重庆市潼南区上和镇人民政府
2019年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。
1.宣传和执行党的路线方针政策,贯彻执行上级的各项决议,组织带领全体干部,努力完成本单位所担负经济发展、社会稳定各项中心工作和任务;
2.加强党组织自身建设,领导以村(居)党组织委核心的村(居)组织体系建设;领导和指导社区非公有制经济组织开展党的工作;
3.领导本镇工会、共青团、妇联等群众组织,支持和保证其依照各自章程开展工作;
4.以经济建设为中心,抓好招商引资、向上争资工作,做好培植,税源工作,努力为区域经济发展营造良好的社会环境,促进区域经济发展;
5.组织、协调党、政、工、青、妇、司法局、派出所等部门和周边单位,密切关注辖区内的治安动态,掌握、分析治安状况,及时向上级部门上报信息,重大问题报告党政领导研究解决;
6.对本辖区城市管理、计划生育、民政低保、就业和社会保障、社区建设、精神文明建设中的重大问题行使组织领导,综合协调、监督评议的行政管理职能,协调有关部门,动员各方力量,整合各类资源,服务群众,共同推进社区建设。
(二)机构设置。
本单位共有单位机构数8个,其中:行政3个(党委、人大机关、政府机关),事业5个(参照公务员法管理1个、财政补助4个,分别为:水务站、文化站、农业服务中心、社保所)。(注:原畜牧站归属到本单位农业服务中心)。
(三)单位构成。
从预算单位构成看,纳入本部门2019年度决算编制的一级预算单位主要有以下部门:
单位编码 |
单位名称 |
单位性质 |
920601015001 |
上和人大 |
行政 |
920601015002 |
上和政府 |
行政 |
920601015003 |
上和党委 |
行政 |
920601015004 |
上和农业服务中心 |
事业 |
920601015005 |
上和文化服务中心 |
事业 |
920601015006 |
上和劳动就业和服务保障所 |
事业 |
920601015007 |
上和退役军人服务站 |
事业 |
920601015008001 |
上和综合行政执法大队 |
参公 |
920601015008002 |
上和综合行政执法大队 |
事业 |
920601015009 |
上和村镇建设服务中心 |
事业 |
9206010150010 |
上和产业发展服务中心 |
事业 |
(四)机构改革情况。
按照重庆市机构改革方案要求,本部门机构改革正在推进过程中。财政财务调整情况。2019年度机构改革正在推进过程中,根据本部门2019年末财政财务管理实际,2019年度决算仅反映改革前有关情况。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计3,332.35万元,支出总计3,332.35万元。收支较上年决算数减少1,658.62万元、下降33.23%,主要原因是严格遵守八项规定,控制开支,减少部分项目支出。年初结转和结余0.00万元。
2.收入情况。2019年度收入合计3,332.35万元,较上年决算数减少1,658.62万元,下降33.23%,主要原因是严格遵守八项规定,控制开支,减少部分项目支出。其中:财政拨款收入3,332.35万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2019年度支出合计3,332.35万元,较上年决算数减少1,658.62万元,下降33.23%,主要原因是严格遵守八项规定,控制开支,减少部分项目支出。其中:基本支出1,511.73万元,占45.37%;项目支出1,820.62万元,占54.63%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计3,332.35万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少1,658.62万元,下降33.23%。主要原因是严格遵守八项规定,控制开支,减少部分项目支出。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入3,332.35万元,较上年决算数减少1,658.62万元,下降33.23%。主要原因是严格遵守八项规定,控制开支,减少部分项目支出。较年初预算数增加1,494.37万元,增长81.31%。主要原因是人员调资及基本养老保险,职业年金缴费,平时考核资金支出。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3,332.35万元,较上年决算数减少1,658.62万元,下降33.23%。主要原因是严格遵守八项规定,控制开支,减少部分项目支出。较年初预算数增加1,494.37万元,增长81.31%。主要原因是人员调资及基本养老保险,职业年金缴费,平时考核资金支出。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出1,708.74万元,占51.28%,较年初预算数增加948.65万元,增长124.81%,主要原因是人员调资,社保基数提高,差旅费增加等。
(2)公共安全支出105.34万元(其中七.五普法支出人均2元,共计6.4万元),占3.16%,较年初预算数减少7.66万元,下降6.78%,主要原因是公共安全相关项目支出减少,较好的维护乡镇维稳工作。
(3)文化旅游体育与传媒支出47.37万元,占1.42%,较年初预算数减少34.63万元,下降42.23%,主要原因是部门人员公用经费减少。
(4)社会保障与就业支出269.07万元,占8.07%,较年初预算数增加118.07万元,增长78.19%,主要原因是社保基数提高。
(5)卫生健康支出66.68万元,占2.00%,较年初预算数增加32.41万元,增长94.57%,主要原因是社保基数提高。
(6)城乡社区支出316.87万元,占9.51%,较年初预算数增加316.87万元,增长0.00%。
(7)农林水支出767.48万元,占23.03%,较年初预算数增加92.71万元,增长13.74%,主要原因是部门人员增加,公用经费增加。
(8)住房保障支出50.81万元,占1.52%,较年初预算数增加27.96万元,增长122.36%,主要原因是公积金基数上调。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出1,511.73万元。其中:人员经费1,151.21万元,较上年决算数增加113.88万元,增长10.98%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费360.52万元,较上年决算数减少50.38万元,下降12.26%,主要原因是减少了公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计28.59万元,较年初预算数减少1.41万元,下降4.70%,主要原因是严格认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.33万元,下降1.14%,主要原因是严格遵守八项规定,控制开支。
(二)“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。
公务车购置费0.00万元。
公务车运行维护费9.80万元,主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.20万元,下降2.00%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.33万元,下降3.26%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费18.79万元,主要用于接待接待国内其他省市财政厅到我单位学习调研政府财务报告编制工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.21万元,下降6.05%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。
(三)“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待246批次1,882人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费99.83元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.90万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。
2019年度本部门机关运行经费支出320.20万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少33.68万元,下降9.52%,主要原因是严格遵守八项规定,控制开支。
此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出7.03万元,较上年决算数减少5.98万元,下降45.96%,主要原因是减少会议次数。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出5.42万元,较上年决算数减少5.87万元,下降51.99%,主要原因是减少了培训次数。
(二)国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。
2019年度本部门政府采购支出总额5.38万元,其中:政府采购货物支出5.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.36万元,占政府采购支出总额的81.04%,其中:授予小微企业合同金额4.36万元,占政府采购支出总额的81.04%。主要用于采购办公用品。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况(必须公开内容)
预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求,我镇对其中一个项目开展了重要绩效自评,涉及资金284.26万元。从评价情况来看,项目总体达到年初设定目标。主要产出效果支持乡村发展11个、发放老党员补助、离职村干部、误工补助220余万元,共计380余人享受生活补助,每月准时支出各项补助,确保各村运转,带动周边产业经济发展,提高人均年可支配收入高达1.5万元。
(二)绩效自评结果
1.项目资金绩效目标自评表
项目资金绩效目标自评表 | |||||||||||
(2019年度) | |||||||||||
专项(项目) |
村(社区)运转 |
联系人及电话 |
刘波 15923902386 | ||||||||
名称 | |||||||||||
项目单位 |
重庆市潼南区上和镇人民政府 |
实施单位 |
重庆市潼南区上和镇人民政府 | ||||||||
项目资金 (万元) |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A,%) | ||||||||
总量 |
284.26 |
总量 |
284.26 |
100% | |||||||
其中:财政资金 |
284.26 |
其中:财政资金 |
284.26 |
100% | |||||||
年度总体 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
目标 |
财政局年初发放计划280余万元,实际发放完成280余万元 |
2019全年目标实际发放完成280余万元,完成率100% | |||||||||
绩效指标 |
一级 |
指标名称 |
年度指标值(目标批复值) |
全年完成值 |
完成比例 |
权重 |
得分 |
未完成原因和改进措施 | |||
指标 |
(二级指标) |
及相关说明 | |||||||||
产出 |
数量指标 |
计划支付各村业务活动经费及项目开支 |
支持乡村发展11个、发放老党员补助、离职村干部、误工补助220余万元 |
实际完成率 |
30 |
10 |
|||||
质量指标 |
按照国家规定的财务质量标准和制度要求开支 |
全面按照国家规定的财务质量标准和制度要求开支 |
质量合格率 |
10 |
|||||||
时效指标 |
1年 |
每月准时支出各项补助,确保各村运转 |
完成及时率 |
10 |
|||||||
成本指标 |
成本节约率 |
||||||||||
效益 |
经济效益 |
农村产业经济发展的提高 |
带动周边产业经济发展,提高人均年可支配收入 |
40 |
10 |
||||||
社会效益 |
农村政治发展的提高 |
带动我镇乡村政治发展,提高人民素质 |
10 |
||||||||
生态效益 |
生态环保有效提高 |
有效管理我镇乡村生态环境,改善生活环境 |
10 |
||||||||
可持续影响 |
各村运行完好,长期改善居民生活环境 |
村级运行完好度提高,改善了居民生活环境 |
10 |
||||||||
管理 |
项目、财务管理 |
建立有项目资金管理细则 |
资金支出明细清楚,支出发票附件齐全 |
10 |
10 |
||||||
满意度 |
社会公众或服务对象满意度 |
提高群众满意度 |
群众满意度进一步提高 |
20 |
20 |
||||||
2.绩效自评报告或案例
无
(三)重点绩效评价结果(如有)
区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的,主管部门需随决算公开重点绩效评价报告或案例,与向市人大常委会报告的一致,可以附件形式附后。市财政局适时对重点评价结果再进行集中公开。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-44410001。
表一: |
封面代码 |
|||||||||||||||||||
公开部门:重庆市潼南区上和镇人民政府 |
2019年度 单位:万元 |
|||||||||||||||||||
单位名称 |
重庆市潼南区上和镇人民政府 |
|||||||||||||||||||
单位负责人 |
李堃 |
|||||||||||||||||||
财务负责人 |
刘波 |
|||||||||||||||||||
填表人 |
桂丹丹 |
|||||||||||||||||||
电话号码(区号) |
023 |
|||||||||||||||||||
电话号码 |
44410001 |
|||||||||||||||||||
分机号 |
||||||||||||||||||||
单位地址 |
重庆市潼南区上和镇田湾街88号 |
|||||||||||||||||||
组织机构代码(各级技术监督局核发) |
009332220 |
|||||||||||||||||||
邮政编码 |
402671 |
|||||||||||||||||||
财政预算代码 |
615 |
|||||||||||||||||||
单位预算级次 |
一级预算单位 |
|||||||||||||||||||
单位所在地区(国家标准:行政区划代码) |
潼南区 |
|||||||||||||||||||
单位基本性质 |
其他单位 |
|||||||||||||||||||
单位执行会计制度 |
政府会计制度 |
|||||||||||||||||||
预算管理级次 |
乡镇级 |
|||||||||||||||||||
隶属关系 |
潼南区 |
|||||||||||||||||||
部门标识代码 |
国务院办公厅 |
|||||||||||||||||||
国民经济行业分类 |
国家机构 |
|||||||||||||||||||
新报因素 |
连续上报 |
|||||||||||||||||||
上年代码 |
0093322206 |
|||||||||||||||||||
报表类型 |
乡镇汇总录入表 |
|||||||||||||||||||
备用码 |
||||||||||||||||||||
统一社会信用代码 |
11500223009332220L |
|||||||||||||||||||
备用码一 |
13983776361 |
|||||||||||||||||||
备用码二 |
||||||||||||||||||||
事业单位改革分类 |
||||||||||||||||||||
— 1 — |
||||||||||||||||||||
表二: |
收入支出决算总表 |
|||||||||||||||||||
公开01表 |
||||||||||||||||||||
公开部门:重庆市潼南区上和镇人民政府 |
2019年度 |
单位:万元 |
||||||||||||||||||
收入 |
支出 |
|||||||||||||||||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|||||||||||||||||
一、财政拨款收入 |
3,332.35 |
一、一般公共服务支出 |
1,708.74 |
|||||||||||||||||
二、上级补助收入 |
二、外交支出 |
|||||||||||||||||||
三、事业收入 |
三、国防支出 |
|||||||||||||||||||
四、经营收入 |
四、公共安全支出 |
105.34 |
||||||||||||||||||
五、附属单位上缴收入 |
五、教育支出 |
|||||||||||||||||||
六、其他收入 |
六、科学技术支出 |
|||||||||||||||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 |
47.37 |
|||||||||||||||||||
八、社会保障和就业支出 |
269.07 |
|||||||||||||||||||
九、卫生健康支出 |
66.68 |
|||||||||||||||||||
十、节能环保支出 |
||||||||||||||||||||
十一、城乡社区支出 |
316.87 |
|||||||||||||||||||
十二、农林水支出 |
767.48 |
|||||||||||||||||||
十三、交通运输支出 |
||||||||||||||||||||
十四、资源勘探信息等支出 |
||||||||||||||||||||
十五、商业服务业等支出 |
||||||||||||||||||||
十六、金融支出 |
||||||||||||||||||||
十七、援助其他地区支出 |
||||||||||||||||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||||||||||||||||
十九、住房保障支出 |
50.81 |
|||||||||||||||||||
二十、粮油物资储备支出 |
||||||||||||||||||||
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
||||||||||||||||||||
二十二、其他支出 |
||||||||||||||||||||
二十三、债务还本支出 |
||||||||||||||||||||
二十四、债务付息支出 |
||||||||||||||||||||
本年收入合计 |
3,332.35 |
本年支出合计 |
3,332.35 |
|||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
|||||||||||||||||||
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||
总计 |
3,332.35 |
总计 |
3,332.35 |
|||||||||||||||||
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。
表三: |
||||||||||||||||||||
收入决算表 |
||||||||||||||||||||
公开02表 |
||||||||||||||||||||
公开部门:重庆市潼南区上和镇人民政府 |
2019年度 |
单位:万元 |
||||||||||||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
|||||||||||||||||||
小计 |
其中:教育收费 |
|||||||||||||||||||
合计 |
3,332.35 |
3,332.35 |
||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
1,708.74 |
1,708.74 |
|||||||||||||||||
20101 |
人大事务 |
27.86 |
27.86 |
|||||||||||||||||
2010101 |
行政运行 |
17.99 |
17.99 |
|||||||||||||||||
2010104 |
人大会议 |
9.87 |
9.87 |
|||||||||||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
898.49 |
898.49 |
|||||||||||||||||
2010301 |
行政运行 |
699.41 |
699.41 |
|||||||||||||||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
199.08 |
199.08 |
|||||||||||||||||
20106 |
财政事务 |
39.79 |
39.79 |
|||||||||||||||||
2010601 |
行政运行 |
39.79 |
39.79 |
|||||||||||||||||
20113 |
商贸事务 |
649.48 |
649.48 |
|||||||||||||||||
2011308 |
招商引资 |
649.48 |
649.48 |
|||||||||||||||||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
93.12 |
93.12 |
|||||||||||||||||
2013101 |
行政运行 |
93.12 |
93.12 |
|||||||||||||||||
204 |
公共安全支出 |
105.34 |
105.34 |
|||||||||||||||||
20499 |
其他公共安全支出 |
105.34 |
105.34 |
|||||||||||||||||
2049901 |
其他公共安全支出 |
105.34 |
105.34 |
|||||||||||||||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
47.38 |
47.38 |
|||||||||||||||||
20701 |
文化和旅游 |
47.38 |
47.38 |
|||||||||||||||||
2070109 |
群众文化 |
45.61 |
45.61 |
|||||||||||||||||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1.77 |
1.77 |
|||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
269.08 |
269.08 |
|||||||||||||||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
31.54 |
31.54 |
|||||||||||||||||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
31.54 |
31.54 |
|||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
193.79 |
193.79 |
|||||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
83.26 |
83.26 |
|||||||||||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.66 |
33.66 |
|||||||||||||||||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
76.87 |
76.87 |
|||||||||||||||||
20820 |
临时救助 |
43.75 |
43.75 |
|||||||||||||||||
2082001 |
临时救助支出 |
43.75 |
43.75 |
|||||||||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
66.68 |
66.68 |
|||||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
66.68 |
66.68 |
|||||||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
30.41 |
30.41 |
|||||||||||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
18.38 |
18.38 |
|||||||||||||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.25 |
11.25 |
|||||||||||||||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.64 |
6.64 |
|||||||||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
316.87 |
316.87 |
|||||||||||||||||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
316.87 |
316.87 |
|||||||||||||||||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
316.87 |
316.87 |
|||||||||||||||||
213 |
农林水支出 |
767.47 |
767.47 |
|||||||||||||||||
21301 |
农业 |
244.01 |
244.01 |
|||||||||||||||||
2130104 |
事业运行 |
241.01 |
241.01 |
|||||||||||||||||
2130122 |
农业生产支持补贴 |
3.00 |
3.00 |
|||||||||||||||||
21303 |
水利 |
11.57 |
11.57 |
|||||||||||||||||
2130399 |
其他水利支出 |
11.57 |
11.57 |
|||||||||||||||||
21307 |
农村综合改革 |
511.89 |
511.89 |
|||||||||||||||||
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
200.00 |
200.00 |
|||||||||||||||||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
241.84 |
241.84 |
|||||||||||||||||
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
70.05 |
70.05 |
|||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
50.81 |
50.81 |
|||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
50.81 |
50.81 |
|||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
50.81 |
50.81 |
|||||||||||||||||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表四: |
||||||||||||||||||||
支出决算表 |
||||||||||||||||||||
公开03表 |
||||||||||||||||||||
公开部门:重庆市潼南区上和镇人民政府 |
2019年度 |
单位:万元 |
||||||||||||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
|||||||||||||||||||
合计 |
3,332.35 |
1,511.73 |
1,820.62 |
|||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
1,708.74 |
868.96 |
839.78 |
||||||||||||||||
20101 |
人大事务 |
27.86 |
23.70 |
4.16 |
||||||||||||||||
2010101 |
行政运行 |
17.99 |
17.99 |
|||||||||||||||||
2010104 |
人大会议 |
9.87 |
5.71 |
4.16 |
||||||||||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
898.49 |
712.35 |
186.14 |
||||||||||||||||
2010301 |
行政运行 |
699.41 |
699.41 |
|||||||||||||||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
199.08 |
12.94 |
186.14 |
||||||||||||||||
20106 |
财政事务 |
39.79 |
39.79 |
|||||||||||||||||
2010601 |
行政运行 |
39.79 |
39.79 |
|||||||||||||||||
20113 |
商贸事务 |
649.48 |
649.48 |
|||||||||||||||||
2011308 |
招商引资 |
649.48 |
649.48 |
|||||||||||||||||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
93.12 |
93.12 |
|||||||||||||||||
2013101 |
行政运行 |
93.12 |
93.12 |
|||||||||||||||||
204 |
公共安全支出 |
105.34 |
105.34 |
|||||||||||||||||
20499 |
其他公共安全支出 |
105.34 |
105.34 |
|||||||||||||||||
2049901 |
其他公共安全支出 |
105.34 |
105.34 |
|||||||||||||||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
47.38 |
47.38 |
|||||||||||||||||
20701 |
文化和旅游 |
47.38 |
47.38 |
|||||||||||||||||
2070109 |
群众文化 |
45.61 |
45.61 |
|||||||||||||||||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1.77 |
1.77 |
|||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
269.08 |
225.33 |
43.75 |
||||||||||||||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
31.54 |
31.54 |
|||||||||||||||||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
31.54 |
31.54 |
|||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
193.79 |
193.79 |
|||||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
83.26 |
83.26 |
|||||||||||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.66 |
33.66 |
|||||||||||||||||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
76.87 |
76.87 |
|||||||||||||||||
20820 |
临时救助 |
43.75 |
43.75 |
|||||||||||||||||
2082001 |
临时救助支出 |
43.75 |
43.75 |
|||||||||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
66.68 |
66.68 |
|||||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
66.68 |
66.68 |
|||||||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
30.41 |
30.41 |
|||||||||||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
18.38 |
18.38 |
|||||||||||||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.25 |
11.25 |
|||||||||||||||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.64 |
6.64 |
|||||||||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
316.87 |
316.87 |
|||||||||||||||||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
316.87 |
316.87 |
|||||||||||||||||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
316.87 |
316.87 |
|||||||||||||||||
213 |
农林水支出 |
767.47 |
252.58 |
514.89 |
||||||||||||||||
21301 |
农业 |
244.01 |
241.01 |
3.00 |
||||||||||||||||
2130104 |
事业运行 |
241.01 |
241.01 |
|||||||||||||||||
2130122 |
农业生产支持补贴 |
3.00 |
3.00 |
|||||||||||||||||
21303 |
水利 |
11.57 |
11.57 |
|||||||||||||||||
2130399 |
其他水利支出 |
11.57 |
11.57 |
|||||||||||||||||
21307 |
农村综合改革 |
511.89 |
511.89 |
|||||||||||||||||
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
200.00 |
200.00 |
|||||||||||||||||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
241.84 |
241.84 |
|||||||||||||||||
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
70.05 |
70.05 |
|||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
50.81 |
50.81 |
|||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
50.81 |
50.81 |
|||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
50.81 |
50.81 |
|||||||||||||||||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||||||||||||
表五:
财政拨款收入支出决算总表 | |||||
公开04表 | |||||
公开部门:重庆市潼南区上和镇人民政府 |
2019年度 |
单位:万元 | |||
收 入 |
支 出 | ||||
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
3,332.35 |
一、一般公共服务支出 |
1,708.74 |
1,708.74 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
||||
三、国防支出 |
|||||
四、公共安全支出 |
105.34 |
105.34 |
|||
五、教育支出 |
|||||
六、科学技术支出 |
|||||
七、文化旅游体育与传媒支出 |
47.37 |
47.37 |
|||
八、社会保障和就业支出 |
269.07 |
269.07 |
|||
九、卫生健康支出 |
66.68 |
66.68 |
|||
十、节能环保支出 |
|||||
十一、城乡社区支出 |
316.87 |
316.87 |
|||
十二、农林水支出 |
767.48 |
767.48 |
|||
十三、交通运输支出 |
|||||
十四、资源勘探信息等支出 |
|||||
十五、商业服务业等支出 |
|||||
十六、金融支出 |
|||||
十七、援助其他地区支出 |
|||||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||||
十九、住房保障支出 |
50.81 |
50.81 |
|||
二十、粮油物资储备支出 |
|||||
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|||||
二十二、其他支出 |
|||||
二十三、债务还本支出 |
|||||
二十四、债务付息支出 |
|||||
本年收入合计 |
3,332.35 |
本年支出合计 |
3,332.35 |
3,332.35 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
||||
一、一般公共预算财政拨款 |
|||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
|||||
总计 |
3,332.35 |
总计 |
3,332.35 |
3,332.35 |
|
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
表六:
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||
公开05表 |
||||||||
公开部门:重庆市潼南区上和镇人民政府 |
2019年度 |
单位:万元 |
||||||
项目 |
年初结转结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
合计 |
3,332.35 |
3,332.35 |
1,511.73 |
1,820.62 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
1,708.74 |
1,708.74 |
868.96 |
839.78 |
|||
20101 |
人大事务 |
27.86 |
27.86 |
23.70 |
4.16 |
|||
2010101 |
行政运行 |
17.99 |
17.99 |
17.99 |
||||
2010104 |
人大会议 |
9.87 |
9.87 |
5.71 |
4.16 |
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
898.49 |
898.49 |
712.35 |
186.14 |
|||
2010301 |
行政运行 |
699.41 |
699.41 |
699.41 |
||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
199.08 |
199.08 |
12.94 |
186.14 |
|||
20106 |
财政事务 |
39.79 |
39.79 |
39.79 |
||||
2010601 |
行政运行 |
39.79 |
39.79 |
39.79 |
||||
20113 |
商贸事务 |
649.48 |
649.48 |
649.48 |
||||
2011308 |
招商引资 |
649.48 |
649.48 |
649.48 |
||||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
93.12 |
93.12 |
93.12 |
||||
2013101 |
行政运行 |
93.12 |
93.12 |
93.12 |
||||
204 |
公共安全支出 |
105.34 |
105.34 |
105.34 |
||||
20499 |
其他公共安全支出 |
105.34 |
105.34 |
105.34 |
||||
2049901 |
其他公共安全支出 |
105.34 |
105.34 |
105.34 |
||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
47.38 |
47.38 |
47.38 |
||||
20701 |
文化和旅游 |
47.38 |
47.38 |
47.38 |
||||
2070109 |
群众文化 |
45.61 |
45.61 |
45.61 |
||||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1.77 |
1.77 |
1.77 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
269.08 |
269.08 |
225.33 |
43.75 |
|||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
31.54 |
31.54 |
31.54 |
||||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
31.54 |
31.54 |
31.54 |
||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
193.79 |
193.79 |
193.79 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
83.26 |
83.26 |
83.26 |
||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.66 |
33.66 |
33.66 |
||||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
76.87 |
76.87 |
76.87 |
||||
20820 |
临时救助 |
43.75 |
43.75 |
43.75 |
||||
2082001 |
临时救助支出 |
43.75 |
43.75 |
43.75 |
||||
210 |
卫生健康支出 |
66.68 |
66.68 |
66.68 |
||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
66.68 |
66.68 |
66.68 |
||||
2101101 |
行政单位医疗 |
30.41 |
30.41 |
30.41 |
||||
2101102 |
事业单位医疗 |
18.38 |
18.38 |
18.38 |
||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.25 |
11.25 |
11.25 |
||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.64 |
6.64 |
6.64 |
||||
212 |
城乡社区支出 |
316.87 |
316.87 |
316.87 |
||||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
316.87 |
316.87 |
316.87 |
||||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
316.87 |
316.87 |
316.87 |
||||
213 |
农林水支出 |
767.47 |
767.47 |
252.58 |
514.89 |
|||
21301 |
农业 |
244.01 |
244.01 |
241.01 |
3.00 |
|||
2130104 |
事业运行 |
241.01 |
241.01 |
241.01 |
||||
2130122 |
农业生产支持补贴 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
||||
21303 |
水利 |
11.57 |
11.57 |
11.57 |
||||
2130399 |
其他水利支出 |
11.57 |
11.57 |
11.57 |
||||
21307 |
农村综合改革 |
511.89 |
511.89 |
511.89 |
||||
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
200.00 |
200.00 |
200.00 |
||||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
241.84 |
241.84 |
241.84 |
||||
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
70.05 |
70.05 |
70.05 |
||||
221 |
住房保障支出 |
50.81 |
50.81 |
50.81 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
50.81 |
50.81 |
50.81 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
50.81 |
50.81 |
50.81 |
||||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。 |
表七:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
公开06表 |
|||||||||
公开部门:重庆市潼南区上和镇人民政府 |
2019年度 |
单位:万元 |
|||||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,048.33 |
302 |
商品和服务支出 |
359.67 |
310 |
资本性支出 |
0.85 |
|
30101 |
基本工资 |
248.78 |
30201 |
办公费 |
39.90 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||
30102 |
津贴补贴 |
120.21 |
30202 |
印刷费 |
24.63 |
31002 |
办公设备购置 |
0.85 |
|
30103 |
奖金 |
126.81 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
30106 |
伙食补助费 |
3.77 |
30204 |
手续费 |
0.06 |
31005 |
基础设施建设 |
||
30107 |
绩效工资 |
135.16 |
30205 |
水费 |
5.32 |
31006 |
大型修缮 |
||
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
83.26 |
30206 |
电费 |
11.59 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
30109 |
职业年金缴费 |
33.66 |
30207 |
邮电费 |
13.02 |
31008 |
物资储备 |
||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
48.79 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
|||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.71 |
30211 |
差旅费 |
92.06 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
30113 |
住房公积金 |
55.02 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
|||
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修(护)费 |
19.31 |
31013 |
公务用车购置 |
|||
30199 |
其他工资福利支出 |
190.17 |
30214 |
租赁费 |
8.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
303 |
对个人和家庭的补助 |
102.88 |
30215 |
会议费 |
2.88 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
2.81 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
7.78 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
||||
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||||
30305 |
生活补助 |
84.15 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|||
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
16.05 |
31204 |
费用补贴 |
|||
30307 |
医疗费补助 |
17.89 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
|||
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
15.54 |
31299 |
其他对企业补助 |
|||
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
10.34 |
399 |
其他支出 |
|||
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.80 |
39906 |
赠与 |
|||
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
0.84 |
30239 |
其他交通费用 |
29.77 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
50.82 |
39999 |
其他支出 |
|||||
307 |
债务利息及费用支出 |
||||||||
30701 |
国内债务付息 |
||||||||
30702 |
国外债务付息 |
||||||||
30703 |
国内债务发行费用 |
||||||||
30704 |
国外债务发行费用 |
||||||||
人员经费合计 |
1,151.21 |
公用经费合计 |
360.52 |
||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||
公开07表 |
|||||||||||||
公开部门:重庆市潼南区上和镇人民政府 |
2019年度 |
单位:万元 |
|||||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||
合计 |
|||||||||||||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
|||||||||||||
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
表九: |
|||||||||||||
机构运行信息表 |
|||||||||||||
公开08表 |
|||||||||||||
公开部门:重庆市潼南区上和镇人民政府 |
2019年度 |
单位:万元 |
|||||||||||
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|||||||||
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
320.20 |
|||||||||
(一)支出合计 |
30.00 |
28.59 |
(一)行政单位 |
313.03 |
|||||||||
1.因公出国(境)费 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
7.16 |
|||||||||||
2.公务用车购置及运行维护费 |
10.00 |
9.80 |
五、国有资产占用情况 |
— |
|||||||||
(1)公务用车购置费 |
(一)车辆数合计(辆) |
2 |
|||||||||||
(2)公务用车运行维护费 |
10.00 |
9.80 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
||||||||||
3.公务接待费 |
20.00 |
18.79 |
2.主要领导干部用车 |
||||||||||
(1)国内接待费 |
20.00 |
18.79 |
3.机要通信用车 |
||||||||||
其中:外事接待费 |
4.应急保障用车 |
2 |
|||||||||||
(2)国(境)外接待费 |
5.执法执勤用车 |
||||||||||||
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
||||||||||
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
7.离退休干部用车 |
|||||||||||
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
8.其他用车 |
|||||||||||
3.公务用车购置数(辆) |
— |
(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套) |
|||||||||||
4.公务用车保有量(辆) |
— |
2 |
(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套) |
||||||||||
5.国内公务接待批次(个) |
— |
246 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|||||||||
其中:外事接待批次(个) |
— |
(一)政府采购支出合计 |
5.38 |
||||||||||
6.国内公务接待人次(人) |
— |
1,882 |
1.政府采购货物支出 |
5.38 |
|||||||||
其中:外事接待人次(人) |
— |
2.政府采购工程支出 |
|||||||||||
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
3.政府采购服务支出 |
|||||||||||
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
4.36 |
||||||||||
二、会议费 |
4.60 |
7.03 |
其中:授予小微企业合同金额 |
4.36 |
|||||||||
三、培训费 |
5.15 |
5.42 |
|||||||||||
备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |
|||||||||||||
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。 |
|||||||||||||