潼南区寿桥镇人民政府2024年部门预算情况说明
一、主要职责
(一)宣传和执行党的路线方针政策,贯彻执行上级的各项决议,组织带领全体干部,努力完成本单位所担负经济 发展、社会稳定等各项中心工作和任务;
(二)加强党组织自身建设,领导以村(居)党组织为核心的村(居)组织体系建设; 领导和指导社区非公有制经 济组织开展党的工作;
(三)领导本镇工会、共青团、妇联等群众组织,支持和保证其依照各自章程开展工作;
(四)以经济建设为中心,抓好招商引资、向上争资工作,做好培植税源工作,努力为区域经济发展 营造良好的社会环境,促进区域经济发展;
(五)组织、协调党、政、工、青、妇、司法所、派出所等部门和周边单位,密切关注辖区内的治安动态,掌握、 分析治安状况,及时向上级部门上报信息,重大问题报告党政领导研究解决;
(六)对本辖区城市管理、计划生育、民政低保、就业和社会保障、社区建设、精神文明建设中的重大问题行使组 织领导、综合协调、监督评议的行政管理职能,协调有关部门,动员各方力量,整合各类资源,服务群众,共同推进社 区建设。
二、部门概况
寿桥镇由行政部门:人大、行政、共产党及全额拨款事业单位:文化服务中心、社保所、农业服务中心、村镇建设 中心、产业发展中心、退役军人事务站、执法大队7个预算部门组成,其中行政部门,有行政编制 18人,在职行政人员 17 人;全额拨款事业单位,事业编制22人,实有在职的21人。
三、收支预算安排情况
2024年度寿桥镇人民政府一般预算收入1362.58万元,较上年减少67.86万元,一般预算支出1362.58万元,较上年减少 67.86万元。其中基本支出1036.25万元,较上年增加65.92万元,主要是增加了公用经费;项目支出326.33万元,较上年减 少了133.79万元。全年预算支出按功能科目分类为:一般公共服务支出477.03万元,占35.01%;文化旅游体育与传媒支出33.38 万元,占2.45%;社会保障和就业支出232.81万元,占17.09%;卫生健康支出136.35万元,占10.01%;城乡社区支出33.79万元, 占2.48%;农林水支出395.13万元,占29%;住房保障支出54.11万元,占3.96%。
四、“三公 ”经费情况说明
2024年三公经费预算6.5万元,较 2023年持平,其中:因公出国(境)费用 0 万元,公务接待费4万元,公务用车费 2.5万元。
2024 年财政拨款收支总表
单位: 万元
收入 |
支出 | |||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共 预算 |
政府性基金预算 |
国有资本 经营预算 |
一、本年收入 |
1,362.58 |
一、本年支出 |
1,362.58 |
1,362.58 |
||
一般公共预算资金 |
1,362.58 |
一般公共服务支出 |
477.03 |
477.03 |
||
政府性基金预算资金 |
文化旅游体育与传媒支出 |
33.38 |
33.38 |
|||
国有资本经营预算资金 |
社会保障和就业支出 |
232.81 |
232.81 |
|||
卫生健康支出 |
136.35 |
136.35 |
||||
城乡社区支出 |
33.79 |
33.79 |
农林水支出 |
395.13 |
395.13 |
||||
住房保障支出 |
54.11 |
54.11 |
||||
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
一般公共预算拨款 |
||||||
政府性基金预算拨款 |
||||||
国有资本经营收入 |
||||||
收入合计 |
1,362.58 |
支出合计 |
1,362.58 |
1,362.58 |
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位: 万元
功能分类科目 |
2024年预算数 | |||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
1,362.58 |
1,036.25 |
326.33 | |
201 |
一般公共服务支出 |
477.03 |
424.07 |
52.95 |
20101 |
人大事务 |
20.99 |
20.99 |
|
2010101 |
行政运行 |
20.99 |
20.99 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
307.75 |
286.80 |
20.95 |
2010301 |
行政运行 |
307.75 |
286.80 |
20.95 |
20106 |
财政事务 |
20.86 |
20.86 |
|
2010601 |
行政运行 |
20.86 |
20.86 |
|
20113 |
商贸事务 |
32.00 |
32.00 | |
2011308 |
招商引资 |
32.00 |
32.00 | |
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
95.42 |
95.42 |
|
2013101 |
行政运行 |
95.42 |
95.42 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
33.38 |
33.38 |
|
20701 |
文化和旅游 |
33.38 |
33.38 |
|
2070109 |
群众文化 |
33.38 |
33.38 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
232.81 |
207.84 |
24.97 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
35.73 |
35.73 |
|
2080104 |
综合业务管理 |
35.73 |
35.73 |
|
20802 |
民政管理事务 |
2.16 |
2.16 | |
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
2.16 |
2.16 | |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
140.25 |
140.25 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
65.13 |
65.13 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.56 |
32.56 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
42.56 |
42.56 |
|
20807 |
就业补助 |
6.48 |
6.48 | |
2080799 |
其他就业补助支出 |
6.48 |
6.48 | |
20809 |
退役安置 |
2.55 |
2.55 | |
2080999 |
其他退役安置支出 |
2.55 |
2.55 | |
20811 |
残疾人事业 |
5.00 |
5.00 | |
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.00 |
5.00 | |
20820 |
临时救助 |
8.78 |
8.78 | |
2082001 |
临时救助支出 |
8.78 |
8.78 | |
20828 |
退役军人管理事务 |
31.86 |
31.86 |
|
2082850 |
事业运行 |
31.86 |
31.86 |
|
210 |
卫生健康支出 |
136.35 |
56.35 |
80.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
56.35 |
56.35 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
29.50 |
29.50 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.57 |
17.57 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.88 |
2.88 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.40 |
6.40 |
21099 |
其他卫生健康支出 |
80.00 |
80.00 | |
2109999 |
其他卫生健康支出 |
80.00 |
80.00 | |
212 |
城乡社区支出 |
33.79 |
33.79 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
33.79 |
33.79 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
33.79 |
33.79 |
|
213 |
农林水支出 |
395.13 |
226.72 |
168.41 |
21301 |
农业农村 |
226.72 |
226.72 |
|
2130104 |
事业运行 |
159.14 |
159.14 |
|
2130110 |
执法监管 |
31.63 |
31.63 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
35.95 |
35.95 |
|
21307 |
农村综合改革 |
168.41 |
168.41 | |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
168.41 |
168.41 | |
221 |
住房保障支出 |
54.11 |
54.11 |
|
22102 |
住房改革支出 |
54.11 |
54.11 |
|
2210201 |
住房公积金 |
54.11 |
54.11 |
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位: 万元
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
合计 |
1,036.25 |
841.24 |
195.01 | |
301 |
工资福利支出 |
794.22 |
794.22 |
|
30101 |
基本工资 |
174.18 |
174.18 |
|
30102 |
津贴补贴 |
92.35 |
92.35 |
|
30103 |
奖金 |
141.22 |
141.22 |
|
30107 |
绩效工资 |
178.83 |
178.83 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
65.13 |
65.13 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
32.56 |
32.56 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
34.60 |
34.60 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.44 |
3.44 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
11.72 |
11.72 |
|
30113 |
住房公积金 |
54.11 |
54.11 |
|
30114 |
医疗费 |
6.08 |
6.08 |
|
302 |
商品和服务支出 |
195.01 |
195.01 | |
30201 |
办公费 |
53.76 |
53.76 |
30205 |
水费 |
1.27 |
1.27 | |
30206 |
电费 |
12.00 |
12.00 | |
30207 |
邮电费 |
15.58 |
15.58 | |
30211 |
差旅费 |
22.10 |
22.10 | |
30215 |
会议费 |
2.87 |
2.87 | |
30216 |
培训费 |
3.39 |
3.39 | |
30217 |
公务接待费 |
4.00 |
4.00 | |
30226 |
劳务费 |
7.42 |
7.42 | |
30228 |
工会经费 |
3.82 |
3.82 | |
30229 |
福利费 |
11.13 |
11.13 | |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.50 |
2.50 | |
30239 |
其他交通费用 |
20.43 |
20.43 | |
30299 |
其他商品和服务支出 |
34.74 |
34.74 | |
303 |
对个人和家庭的补助 |
47.02 |
47.02 |
|
30305 |
生活补助 |
1.26 |
1.26 |
|
30307 |
医疗费补助 |
3.20 |
3.20 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
42.56 |
42.56 |
一般公共预算“三公”经费支出表
单位: 万元
2024年预算数 | |||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
6.50 |
2.50 |
2.50 |
4.00 |
部门收支总表
单位: 万元
收入 |
支出 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
合计 |
1,362.58 |
合计 |
1,362.58 |
一般公共预算资金 |
1,362.58 |
一般公共服务支出 |
477.03 |
政府性基金预算资金 |
文化旅游体育与传媒支出 |
33.38 | |
国有资本经营预算资金 |
社会保障和就业支出 |
232.81 | |
财政专户管理资金 |
卫生健康支出 |
136.35 | |
事业收入资金 |
城乡社区支出 |
33.79 | |
上级补助收入资金 |
农林水支出 |
395.13 | |
附属单位上缴收入资金 |
住房保障支出 |
54.11 | |
事业单位经营收入资金 |
|||
其他收入资金 |
部门收入总表
单位: 万 元
科目 |
总计 |
一般公 共预算 拨款收 入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专 户管理 资金收 入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
合计 |
1,362.58 |
1,362.58 |
|||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
477.03 |
477.03 |
||||||||
20101 |
人大事务 |
20.99 |
20.99 |
||||||||
2010101 |
行政运行 |
20.99 |
20.99 |
||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
307.75 |
307.75 |
||||||||
2010301 |
行政运行 |
307.75 |
307.75 |
||||||||
20106 |
财政事务 |
20.86 |
20.86 |
||||||||
2010601 |
行政运行 |
20.86 |
20.86 |
||||||||
20113 |
商贸事务 |
32.00 |
32.00 |
||||||||
2011308 |
招商引资 |
32.00 |
32.00 |
||||||||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
95.42 |
95.42 |
||||||||
2013101 |
行政运行 |
95.42 |
95.42 |
||||||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
33.38 |
33.38 |
||||||||
20701 |
文化和旅游 |
33.38 |
33.38 |
||||||||
2070109 |
群众文化 |
33.38 |
33.38 |
208 |
社会保障和就业支出 |
232.81 |
232.81 |
||||||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
35.73 |
35.73 |
||||||||
2080104 |
综合业务管理 |
35.73 |
35.73 |
||||||||
20802 |
民政管理事务 |
2.16 |
2.16 |
||||||||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
2.16 |
2.16 |
||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
140.25 |
140.25 |
||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
65.13 |
65.13 |
||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.56 |
32.56 |
||||||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
42.56 |
42.56 |
||||||||
20807 |
就业补助 |
6.48 |
6.48 |
||||||||
2080799 |
其他就业补助支出 |
6.48 |
6.48 |
||||||||
20809 |
退役安置 |
2.55 |
2.55 |
||||||||
2080999 |
其他退役安置支出 |
2.55 |
2.55 |
||||||||
20811 |
残疾人事业 |
5.00 |
5.00 |
||||||||
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.00 |
5.00 |
||||||||
20820 |
临时救助 |
8.78 |
8.78 |
||||||||
2082001 |
临时救助支出 |
8.78 |
8.78 |
||||||||
20828 |
退役军人管理事务 |
31.86 |
31.86 |
||||||||
2082850 |
事业运行 |
31.86 |
31.86 |
||||||||
210 |
卫生健康支出 |
136.35 |
136.35 |
||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
56.35 |
56.35 |
||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
29.50 |
29.50 |
2101102 |
事业单位医疗 |
17.57 |
17.57 |
||||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.88 |
2.88 |
||||||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.40 |
6.40 |
||||||||
21099 |
其他卫生健康支出 |
80.00 |
80.00 |
||||||||
2109999 |
其他卫生健康支出 |
80.00 |
80.00 |
||||||||
212 |
城乡社区支出 |
33.79 |
33.79 |
||||||||
21202 |
城乡社区规划与管理 |
33.79 |
33.79 |
||||||||
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
33.79 |
33.79 |
||||||||
213 |
农林水支出 |
395.13 |
395.13 |
||||||||
21301 |
农业农村 |
226.72 |
226.72 |
||||||||
2130104 |
事业运行 |
159.14 |
159.14 |
||||||||
2130110 |
执法监管 |
31.63 |
31.63 |
||||||||
2130124 |
农村合作经济 |
35.95 |
35.95 |
||||||||
21307 |
农村综合改革 |
168.41 |
168.41 |
||||||||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
168.41 |
168.41 |
||||||||
221 |
住房保障支出 |
54.11 |
54.11 |
||||||||
22102 |
住房改革支出 |
54.11 |
54.11 |
||||||||
2210201 |
住房公积金 |
54.11 |
54.11 |
部门支出总表
单位: 万元
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
1,362.58 |
1,036.25 |
326.33 | |
201 |
一般公共服务支出 |
477.03 |
424.07 |
52.95 |
20101 |
人大事务 |
20.99 |
20.99 |
|
2010101 |
行政运行 |
20.99 |
20.99 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机 构事务 |
307.75 |
286.80 |
20.95 |
2010301 |
行政运行 |
307.75 |
286.80 |
20.95 |
20106 |
财政事务 |
20.86 |
20.86 |
|
2010601 |
行政运行 |
20.86 |
20.86 |
|
20113 |
商贸事务 |
32.00 |
32.00 |
2011308 |
招商引资 |
32.00 |
32.00 | |
20131 |
党委办公厅(室)及相关机 构事务 |
95.42 |
95.42 |
|
2013101 |
行政运行 |
95.42 |
95.42 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
33.38 |
33.38 |
|
20701 |
文化和旅游 |
33.38 |
33.38 |
|
2070109 |
群众文化 |
33.38 |
33.38 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
232.81 |
207.84 |
24.97 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事 务 |
35.73 |
35.73 |
|
2080104 |
综合业务管理 |
35.73 |
35.73 |
|
20802 |
民政管理事务 |
2.16 |
2.16 | |
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
2.16 |
2.16 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
140.25 |
140.25 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保 险缴费支出 |
65.13 |
65.13 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴 费支出 |
32.56 |
32.56 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支 出 |
42.56 |
42.56 |
|
20807 |
就业补助 |
6.48 |
6.48 | |
2080799 |
其他就业补助支出 |
6.48 |
6.48 | |
20809 |
退役安置 |
2.55 |
2.55 | |
2080999 |
其他退役安置支出 |
2.55 |
2.55 | |
20811 |
残疾人事业 |
5.00 |
5.00 | |
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.00 |
5.00 |
20820 |
临时救助 |
8.78 |
8.78 | |
2082001 |
临时救助支出 |
8.78 |
8.78 | |
20828 |
退役军人管理事务 |
31.86 |
31.86 |
|
2082850 |
事业运行 |
31.86 |
31.86 |
|
210 |
卫生健康支出 |
136.35 |
56.35 |
80.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
56.35 |
56.35 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
29.50 |
29.50 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.57 |
17.57 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.88 |
2.88 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支 出 |
6.40 |
6.40 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
80.00 |
80.00 | |
2109999 |
其他卫生健康支出 |
80.00 |
80.00 |
212 |
城乡社区支出 |
33.79 |
33.79 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
33.79 |
33.79 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
33.79 |
33.79 |
|
213 |
农林水支出 |
395.13 |
226.72 |
168.41 |
21301 |
农业农村 |
226.72 |
226.72 |
|
2130104 |
事业运行 |
159.14 |
159.14 |
|
2130110 |
执法监管 |
31.63 |
31.63 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
35.95 |
35.95 |
|
21307 |
农村综合改革 |
168.41 |
168.41 | |
2130705 |
对村民委员会和村党支部 的补助 |
168.41 |
168.41 | |
221 |
住房保障支出 |
54.11 |
54.11 |
|
22102 |
住房改革支出 |
54.11 |
54.11 |
2210201 |
住房公积金 |
54.11 |
54.11 |
部门(单位)整体绩效目标表
单位: 万元
部门(单 位)名称 |
潼南区寿桥镇 |
部门支出 预算数 |
1362.58 | |||||
当年整体 绩效目标 |
机关和下辖村居维持正常运转,做好辖区内的基础设施建设,环境卫生监督、管理、服务工作;负责辖区内维护稳定及社会治安综合治理、安全生产监督工作;负责村(社区)建设和管理,指导开展村(社区)服务工作,并指导和帮助村(居)民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥村(居)民委员会的群众自治作用;发展镇级和村级经济;管理镇国有资产和集体资产;开展劳动就业、社会保障工作;配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险、救灾工作;向区人民政府反映群众的意见和要求,办理人民群众的来信、来访事项,并承办区政府交办的其他工作。 | |||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心 指标 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
22.5 |
次 |
≤ |
10 |
是 | |
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
22.5 |
% |
= |
100 |
是 |
效益指标 |
经济效益指标 |
三公经费控制率 |
22.5 |
% |
≤ |
100 |
是 | |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
22.5 |
% |
≥ |
95 |
是 |
2024 年项目支出绩效目标表
编制单位: 823001-潼南区寿桥镇(本级)
单位:万元
项目名称 |
50015224T000004247123-寿桥镇交通劝导员补助(常年性项目) |
业务主管部门 |
潼南区寿桥镇 |
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
当年预算(万元) |
3.96 |
本级安排(万 元) |
3.96 |
上级补助(万 元) |
|||
项目概述 |
用于发放交通劝导员补助及交通劝导站工作经费。 | ||
立项依据 |
依据相关文件立项 |
当年绩效目标 |
用于发放交通劝导员补助及交通劝导站工作经费。 | |||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
接受劝导的人员满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
是 | |
效益指标 |
社会效益指标 |
提高农村出行群众交通意识 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |
产出指标 |
成本指标 |
兼职交通劝导人员全年补助金额 |
20 |
元 |
≥ |
18000 |
是 | |
产出指标 |
数量指标 |
发放兼职交通劝导员人数 |
20 |
人 |
= |
3 |
是 | |
产出指标 |
数量指标 |
全镇交通劝导站个数 |
20 |
个 |
= |
3 |
是 |
2024 年项目支出绩效目标表
编制单位: 823001-潼南区寿桥镇(本级)
单位:万元
项目名称 |
50015224T000004247132-寿桥镇禁毒社工补助(常年性项目) |
业务主管部门 |
潼南区寿桥镇 |
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
当年预算(万元) |
2.52 |
本级安排(万 元) |
2.52 |
上级补助(万 |
元) |
||||||||||
项目概述 |
用于发放禁毒社工补助。 | |||||||||
立项依据 |
依据相关文件立项 | |||||||||
当年绩效目标 |
根据年初预算,按月发放禁毒社工工资,执行标准为2100元/人/月。 | |||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||
产出指标 |
数量指标 |
发放禁毒社工人数 |
20 |
人 |
= |
1 |
是 | |||
产出指标 |
数量指标 |
禁毒社工宣传禁毒政策次数 |
20 |
次 |
≥ |
10 |
是 | |||
产出指标 |
成本指标 |
全年发放禁毒社工补贴金额 |
20 |
元 |
≥ |
25200 |
是 | |||
效益指标 |
社会效益指标 |
提升人民群众禁毒意识 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
接受禁毒宣传教育人员满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
是 |
2024 年项目支出绩效目标表
编制单位: 823001-潼南区寿桥镇(本级)
单位:万元
项目名称 |
50015224T000004325493-以前年度收回再安排结算补助 |
业务主管部门 |
潼南区寿桥镇 |
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
当年预算(万元) |
52.95 |
本级安排(万 元) |
52.95 |
上级补助(万 元) |
|||
项目概述 |
结转2023年关账后剩余总部经济收入未支付部分,合计529532.52元。用于维持机关正常运转、城乡环境治理、返还企业发展资金等。 | ||
立项依据 |
依据相关文件立项 |
当年绩效目标 |
结转2023年关账后剩余总部经济收入未支付部分,合计529532.52元。用于维持机关正常运转、城乡环境治理、返还企业发展资金等。 | |||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
产出指标 |
数量指标 |
用于购买办公设备数量 |
20 |
台 |
≥ |
3 |
是 | |
产出指标 |
成本指标 |
招商引资返还企业发展资金金额 |
20 |
万元 |
≥ |
22 |
是 | |
效益指标 |
社会效益指标 |
维持镇街清洁卫生和机关正常运转 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
当地群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
是 | |
产出指标 |
质量指标 |
清理城乡环境卫生合格率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 |
2024 年项目支出绩效目标表
编制单位: 823001-潼南区寿桥镇(本级)
单位:万元
项目名称 |
50015224T000004356685-寿桥镇残疾人专(兼)职委员补助(常年性项目) |
业务主管部门 |
潼南区寿桥镇 |
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
当年预算(万元) |
5.00 |
本级安排(万 元) |
5.00 |
上级补助(万 元) |
||||||||||
项目概述 |
按时按需发放残疾人专兼职委员生活补助,保障残疾人工作正常运行。 | |||||||||
立项依据 |
社保交叉资金 | |||||||||
当年绩效目标 |
根据潼残联发【2021】2号要求,发放残疾人专职委员和兼职委员补助 | |||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||
产出指标 |
时效指标 |
补助发放及时率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||
产出指标 |
数量指标 |
残疾人兼职委员人数 |
20 |
人 |
≥ |
4 |
是 | |||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||
效益指标 |
社会效益指标 |
残疾人对兼职委员满意度 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||
产出指标 |
质量指标 |
残疾人对镇残疾人政策知晓度 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 |
2024 年项目支出绩效目标表
编制单位: 823001-潼南区寿桥镇(本级)
单位:万元
项目名称 |
50015224T000004357670-寿桥镇低保员补助(常年性项目) |
业务主管部门 |
潼南区寿桥镇 |
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
当年预算(万元) |
2.16 |
本级安排(万 元) |
2.16 |
上级补助(万 元) |
|||
项目概述 |
根据潼南府办发【2017】9号,发放低保员补助,发放标准为300元/人/月。 | ||
立项依据 |
社保交叉资金 |
当年绩效目标 |
根据潼南府办发【2017】9号,发放低保员补助,发放标准为300元/ 人/ 月。 | |||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
促进低保工作开展率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
当地群众对低保工作满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
是 | |
产出指标 |
成本指标 |
发放低保员补助金额 |
20 |
元 |
≥ |
21600 |
是 | |
产出指标 |
数量指标 |
发放低保员数量 |
20 |
人 |
≥ |
6 |
是 | |
产出指标 |
数量指标 |
发放村居个数 |
20 |
个 |
≥ |
4 |
是 |
2024 年项目支出绩效目标表
编制单位: 823001-潼南区寿桥镇(本级)
单位:万元
项目名称 |
50015224T000004357711-寿桥镇2023年第一批、第二批临时救助资金 |
业务主管部门 |
潼南区寿桥镇 |
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
当年预算(万元) |
8.78 |
本级安排(万 元) |
8.78 |
上级补助(万 元) |
项目概述 |
根据潼财社【2023】41号,下达寿桥镇2023年第一批临时救助资金5万元。根据潼财社发【2023】271号,下达寿桥镇2023年第二批临时救助资金3.778万元 | |||||||
立项依据 |
社保交叉资金 | |||||||
当年绩效目标 |
根据潼财社【2023】41号,下达寿桥镇2023年第一批临时救助资金5万元。根据潼财社发【2023】271号,下达寿桥镇2023年第二批临时救助资金3.778万元,用于解决困难群众基本生活需求。 | |||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
产出指标 |
数量指标 |
解决困难群众基本生活人数 |
20 |
人次 |
≥ |
20 |
是 | |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
困难群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
是 | |
效益指标 |
社会效益指标 |
困难群众基本生活保障率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |
产出指标 |
质量指标 |
补助对象认定准确率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |
产出指标 |
数量指标 |
临时救助涉及村居个数 |
20 |
个 |
≥ |
4 |
是 |
2024 年项目支出绩效目标表
编制单位: 823001-潼南区寿桥镇(本级)
单位:万元
项目名称 |
50015224T000004357809-寿桥镇2022、2023优抚对象解三难补助 |
业务主管部门 |
潼南区寿桥镇 |
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
当年预算(万元) |
2.55 |
本级安排(万 元) |
2.55 |
上级补助(万 元) |
|||
项目概述 |
根据潼财社【2022】170号,下达寿桥镇2022年优抚对象解三难资金0.55万元,根据潼财社【2023】70号,下达寿桥镇2023年优抚对象解三难资金1万元,根据潼财社发【2023】659号,下达镇街2023年优抚对象解三难资金1万元。 | ||
立项依据 |
社保交叉资金 |
当年绩效目标 |
根据潼财社【2022】170号,下达寿桥镇2022年优抚对象解三难资金0.55万元,根据潼财社【2023】70号,下达寿桥镇2023年优抚对象解三难资金1万元,根据潼财社发【2023】659号,下达镇街2023年优抚对象解三难资金1万元。用于发放退役军人解三难资金,解决退役军人医疗困难、生活困难、住房困难等共计2.55万元 | |||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
是 | |
产出指标 |
数量指标 |
解决医疗困难补助人次 |
30 |
人 |
≥ |
3 |
是 | |
效益指标 |
社会效益指标 |
优抚对象生活提升水平 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |
产出指标 |
数量指标 |
解决生活困难补助人次 |
30 |
人 |
≥ |
3 |
是 |
2024 年项目支出绩效目标表
编制单位: 823001-潼南区寿桥镇(本级)
单位:万元
项目名称 |
50015224T000004358598-寿桥镇创建卫生城市补助 |
业务主管部门 |
潼南区寿桥镇 |
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
当年预算(万元) |
80.00 |
本级安排(万 元) |
80.00 |
上级补助(万 元) |
项目概述 |
根据潼卫发【2021】183号文件,对创建国家卫生镇成功的乡镇以奖代补80万。 | |||||||
立项依据 |
社保交叉资金 | |||||||
当年绩效目标 |
根据潼卫发【2021】183号文件,对创建国家卫生镇成功的乡镇以奖代补80万。 | |||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
产出指标 |
数量指标 |
创建国家卫生镇受益人数 |
20 |
人 |
≥ |
8000 |
是 | |
产出指标 |
数量指标 |
新建乡镇卫生基础设施数量 |
20 |
个 |
≥ |
1 |
是 | |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众对创建国家卫生镇工作满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
是 | |
产出指标 |
数量指标 |
创建国家卫生镇群众知晓率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
是 | |
效益指标 |
社会效益指标 |
提升场镇卫生整洁程度 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 |
2024 年项目支出绩效目标表
编制单位: 823002-潼南区寿桥农业服务中心
单位:万元
项目名称 |
50015224T000004246805-寿桥镇村社误工补助(常年性项目) |
业务主管部门 |
潼南区寿桥镇 | |||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||
当年预算(万元) |
92.75 |
本级安排(万 元) |
92.75 | |||||||
上级补助(万 元) |
||||||||||
项目概述 |
用于每月发放在职村社干部误工补助。 | |||||||||
立项依据 |
依据相关文件立项 | |||||||||
当年绩效目标 |
发放村社区个数4个,按月发放村社干部工资,发放月数12个月。 | |||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
产出指标 |
质量指标 |
保障村社正常运转率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |
效益指标 |
社会效益指标 |
促进村居运转,提升工作效率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |
产出指标 |
数量指标 |
发放全镇村社干部人数 |
20 |
人 |
≥ |
72 |
是 | |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
当地群众满意度百分比 |
10 |
% |
≥ |
95 |
是 | |
产出指标 |
时效指标 |
每月发放村社干部工资次数 |
20 |
次 |
= |
1 |
是 |
2024 年项目支出绩效目标表
编制单位: 823002-潼南区寿桥农业服务中心
单位:万元
项目名称 |
50015224T000004246844-寿桥镇本土人才补助(常年性项目) |
业务主管部门 |
潼南区寿桥镇 |
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
当年预算(万元) |
17.50 |
本级安排(万 元) |
17.50 |
上级补助(万 元) |
|||
项目概述 |
用于每月发放本土人才生活补助。 |
立项依据 |
依据相关文件立项 | |||||||
当年绩效目标 |
根据年初预算,按月发放本土大学生生活补助。 | |||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
提升村居运转效率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
当地群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
是 | |
产出指标 |
成本指标 |
去年年初预算数 |
20 |
元 |
≥ |
145000 |
是 | |
产出指标 |
数量指标 |
每月发放村居本土人才人数 |
20 |
人 |
≥ |
4 |
是 | |
产出指标 |
数量指标 |
全年发放补助次数 |
20 |
次 |
= |
12 |
是 |
2024 年项目支出绩效目标表
编制单位: 823002-潼南区寿桥农业服务中心
单位:万元
项目名称 |
50015224T000004247039-寿桥镇离任村干补助(常年性项目) |
业务主管部门 |
潼南区寿桥镇 |
预算执行率 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
权重 |
||||||||||
当年预算(万元) |
5.93 |
本级安排(万 元) |
5.93 | |||||||
上级补助(万 元) |
||||||||||
项目概述 |
用于发放离任村社干部补助。 | |||||||||
立项依据 |
依据相关文件立项 | |||||||||
当年绩效目标 |
根据年初预算,每半年发放离任村干部补助。 | |||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
领取补助离任村干部满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||
产出指标 |
数量指标 |
发放离任村干部人数 |
20 |
人 |
≥ |
30 |
是 | |||
产出指标 |
数量指标 |
涉及离任村干部村居个数 |
20 |
个 |
= |
4 |
是 |
产出指标 |
时效指标 |
全年发放离任村干部补助次数 |
20 |
次 |
= |
2 |
是 | |
效益指标 |
社会效益指标 |
提升离任村干部幸福感 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 |
2024 年项目支出绩效目标表
编制单位: 823002-潼南区寿桥农业服务中心
单位:万元
项目名称 |
50015224T000004247079-寿桥镇老党员补助(常年性项目) |
业务主管部门 |
潼南区寿桥镇 |
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
当年预算(万元) |
10.73 |
本级安排(万 元) |
10.73 |
上级补助(万 元) |
|||
项目概述 |
用于发放老党员补助。 | ||
立项依据 |
依据相关文件立项 |
当年绩效目标 |
根据年初预算,按季度发放农村老党员补助,保障农村老党员基本生活条件。 | |||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
产出指标 |
数量指标 |
老党员所在村居个数 |
20 |
个 |
= |
4 |
是 | |
产出指标 |
数量指标 |
全年发放老党员补助人数 |
20 |
人 |
≥ |
75 |
是 | |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
农村老党员满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
是 | |
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会稳定,降低信访率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |
产出指标 |
时效指标 |
全年发放老党员补助次数 |
20 |
次 |
= |
4 |
是 |
2024 年项目支出绩效目标表
编制单位: 823002-潼南区寿桥农业服务中心
单位:万元
项目名称 |
50015224T000004247144-寿桥镇村级运转及服务群众经费(常年性项目) |
业务主管部门 |
潼南区寿桥镇 |
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
当年预算(万元) |
25.00 |
本级安排(万 元) |
25.00 |
上级补助(万 元) |
项目概述 |
用于拨付村级运转及服务群众工作经费。 | |||||||
立项依据 |
依据相关文件立项 | |||||||
当年绩效目标 |
根据年初预算,拨付各村居村级运转经费和服务群众专项经费,保障各村居正常运转。村级运转经费社区3万元/年,村2.5万元/年;服务群众经费社区5万元/年,村2万元/年。 | |||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
产出指标 |
数量指标 |
全镇拨付村居个数 |
20 |
个 |
= |
4 |
是 | |
产出指标 |
时效指标 |
全年拨付经费次数 |
20 |
次 |
≥ |
2 |
是 | |
产出指标 |
成本指标 |
全年拨付资金总量 |
20 |
万元 |
≥ |
25 |
是 | |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
当地群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
是 | |
效益指标 |
社会效益指标 |
促进村居正常运转,提升对外服务品质 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 |
2024 年项目支出绩效目标表
编制单位: 823002-潼南区寿桥农业服务中心
单位:万元
项目名称 |
50015224T000004247150-寿桥镇村居五险(常年性项目) |
业务主管部门 |
潼南区寿桥镇 |
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
当年预算(万元) |
16.50 |
本级安排(万 元) |
16.50 |
上级补助(万 元) |
|||
项目概述 |
用于缴纳村社干部、本土人才保险费。 | ||
立项依据 |
依据相关文件立项 |
当年绩效目标 |
村居干部五险单位部分以及发放村干部购买养老保险财政补贴。 | |||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
产出指标 |
质量指标 |
保障村居干部基本参保权益 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |
效益指标 |
社会效益指标 |
提高村居正常运转效率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村居干部满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
是 | |
产出指标 |
数量指标 |
村居干部购买保险人数 |
20 |
人 |
≥ |
9 |
是 | |
产出指标 |
数量指标 |
发放村居干部保险个数 |
20 |
个 |
≥ |
4 |
是 |