其他支持中小企业技术发展和管理支出 | 0 | 80.00 | |||
八、住房保障支出 | 60.45 | 65.23 | |||
住房改革支出 | 60.45 | 65.23 | |||
住房公积金 | 60.45 | 65.23 | |||
本年收入合计 | 2,908.58 | 2,289.00 | 本年支出合计 | 2,908.58 | 2,289.00 |
重庆市潼南区小渡镇2018年一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||||||
填报单位:潼南区小渡镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 2017年预算数 | 2018年预算数 | ||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 2,908.58 | 1,751.82 | 1,156.76 | 2,289.00 | 1,808.17 | 480.83 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 959.15 | 781.65 | 177.50 | 1,107.06 | 1,018.88 | 88.18 | ||
01 | 人大事务 | 39.15 | 29.15 | 10.00 | 27.18 | 17.18 | 10.00 | ||
01 | 行政运行 | 29.15 | 29.15 | 17.18 | 17.18 | ||||
04 | 人大会议 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 664.29 | 559.29 | 105.00 | 880.90 | 850.90 | 30.00 | ||
01 | 行政运行 | 551.88 | 551.88 | 850.90 | 850.90 | ||||
04 | 专项服务 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 7.41 | 7.41 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | |||
06 | 财政事务 | 51.68 | 36.68 | 15.00 | 44.16 | 34.16 | 10.00 | ||
01 | 行政运行 | 36.68 | 36.68 | 34.16 | 34.16 | ||||
99 | 其他财政事务支出 | 15.00 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | ||||
31 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 204.03 | 156.53 | 47.50 | 154.82 | 116.64 | 38.18 | ||
01 | 行政运行 | 153.73 | 153.73 | 116.64 | 116.64 | ||||
99 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 50.30 | 2.80 | 47.50 | 38.18 | 0.00 | 38.18 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 59.08 | 59.08 | 0.00 | 48.73 | 48.73 | 0.00 | ||
01 | 文化 | 59.08 | 59.08 | 0.00 | 48.73 | 48.73 | 0.00 | ||
09 | 群众文化 | 59.08 | 59.08 | 48.73 | 48.73 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,083.19 | 375.06 | 708.13 | 200.22 | 200.22 | 0.00 | ||
01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 55.28 | 55.28 | 0.00 | 38.44 | 38.44 | 0.00 | ||
04 | 综合业务管理 | 55.28 | 55.28 | 38.44 | 38.44 | ||||
05 | 行政事业单位离退休 | 319.78 | 319.78 | 0.00 | 161.78 | 161.78 | 0.00 | ||
01 | 归口管理的行政事业单位离退休 | 135.65 | 135.65 | 25.00 | 25.00 | ||||
02 | 事业单位离退休 | 55.91 | 55.91 | 22.00 | 22.00 | ||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.10 | 36.10 | 71.29 | 71.29 | ||||
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.47 | 27.47 | 43.49 | 43.49 | ||||
07 | 对机关事业单位基本养老保险补助 | 64.65 | 64.65 | 0.00 | 0.00 | ||||
08 | 抚恤金 | 327.97 | 0.00 | 327.97 | 0.00 | 0.00 | |||
01 | 死亡抚恤 | 0.00 | |||||||
02 | 伤残抚恤 | 96.92 | 96.92 | 0.00 | |||||
03 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 231.05 | 231.05 | 0.00 | |||||
19 | 最低生活保障 | 302.99 | 0.00 | 302.99 | 0.00 | 0.00 | |||
01 | 城市最低生活保障支出 | 48.99 | 48.99 | 0.00 | |||||
02 | 农村最低生活保障支出 | 254.00 | 254.00 | 0.00 | |||||
20 | 临时救助 | 53.00 | 0.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
01 | 临时救助支出 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 特困人员救助供养 | 24.17 | 0.00 | 24.17 | 0.00 | 0.00 | |||
01 | 城市特困人员救助供养支出 | 1.36 | 1.36 | 0.00 | |||||
02 | 农村特困人员救助供养支出 | 22.81 | 22.81 | 0.00 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 80.31 | 80.31 | 0.00 | 89.25 | 89.25 | 0.00 | ||
07 | 计划生育事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
99 | 其他计划生育事务 | 0.00 | 0.00 | ||||||
11 | 医疗保障 | 80.31 | 80.31 | 0.00 | 89.25 | 89.25 | 0.00 | ||
01 | 行政单位医疗 | 30.37 | 30.37 | 36.45 | 36.45 | ||||
02 | 事业单位医疗 | 42.42 | 42.42 | 45.60 | 45.60 | ||||
03 | 公务员医疗补助 | 7.52 | 7.52 | 7.20 | 7.20 | ||||
99 | 其他行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
05 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | ||||||
01 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 666.40 | 395.27 | 271.13 | 698.51 | 385.86 | 312.65 | ||
01 | 农业 | 395.27 | 395.27 | 0.00 | 385.86 | 385.86 | 0.00 | ||
04 | 事业运行 | 395.27 | 395.27 | 385.86 | 385.86 | ||||
07 | 农村综合改革 | 271.13 | 0.00 | 271.13 | 312.65 | 0.00 | 312.65 | ||
05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 223.63 | 223.63 | 0.00 | 0.00 | ||||
06 | 对村集体经济组织的补助 | 47.50 | 47.50 | 312.65 | 312.65 | ||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | ||
08 | 支持中小企业发展和管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | ||
99 | 其他支持中小企业技术发展和管理支出 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | |||||
221 | 八、住房保障支出 | 60.45 | 60.45 | 0.00 | 65.23 | 65.23 | 0.00 | ||
02 | 住房改革支出 | 60.45 | 60.45 | 0.00 | 65.23 | 65.23 | 0.00 | ||
01 | 住房公积金 | 60.45 | 60.45 | 65.23 | 65.23 | 0.00 |
重庆市潼南区小渡镇2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||
填报单位:重庆市潼南区小渡镇人民政府 | 单位:万元 | ||
科目编码 | 经济科目名称 | 预算数 | |
类 | 款 | ||
合计 | 1,808.17 | ||
301 | 工资福利支出 | 1,375.81 | |
01 | 基本工资 | 494.25 | |
02 | 津贴补贴 | 242.37 | |
03 | 奖金 | ||
04 | 其他社会保障缴费 | 19.09 | |
06 | 伙食补助 | 32.40 | |
07 | 绩效工资 | 95.75 | |
08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.29 | |
09 | 职业年金缴费 | 43.49 | |
10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 43.49 | |
11 | 公务员医疗补助缴费 | ||
12 | 住房公积金 | 65.23 | |
13 | 医疗费 | 10.87 | |
99 | 其他工资福利支出 | 257.58 | |
302 | 商品和服务支出 | 363.00 | |
01 | 办公费 | 8.10 | |
02 | 印刷费 | 1.66 | |
03 | 咨询费 | ||
04 | 手续费 | ||
05 | 水费 | 2.33 | |
06 | 电费 | 16.20 | |
07 | 邮电费 | 16.20 | |
08 | 取暖费 | ||
09 | 物业管理费 | ||
11 | 差旅费 | 129.60 | |
12 | 因公出国(境)费用 | ||
13 | 维修(护)费 | ||
14 | 租赁费 | ||
15 | 会议费 | 4.05 | |
16 | 培训费 | 18.33 | |
17 | 公务接待费 | 28.20 | |
18 | 专用材料费 | ||
24 | 被装购置费 | 1.40 | |
25 | 专用材料费 | ||
26 | 劳务费 | 65.16 | |
27 | 委托业务费 | ||
28 | 工会经费 | 3.42 | |
29 | 福利费 | 9.96 | |
31 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | |
39 | 其他交通费用 | ||
40 | 税金及附加费 | ||
99 | 其他商品和服务支出 | 46.39 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 69.36 | |
01 | 离休费 | ||
02 | 退休费 | ||
03 | 退职(役)费 | ||
04 | 抚恤金 | ||
05 | 生活补助 | ||
06 | 救济费 | ||
07 | 医疗费补助 | 22.36 | |
08 | 助学金 | ||
09 | 奖励金 | ||
10 | 生产补助 | ||
99 | 其他对个人和家庭的补助 | 47.00 |
重庆市潼南区小渡镇2018年“三公”经费预算情况表 | |
填报单位:重庆市潼南区小渡镇人民政府 | 单位:万元 |
项目 | 预算数 |
合计 | 40.2 |
一、因公出国(境)费用 | |
二、公务接待费 | 28.2 |
三、公务用车购置及运行维护费 | 12 |
其中:1.公务用车运行维护费 | 12 |
2.公务用车购置 |