重庆市潼南区小渡镇人民政府新时代文明实践服务中心2025年度部门决算公开
重庆市潼南区小渡镇新时代文明实践服务中心2025年度部门决算公开
第一部分 重庆市潼南区小渡镇新时代文明实践服务中心单位概况
一、职能职责
主要负责组织开展宣传教育、文化娱乐、报刊阅读、信息服务、体育健身和文化交流等活动,开展旅游咨询、市场推广等旅游工作,承担广播电视安全播出等具体事务工作和辖区内教育有关工作、配合做好文化遗产保护和文化市场监管工作。
二、机构设置
重庆市潼南区小渡镇新时代文明实践服务中心为小渡镇人民政府下属二级预算事业单位,2025年底实际在编在岗6人。
第二部分 重庆市潼南区小渡镇新时代文明实践服务中心2025年度部门决算表
|
收入支出决算表 | |||||
|
单位:重庆市潼南区小渡镇新时代文明实践服务中心 |
公开01表 | ||||
|
单位:万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
122.14 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
93.96 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
18.89 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
5.07 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
4.21 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
122.14 |
本年支出合计 |
57 |
122.14 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
122.14 |
总计 |
60 |
122.14 |
备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | ||||||||||
|
单位:重庆市潼南区小渡镇新时代文明实践服务中心 |
公开02表 单位:万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
122.14 |
122.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
93.96 |
93.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
93.96 |
93.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
93.96 |
93.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.89 |
18.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
18.89 |
18.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.87 |
8.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.44 |
4.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
5.58 |
5.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
5.07 |
5.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.07 |
5.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.51 |
3.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.56 |
1.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
4.21 |
4.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.21 |
4.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.21 |
4.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||||
|
单位:重庆市潼南区小渡镇新时代文明实践服务中心 |
公开03表 | ||||||||
|
单位:万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
122.14 |
122.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
93.96 |
93.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
93.96 |
93.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
93.96 |
93.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.89 |
18.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
18.89 |
18.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.87 |
8.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.44 |
4.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
5.58 |
5.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
5.07 |
5.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.07 |
5.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.51 |
3.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.56 |
1.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
4.21 |
4.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.21 |
4.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.21 |
4.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
单位:重庆市潼南区小渡镇新时代文明实践服务中心 |
公开04表 | |||||||
|
单位:万元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
122.14 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
93.96 |
93.96 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
18.89 |
18.89 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
5.07 |
5.07 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
4.21 |
4.21 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
122.14 |
本年支出合计 |
59 |
122.14 |
122.14 |
|
|
|
年初结转和结余 |
28 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
122.14 |
总计 |
64 |
122.14 |
122.14 |
|
|
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位:重庆市潼南区小渡镇新时代文明实践服务中心 |
公开05表 | |||||||||||||||
|
单位:万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
122.14 |
122.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
93.96 |
93.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
93.96 |
93.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
93.96 |
93.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.89 |
18.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.89 |
18.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.87 |
8.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.44 |
4.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.58 |
5.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.07 |
5.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.07 |
5.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.51 |
3.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.56 |
1.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.21 |
4.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.21 |
4.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.21 |
4.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
单位:重庆市潼南区小渡镇新时代文明实践服务中心 |
公开06表 | |||||||
|
单位:万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
104.31 |
302 |
商品和服务支出 |
11.65 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
25.65 |
30201 |
办公费 |
1.17 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
4.12 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30204 |
手续费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
0.38 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
52.09 |
30206 |
电费 |
2.93 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8.87 |
30207 |
邮电费 |
1.24 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.44 |
30208 |
取暖费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.51 |
30209 |
物业管理费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.46 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
4.21 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.96 |
30214 |
租赁费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30215 |
会议费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.18 |
30216 |
培训费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
5.58 |
30226 |
劳务费 |
2.17 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30227 |
委托业务费 |
1.68 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.60 |
30228 |
工会经费 |
0.42 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30229 |
福利费 |
1.05 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.61 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
110.49 |
公用经费合计 |
11.65 | |||||
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位:重庆市潼南区小渡镇新时代文明实践服务中心 |
公开07表 | |||||||||||||||
|
单位:万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
单位:重庆市潼南区小渡镇新时代文明实践服务中心 |
公开08表 | |||||||||||
|
单位:万元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
单位:重庆市潼南区小渡镇新时代文明实践服务中心 |
公开09表 | ||||
|
单位:万元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
|
|
(一)支出合计 |
2 |
|
(一)行政单位 |
26 |
|
|
1.因公出国(境)费 |
3 |
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
27 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
|
六、资产信息 |
28 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
5 |
|
(一)车辆数合计(辆) |
29 |
|
|
(2)公务用车运行维护费 |
6 |
|
1.副部(省)级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3.公务接待费 |
7 |
|
2.主要领导干部用车 |
31 |
|
|
(1)国内接待费 |
8 |
|
3.机要通信用车 |
32 |
|
|
其中:外事接待费 |
9 |
|
4.应急保障用车 |
33 |
|
|
(2)国(境)外接待费 |
10 |
|
5.执法执勤用车 |
34 |
|
|
(二)相关统计数 |
11 |
— |
6.特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
12 |
|
7.离退休干部用车 |
36 |
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
13 |
|
8.其他用车 |
37 |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
14 |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
38 |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
15 |
|
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
16 |
|
(一)政府采购支出合计 |
40 |
|
|
其中:外事接待批次(个) |
17 |
|
1.政府采购货物支出 |
41 |
|
|
6.国内公务接待人次(人) |
18 |
|
2.政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
19 |
|
3.政府采购服务支出 |
43 |
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
20 |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
21 |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
45 |
|
|
二、会议费 |
22 |
|
|
|
|
|
三、培训费 |
23 |
|
|
|
|
|
四、差旅费 |
24 |
|
|
|
|
备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
第三部分 重庆市潼南区小渡镇新时代文明实践服务中心部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入、支出总计为122.14万元。较上年增加10.98万元,增长9.88%,主要原因是...... (A由单位根据实际情况补充)。
数据组成是:2025年初结转和结余0.00万元,本年收入122.14万元,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元。本年支出122.14万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
(一)本年收入情况。2025年度收入122.14万元,较上年增加10.98万元,增长9.88%,主要原因是机构改革,部分部门撤销后合并在一起,导致单位内有人员调动,人员增加导致日常工资和事业人员绩效增加。
其中:财政拨款收入122.14万元,占比100.0%;事业收入0.00万元,占比0.0%;经营收入0.00万元,占比0.0%;其他收入0.00万元,占比0.0%。
(二)本年支出情况。2025年度支出122.14万元,较上年增加10.98万元,增长9.88%,主要原因是机构改革,部分部门撤销后合并在一起,导致单位内有人员调动,人员增加导致日常工资和事业人员绩效支出增加。
其中:基本支出122.14万元,占比100.0%;项目支出0.00万元,占比0.0%;经营支出0.00万元,占比0.0%。
二、财政拨款收入支出决算情况说明
2025年度财政拨款收入、支出总计为122.14万元。较上年增加10.98万元,增长9.88%。主要原因是机构改革,部分部门撤销后合并在一起,导致单位内有人员调动,人员增加导致日常工资和事业人员绩效增加。
数据组成是:2025年初财政拨款结转和结余0.00万元,本年财政拨款收入122.14万元。本年财政拨款支出122.14万元,本年财政拨款年末结转和结余0.00万元。
三、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款年初结转结余0.00万元,本年收入122.14万元,本年支出122.14万元,年末结转结余0.00万元。本年支出较上年增加10.98万元,增长9.88%。主要原因是机构改革,部分部门撤销后合并在一起,导致单位内有人员调动,人员增加导致日常工资和事业人员绩效增加。完成年初预算数的96.48%,主要原因是存在人员的年度考核绩效未完全发放的情况。
一般公共预算财政拨款支出主要用途为:
文化旅游体育与传媒支出93.96万元,占比76.9%,完成年初预算数的97.86%,主要原因是存在人员的年度考核绩效未完全发放的情况。
社会保障和就业支出18.89万元,占比15.5%,完成年初预算数的88.73%。
卫生健康支出5.07万元,占比4.2%,较年初预算数无增减。
住房保障支出4.21万元,占比3.5%,较年初预算数无增减。
(二)基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出122.14万元。
其中:
人员经费110.49万元,较上年增加13.77万元,增长14.24%,主要原因是机构改革部分单位撤销后合并在一起,导致单位内有人员调动,日常工资和事业人员绩效等人员经费及公用经费开支增加。完成年初预算数的104%,主要用于人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出。
公用经费11.65万元,较上年减少2.79万元,下降19.32%,主要原因是本单位减少办公费、水电气费等日常运转开销。完成年初预算数的57.25%,主要用于办公费、水电费、差旅费、劳务费等商品和服务支出。
四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支。
五、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
六、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)情况说明
2025年度“三公”经费支出决算数共计0.00万元。完成年初预算数的0%,较上年支出数无增减,本单位2025年度未发生因公出国(境)支出。
(二)具体支出情况
因公出国(境)费用0.00万元, 完成年初预算数的0%,本单位2025年度未发生因公出国(境)支出。
公务用车购置费0.00万元, 完成年初预算数的0%,本单位2025年度未发生公务车购置费支出。
公务用车运行维护费0.00万元, 完成年初预算数的0%,本单位2025年度未发生公务用车运行维护费支出。
公务接待费0.00万元,较上年无增减;完成年初预算数的0%,本单位2025年度未发生公务接待费支出。
(三)“三公”经费实物量情况
2025年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2025年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
七、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,培训费支出0.00万元,差旅费支出0.00万元,较上年减少0.24万元,下降100.00%
本年没有安排会议费、培训费和差旅费支出。
(二)机关运行经费情况说明
2025年度本单位机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年支出数无增减。
(三)国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。
单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
截至2025年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。
单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2025年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
八、单位绩效情况说明
(一)单位自评情况
应当参照如下格式说明:根据预算绩效管理要求,我部门(单位)对部门整体0个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金0万元.
九、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金,以及使用专用结余安排支出的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
十、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
小渡镇 023-44270001



