潼南区塘坝镇人民政府

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[ 索引号 ] 11500223009332546A/2025-00083 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ] 潼南区塘坝镇 [ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [成文日期 ] 2025-09-15 [ 发布日期 ] 2025-09-15 [ 体裁分类 ] 其他

重庆市潼南区塘坝镇人民政府(本级) 2024年度决算公开

重庆市潼南区塘坝镇人民政府(本级)

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市潼南区塘坝镇人民政府(本级)主要承担宣传和执行党的路线方针政策,贯彻执行上级的各项决议,组织带领全体干部,努力完成本单位所担负经济发展、社会稳定等各项中心工作和任务;加强党组织自身建设,领导以村(居)党组织为核心的村(居)组织体系建设; 领导和指导社区非公有制经济组织开展党的工作;领导本镇工会、共青团、妇联等群众组织,支持和保证其依照各自章程开展工作;以经济建设为中心,抓好招商引资、向上争资工作,做好培植税源工作,努力为区域经济发展营造良好的社会环境,促进区域经济发展;组织、协调党、政、工、青、妇、司法所、派出所等部门和周边单位,密切关注辖区内的治安动态,掌握、分析治安状况,及时向上级部门上报信息,重大问题报告党政领导研究解决;对本辖区城市管理、计划生育、民政低保、就业和社会保障、社区建设、精神文明建设中的重大问题行使组织领导、综合协调、监督评议的行政管理职能,协调有关部门,动员各方力量,整合各类资源,服务群众,共同推进社区建设。

(二)机构设置

重庆市潼南区塘坝镇人民政府(本级)属于重庆市潼南区塘坝镇人民政府二级预算单位,单位类型是行政单位,决算编报类型为单户表,按照政府会计准则制度填报决算数据,年末共有行政编制人员50名。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2443.98万元。收、支与2023年度相比,减少1018.87万元,下降29.42%,主要原因是本年度公用经费下拨减少、项目下拨减少,同时政府性基金下拨减少,总部经济下拨减少,导致总收入大幅度减少,支出减少,较上年减少29.42%

1.收入情况。2024年度收入合计2443.98万元,2023年度相比,减少1018.87万元,下降29.42%,主要原因是本年度公用经费下拨减少、项目下拨减少,同时政府性基金下拨减少,总部经济下拨减少,导致总收入大幅度减少,支出减少,较上年减少29.42%其中:财政拨款收入2443.98万元,占100.00%

2.支出情况。2024年度支出合计2443.98万元,与2023年度相比,减少1018.87万元,下降29.42%,主要原因是本年度公用经费下拨减少、项目下拨减少,同时政府性基金下拨减少,总部经济下拨减少,导致总收入大幅度减少,支出减少,较上年减少29.42%。其中:基本支出1536.12万元,占62.85%;项目支出907.86万元,占37.15%

3.结转结余情况。2024年度年末无结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2443.98万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少1018.87万元,下降29.42%。主要原因是本年度公用经费下拨减少、项目下拨减少,同时政府性基金下拨减少,总部经济下拨减少,导致总收入大幅度减少,支出减少,较上年减少29.42%

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2418.27万元,与2023年度相比,减少822.11万元,下降25.37%。主要原因是本年度公用经费下拨减少、项目下拨减少,导致总收入大幅度减少,较上年减少25.37%。较年初预算数增加438.59万元,增长22.15%。主要原因是人员普遍调资工资上浮、年中安排政府性基金、农村综合改革等项目支出、年终财政公用经费全部下达,收入增加,增长22.15%

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2418.27万元,与2023年度相比,减少822.11万元,下降25.37%。主要原因是本年度公用经费下拨减少、项目下拨减少,导致总收入大幅度减少,较上年减少25.37%。较年初预算数增加438.59万元,增长22.15%。主要原因是人员普遍调资工资上浮、年中安排政府性基金、农村综合改革等项目支出、年终财政公用经费全部下达,支出增加,增长22.15%

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

1)一般公共服务支出1731.45万元,占71.60%,较年初预算数增加354.17万元,增长25.72%,主要原因是总部经济拨款收入增加、总部经济拨款收入增加、年财政公用经费全部下达。

2)公共安全支出6.44万元,占0.27%,较年初预算数减少100.15万元,下降93.96%,指标未完全支付并收回。

3)社会保障和就业支出311.63万元,占12.89%,较年初预算数减少0.13万元,下降0.04%,主要原因是人员普调及调进调出等变化。

4)卫生健康支出82.82万元,占3.42%,较年初预算数减少7.86万元,下降8.67%,主要原因是指标未完全支付并收回。

5)农林水支出145.37万元,占6.01%,较年初预算数增加145.37万元,增长100.00%,主要原因是主要原因是人员普调及调进调出等变化。

6住房保障支出94.28万元,占3.90%,较年初预算数增加0.91万元,增长0.97%,主要原因是主要原因是主要原因是人员普调及调进调出等变化。

7灾害防治及应急管理支出46.27万元,占1.91%,较年初预算数增加46.27万元,增长100.00%,主要原因是下达中央灾害资金,并完成支付。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比无增减。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1536.12万元。

其中:

人员经费1328.87万元,与2023年度相比,增加18.58万元,增长1.42%,主要原因是本年度退休一人,新晋公务员2名,人员经费增加。人员经费用途主要包括在编干部职工的工资福利支出、住房公积金、社会保险费等。

公用经费207.24万元,与2023年度相比,减少3.79万元,下降1.80%,主要原因是本年度退休一人,新晋公务员2名,同时缩减开支,年终公用经费未全部支付,公用经费支出减少。公用经费用途主要包括开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、广告宣传费、其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入25.71万元,与2023年度相比,减少196.76万元,下降88.44%,主要原因是本年基金下达数减少,收入减少。本年支出25.71万元,与2023年度相比,减少196.76万元,下降88.44%,主要原因是主要原因是本年基金下达数减少,支出减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2024年度三公经费支出共计27.98万元,较年初预算数减少1.02万元,下降3.52%,主要原因是缩减开支,公务接待减少。较上年支出数增加6.22万元,增长28.58%,主要原因是本年度公务接待及公务用车全额在本单位核算。

(二)三公经费分项支出情况

2024年度本单位未产生因公出国(境)费用。

2024年度本单位未购买公务用车。

公务用车运行维护费8.83万元,主要用于单位公务车维修及保养、保险、过路费、洗车费等日常开支。费用支出较年初预算数减少0.17万元,下降1.89%,主要原因是缩减开支,支出减少。较上年支出数增加2.65万元,增长42.88%,主要原因是本年度公务用车全额在本单位核算,预算增加,支出增加。

公务接待费19.15万元,主要用于接待区级部门及区外部门来镇检查工作等。费用支出较年初预算数减少0.85万元,下降4.25%,主要原因是缩减开支,支出减少。较上年支出数增加3.57万元,增长22.91%,主要原因是本年度公务接待全额在本单位核算,预算增加,支出增加。

(三)三公经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待290批次2300人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费83.27元,车均购置费0万元,车均维护费4.41万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出9.96万元,与2023年度相比,增加3.51万元,增长54.42%,主要原因是本年度支出人大代表履职经费增加3.5万元,会议费支出减少54.32%。本年度培训费支出1.81万元,与2023年度相比,增加0.08万元,增长4.62%,主要原因是本年度其余下属事业单位人员培训费由本级和农服支出,支出增加。本年度差旅费支出66.72万元,2023年度相比,增加4.63万元,增长7.46%,主要原因是本年度转岗培训、因公出差等增加,差旅费增加。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出207.24万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、广告宣传费、差旅费、物流费、咨询费等。机关运行经费较上年支出数减少3.79万元,下降1.80%,主要原因是水电气费支出稍有变动。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额4.82万元,其中:政府采购货物支出4.82万元。主要用于采购电脑、打印机、碎纸机等政府日常运转所需资产。


五、2024年度绩效情况说明

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余)指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-44340000


收入支出决算总表

公开01

单位:重庆市潼南区塘坝镇(本级)

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

2,418.27

一、一般公共服务支出

1,731.45

二、政府性基金预算财政拨款收入

25.71

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

6.44

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

311.63

九、卫生健康支出

82.82

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

145.37

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

94.28

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

46.27

二十三、其他支出

25.71

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

2,443.98

本年支出合计

2,443.98

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

2,443.98

总计

2,443.98

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位:重庆市潼南区塘坝镇(本级)

公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

2,443.98

2,443.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,731.45

1,731.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

35.79

35.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

35.79

35.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,285.63

1,285.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

898.01

898.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

387.62

387.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

249.47

249.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

249.47

249.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

159.22

159.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

159.22

159.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

1.35

1.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

1.35

1.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

6.44

6.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

5.04

5.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040299

其他公安支出

5.04

5.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

1.40

1.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040612

法治建设

1.40

1.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

311.63

311.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

6.48

6.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

6.48

6.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

265.99

265.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

107.32

107.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

58.32

58.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

100.35

100.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

5.04

5.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

其他就业补助支出

5.04

5.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

9.20

9.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

9.20

9.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

5.35

5.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

5.35

5.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

13.67

13.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

13.67

13.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

5.90

5.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

5.90

5.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

82.82

82.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

82.82

82.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

67.07

67.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

8.08

8.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

7.67

7.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

145.37

145.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

145.37

145.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

145.37

145.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

94.28

94.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

94.28

94.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

94.28

94.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

46.27

46.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22402

消防救援事务

46.27

46.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240299

其他消防救援事务支出

46.27

46.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

25.71

25.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

25.71

25.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

25.71

25.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

单位:重庆市潼南区塘坝镇(本级)

公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

2,443.98

1,536.12

907.86

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,731.45

1,093.02

638.44

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

35.79

35.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

35.79

35.79

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,285.63

898.01

387.62

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

898.01

898.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

387.62

0.00

387.62

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

249.47

0.00

249.47

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

249.47

0.00

249.47

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

159.22

159.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

159.22

159.22

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

1.35

0.00

1.35

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

1.35

0.00

1.35

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

6.44

0.00

6.44

0.00

0.00

0.00

20402

公安

5.04

0.00

5.04

0.00

0.00

0.00

2040299

其他公安支出

5.04

0.00

5.04

0.00

0.00

0.00

20406

司法

1.40

0.00

1.40

0.00

0.00

0.00

2040612

法治建设

1.40

0.00

1.40

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

311.63

265.99

45.63

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

6.48

0.00

6.48

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

6.48

0.00

6.48

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

265.99

265.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

107.32

107.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

58.32

58.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

100.35

100.35

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

5.04

0.00

5.04

0.00

0.00

0.00

2080799

其他就业补助支出

5.04

0.00

5.04

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

9.20

0.00

9.20

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

9.20

0.00

9.20

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

5.35

0.00

5.35

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

5.35

0.00

5.35

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

13.67

0.00

13.67

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

13.67

0.00

13.67

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

5.90

0.00

5.90

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

5.90

0.00

5.90

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

82.82

82.82

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

82.82

82.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

67.07

67.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

8.08

8.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

7.67

7.67

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

145.37

0.00

145.37

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

145.37

0.00

145.37

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

145.37

0.00

145.37

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

94.28

94.28

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

94.28

94.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

94.28

94.28

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

46.27

0.00

46.27

0.00

0.00

0.00

22402

消防救援事务

46.27

0.00

46.27

0.00

0.00

0.00

2240299

其他消防救援事务支出

46.27

0.00

46.27

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

25.71

0.00

25.71

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

25.71

0.00

25.71

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

25.71

0.00

25.71

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

单位:重庆市潼南区塘坝镇(本级)

公开04

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,418.27

一、一般公共服务支出

1,731.45

1,731.45

二、政府性基金预算财政拨款

25.71

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

6.44

6.44

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

311.63

311.63

九、卫生健康支出

82.82

82.82

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

145.37

145.37

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

94.28

94.28

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

46.27

46.27

二十三、其他支出

25.71

25.71

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

2,443.98

本年支出合计

2,443.98

2,418.27

25.71

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

2,443.98

2,443.98

2,418.27

25.71

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:重庆市潼南区塘坝镇(本级)

公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

2,418.27

1,536.12

882.15

201

一般公共服务支出

1,731.45

1,093.02

638.44

20101

人大事务

35.79

35.79

0.00

2010101

行政运行

35.79

35.79

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,285.63

898.01

387.62

2010301

行政运行

898.01

898.01

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

387.62

0.00

387.62

20113

商贸事务

249.47

0.00

249.47

2011308

招商引资

249.47

0.00

249.47

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

159.22

159.22

0.00

2013101

行政运行

159.22

159.22

0.00

20132

组织事务

1.35

0.00

1.35

2013202

一般行政管理事务

1.35

0.00

1.35

204

公共安全支出

6.44

0.00

6.44

20402

公安

5.04

0.00

5.04

2040299

其他公安支出

5.04

0.00

5.04

20406

司法

1.40

0.00

1.40

2040612

法治建设

1.40

0.00

1.40

208

社会保障和就业支出

311.63

265.99

45.63

20802

民政管理事务

6.48

0.00

6.48

2080299

其他民政管理事务支出

6.48

0.00

6.48

20805

行政事业单位养老支出

265.99

265.99

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

107.32

107.32

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

58.32

58.32

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

100.35

100.35

0.00

20807

就业补助

5.04

0.00

5.04

2080799

其他就业补助支出

5.04

0.00

5.04

20808

抚恤

9.20

0.00

9.20

2080899

其他优抚支出

9.20

0.00

9.20

20811

残疾人事业

5.35

0.00

5.35

2081199

其他残疾人事业支出

5.35

0.00

5.35

20820

临时救助

13.67

0.00

13.67

2082001

临时救助支出

13.67

0.00

13.67

20825

其他生活救助

5.90

0.00

5.90

2082502

其他农村生活救助

5.90

0.00

5.90

210

卫生健康支出

82.82

82.82

0.00

21011

行政事业单位医疗

82.82

82.82

0.00

2101101

行政单位医疗

67.07

67.07

0.00

2101103

公务员医疗补助

8.08

8.08

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

7.67

7.67

0.00

213

农林水支出

145.37

0.00

145.37

21307

农村综合改革

145.37

0.00

145.37

2130701

对村级公益事业建设的补助

145.37

0.00

145.37

221

住房保障支出

94.28

94.28

0.00

22102

住房改革支出

94.28

94.28

0.00

2210201

住房公积金

94.28

94.28

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

46.27

0.00

46.27

22402

消防救援事务

46.27

0.00

46.27

2240299

其他消防救援事务支出

46.27

0.00

46.27

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:重庆市潼南区塘坝镇(本级)

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

1,207.20

302

商品和服务支出

202.28

310

资本性支出

4.96

30101

基本工资

264.76

30201

办公费

33.76

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

191.17

30202

印刷费

3.88

31002

办公设备购置

4.96

30103

奖金

395.37

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

30205

水费

2.33

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

107.32

30206

电费

11.74

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

58.32

30207

邮电费

26.42

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

57.12

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

11.97

30211

差旅费

0.39

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

113.10

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

8.08

30213

维修(护)费

0.05

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

121.67

30215

会议费

0.44

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

1.81

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

19.15

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

114.00

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

6.51

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

7.67

30227

委托业务费

2.81

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

20.71

31206

其他资本性补助

30309

奖励金

30229

福利费

0.09

31299

其他对企业补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

8.83

399

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

43.62

39907

国家赔偿费用支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

19.74

39909

经常性赠与

307

债务利息及费用支出

39910

资本性赠与

30701

国内债务付息

39999

其他支出

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

1,328.87

公用经费合计

207.24

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:重庆市潼南区塘坝镇(本级)

公开07

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

25.71

25.71

0.00

25.71

0.00

229

其他支出

0.00

25.71

25.71

0.00

25.71

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

25.71

25.71

0.00

25.71

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

25.71

25.71

0.00

25.71

0.00

备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位:重庆市潼南区塘坝镇(本级)

公开08

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00








备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09

单位:重庆市潼南区塘坝镇(本级)

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、三公经费支出

五、机关运行经费

207.24

(一)支出合计

27.98

27.98

(一)行政单位

207.24

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

8.83

8.83

六、资产信息

1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

2

2)公务用车运行维护费

8.83

8.83

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

19.15

19.15

2.主要领导干部用车

1)国内接待费

19.15

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

2

2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

2

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

290

(一)政府采购支出合计

4.82

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

4.82

6.国内公务接待人次(人)

2,300

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

二、会议费

9.96

三、培训费

1.81

四、差旅费

66.72

备注:1.本表反映单位本年度财政拨款三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差


























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