重庆市潼南区崇龛镇镇人民政府2017年部门预算情况说明
一、主要职责
(一)宣传和执行党的路线方针政策,贯彻执行上级的各项决议,组织带领全体干部,努力完成本单位所担负经济发展、社会稳定等 各项中心工作和任务;
(二)加强党组织自身建设,领导以村(居)党组织为核心的村(居)组织体系建设; 领导和指导社区非公有制经济组织开展党的工 作;
(三)领导本镇工会、共青团、妇联等群众组织,支持和保证其依照各自章程开展工作;
(四)以经济建设为中心,抓好招商引资、向上争资工作,做好培植税源工作,努力为区域经济发展营造良好的社会环境,促进区域 经济发展;
(五)组织、协调党、政、工、青、妇、司法所、派出所等部门和周边单位,密切关注辖区内的治安动态,掌握、分析治安状况,及 时向上级部门上报信息,重大问题报告党政领导研究解决;
(六)对本辖区城市管理、计划生育、民政低保、就业和社会保障、社区建设、精神文明建设中的重大问题行使组织领导、综合协调 、监督评议的行政管理职能,协调有关部门,动员各方力量,整合各类资源,服务群众,共同推进社区建设。
二、部门概况
崇龛镇由行政部门:人大、行政、共产党及全额拨款事业单位:文化、社保所、财政、农业服务中心预算部门组成,其中行政部门, 有行政编制 37 人;在职行政人员 36 人;全额拨款事业单位,事业编制 41 人,实有在职的 32人。退休 37 人,其 中行政退休 22 人,事业退休 15 人。
三、收支预算安排情况
2017年度崇龛镇人民政府一般预算收入 达2283.92万元,较上年增加195.92万元,一般预算支出2283.91万元,较上年增加195.92 万元,收支平衡。其中基本支出1134.9 万元,较上年增加:6.9万元,主要是因为人员调资及基本养老保险、职业年金缴费;项目支 出1149.02万元,较上年增加189.02万元,主要是村社干部人员增加及农村老党员缴费基数调高。全年预算支出按功能科目分类为:一 般公共服务支出450.5万元,占19.72%;社会保障和就业支出1053.59万元,占46.13%;医疗与计划生育支出67.46万元,占2.95%;文 体体育与传媒支出60.38万元,占2.64%;农林水支出495.48万元,占21.69%;住房保障支出48.54万元,占2.13%;城乡社区建设支出 85万元,占3.72%;资源勘探等支出23万元,占1.02%。
四、“三公”经费情况说明 2017年“三公”经费预算 33万元,较2016年减少4万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费 15万元,公务用车费 18 万元。
重庆市潼南区崇龛镇2017年收支预算总表 | |||||
填报单位:潼南区崇龛镇人民政府 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
2016年 | 2017年 | 2016年 | 2017年 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 2,088.10 | 2,283.92 | 一、一般公共服务支出 | 456.46 | 450.46 |
人大事务 | 26.78 | 14.57 | |||
行政运行 | 8.00 | 7.92 | |||
人大会议 | 18.78 | 6.65 | |||
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 342.45 | 345.60 | |||
行政运行 | 330.45 | 345.60 | |||
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 12.00 | ||||
群众团体事务 | 15.82 | 12.26 | |||
行政运行 | 15.82 | 12.26 | |||
财政事务 | 13.67 | 9.77 | |||
行政运行 | 13.67 | 9.77 | |||
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 57.74 | 68.25 | |||
行政运行 | 57.74 | 68.25 | |||
二、文化体育与传媒支出 | 11.30 | 60.38 | |||
文化 | 11.30 | 60.38 | |||
群众文化 | 11.30 | 60.38 | |||
三、社会保障和就业支出 | 923.65 | 1,053.59 | |||
人力资源和社会保障管理事务 | 23.19 | 47.75 | |||
行政事业单位离退休 | 42.46 | 241.88 | |||
归口管理的行政事业单位离退休 | 26.00 | 97.41 | |||
事业单位离退休 | 16.46 | 64.63 | |||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.27 | ||||
机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.56 | ||||
抚恤 | 342.00 | 358.08 | |||
伤残抚恤 | 123.00 | 123.02 | |||
在乡复员、退伍军人生活补助 | 219.00 | 235.06 | |||
社会福利 | |||||
最低生活保障 | 361.00 | 364.45 | |||
城市最低生活保障支出 | 26.00 | 27.66 | |||
农村最低生活保障支出 | 335.00 | 336.79 | |||
特困人员救助供养 | 155.00 | 41.44 | |||
农村特困人员救助供养支出 | 155.00 | 41.44 | |||
四、医疗卫生与计划生育支出 | 104.05 | 67.46 | |||
计划生育事务 | 40.00 | 7.80 | |||
其他计划生育事务 | 40.00 | 7.80 | |||
医疗保障 | 64.05 | 59.66 | |||
行政单位医疗 | 30.00 | 29.97 | |||
事业单位医疗 | 19.05 | 15.73 | |||
公务员医疗补助 | 8.00 | 8.84 | |||
其他行政事业单位医疗 | 7.00 | 5.12 | |||
五、城乡社区支出 | 85.00 | 85.00 | |||
城乡社区环境卫生 | 85.00 | 85.00 | |||
城乡社区环境卫生 | 85.00 | 85.00 | |||
六、农林水支出 | 443.29 | 495.48 | |||
农业 | 175.03 | 218.48 | |||
事业运行 | 110.00 | 121.40 | |||
农村综合改革 | 268.26 | 277.00 | |||
对村民委员会和村党支部的补助 | 183.26 | 186.00 | |||
对村集体经济组织的补助 | 35.00 | 35.00 | |||
其他农林水支出 | 50.00 | 56.00 | |||
七、资源勘探信息等支出 | 23.00 | 23.00 | |||
支持中小企业发展和管理支出 | 23.00 | 23.00 | |||
其他支持中小企业技术发展和管理支出 | 23.00 | 23.00 | |||
八、住房保障支出 | 41.35 | 48.54 | |||
住房改革支出 | 41.35 | 48.54 | |||
住房公积金 | 41.35 | 48.54 | |||
本年收入合计 | 2,088.10 | 2,283.92 | 本年支出合计 | 2088.10 | 2,283.92 |