潼南区桂林街道办事处

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[ 索引号 ] 115002237907293725/2024-00012 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ] 潼南区桂林街道 [ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [成文日期 ] 2024-04-03 [ 发布日期 ] 2024-04-03 [ 体裁分类 ] 公文

重庆市潼南区桂林街道退役军人服务站2024年部门预算情况说明

重庆市潼南区桂林街道退役军人服务站

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

在区委、区政府和街道党工委的领导下,贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规;主要承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务,搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所;承办街道党工委、办事处交办其他事项。

(二)单位构成

潼南区桂林街道退役军人服务站是潼南区桂林街道办事处下属事业单位,为全额拨款事业单位,在编职工3人,离退休1人。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2024年年初预算数63.04万元,其中:一般公共预算拨款63.04万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少58.32万元,主要是项目经费拨款比上年减少59.52万元。

(二)支出预算:2024年年初预算数63.04万元,其中:社会保障和就业支出57.03万元,卫生健康支出3.24万元,住房保障支出2.76万元。支出较去年减少58.32万元,主要是减少了就业补助支出41.52万元,减少了退役军人管理事务支出18万元。主要是项目支出比上年减少59.52万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入63.04万元,一般公共预算财政拨款支出63.04万元,比2023年减少58.32万元。其中:基本支出63.04万元,比2023年增加1.2万元,主要原因是人员工资正常晋升、社保缴费增加,用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,比2023年减少59.52万元,主要原因是2024年初预算减少了高质量退役军人服务站建设、退役军人再就业补助等项目。

2024年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元。

四、三公经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元。其中:公务接待费0万元;公务用车运行维护费0万元;公务用车购置费0万元;均与上年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、事业运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费51.51万元,主要用于办公费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款0万元。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:李海燕联系方式:13668056455


附件1

财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

63.04

一、本年支出

63.04

63.04

一般公共预算资金

63.04

社会保障和就业支出

57.03

57.03

政府性基金预算资金

卫生健康支出

3.24

3.24

国有资本经营预算资金

住房保障支出

2.76

2.76

二、上年结转

二、结转下年

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入合计

63.04

支出合计

63.04

63.04


附件2

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

功能分类科目

2024年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

63.04

63.04

208

社会保障和就业支出

57.03

57.03

20805

行政事业单位养老支出

5.52

5.52

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.68

3.68

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.84

1.84

20828

退役军人管理事务

51.51

51.51

2082850

事业运行

51.51

51.51

210

卫生健康支出

3.24

3.24

21011

行政事业单位医疗

3.24

3.24

2101102

事业单位医疗

2.76

2.76

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.48

0.48

221

住房保障支出

2.76

2.76

22102

住房改革支出

2.76

2.76

2210201

住房公积金

2.76

2.76


附件3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

2024年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

63.04

51.88

11.15

301

工资福利支出

51.88

51.88

30101

基本工资

12.58

12.58

30102

津贴补贴

0.46

0.46

30107

绩效工资

27.01

27.01

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

3.68

3.68

30109

职业年金缴费

1.84

1.84

30110

职工基本医疗保险缴费

1.96

1.96

30112

其他社会保障缴费

1.10

1.10

30113

住房公积金

2.76

2.76

30114

医疗费

0.48

0.48

302

商品和服务支出

11.15

11.15

30201

办公费

7.15

7.15

30205

水费

0.25

0.25

30206

电费

2.50

2.50

30216

培训费

0.17

0.17

30228

工会经费

0.28

0.28

30229

福利费

0.81

0.81



附件4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2024年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费



附件5

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)



附件6

部门收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

63.04

合计

63.04

一般公共预算资金

63.04

社会保障和就业支出

57.03

政府性基金预算资金

卫生健康支出

3.24

国有资本经营预算资金

住房保障支出

2.76

财政专户管理资金

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金



附件7

部门收入总表

单位:万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

63.04

63.04

208

社会保障和就业支出

57.03

57.03

20805

行政事业单位养老支出

5.52

5.52

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.68

3.68

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.84

1.84

20828

退役军人管理事务

51.51

51.51

2082850

事业运行

51.51

51.51

210

卫生健康支出

3.24

3.24

21011

行政事业单位医疗

3.24

3.24

2101102

事业单位医疗

2.76

2.76

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.48

0.48

221

住房保障支出

2.76

2.76

22102

住房改革支出

2.76

2.76

2210201

住房公积金

2.76

2.76



附件8

部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

63.04

63.04

208

社会保障和就业支出

57.03

57.03

20805

行政事业单位养老支出

5.52

5.52

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.68

3.68

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.84

1.84

20828

退役军人管理事务

51.51

51.51

2082850

事业运行

51.51

51.51

210

卫生健康支出

3.24

3.24

21011

行政事业单位医疗

3.24

3.24

2101102

事业单位医疗

2.76

2.76

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.48

0.48

221

住房保障支出

2.76

2.76

22102

住房改革支出

2.76

2.76

2210201

住房公积金

2.76

2.76



附件9

政府采购预算明细表

单位:万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计



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