潼南区别口镇人民政府

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[ 索引号 ] 11500223663587463Q/2025-00134 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ] 潼南区别口镇 [ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [成文日期 ] 2025-09-09 [ 发布日期 ] 2025-09-09 [ 体裁分类 ] 其他

重庆市潼南区别口镇农业服务中心2024年度部门决算公开

重庆市潼南区别口镇农业服务中心

2024年度决算公开

一、部门基本情况

(一)职能职责

1、加强对农业新品种、新技术的推广,抓好示范示验。

2、加强农作物病虫害的防治测报,及时发布病虫害防治信息,并加强对田间作物的管理技术报导。

3、加强新技术推广的业务培训。

4、加强各种经营工作,落实森林防火责任制和各种措施办法,加强对资源管理、保护及利用。

5、完成上级和领导交办的其他工作。

(二)机构设置

全额拨款事业单位:农业服务中心4人。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为389.15万元。收、支与2023年度相比,减少51.56万元,下降11.7%,主要原因是单位人员减少,项目支出压减。

1.收入情况。2024年度收入合计389.15万元,与2023年度相比,减少51.56万元,下降11.7%,主要原因是单位人员减少,项目支出压减。其中:财政拨款收入389.15万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计389.15万元,与2023年度相比,减少51.56万元,下降11.7%,主要原因是单位人员减少,项目支出压减。其中:基本支出137.09万元,占35.2%;项目支出252.06万元,占64.8%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本部门2024年度年收支平衡无结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为389.15万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少51.56万元,下降11.7%。主要原因是单位人员减少,项目支出压减。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入389.15万元,与2023年度相比,减少51.56万元,下降11.7%。主要原因是单位人员减少,项目支出压减。较年初预算数减少25.15万元,下降6.1%。主要原因是单位人员减少,项目支出压减。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出389.15万元,与2023年度相比,减少51.56万元,下降11.7%。主要原因是单位人员减少,项目支出压减。较年初预算数减少25.15万元,下降6.1%。主要原因是单位人员减少,项目支出压减。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

1)社会保障和就业支出18.18万元,占4.7%,较年初预算数增加8.38万元,增长85.5%,主要原因是2024年人员正常增资,标准提升。

2)卫生健康支出4.88万元,占1.3%,较年初预算数减少0.82万元,下降14.4%,主要原因是二次医疗由区财政统一代缴,该费用年中追减。

3)农林水支出361.19万元,占92.8%,较年初预算数减少32.71万元,下降8.3%,主要原因是压减项目支出。

4住房保障支出4.90万元,占1.3%,较年初预算数无增减。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本部门2024年度年收支平衡无结转结余。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出137.09万元。

其中:

人员经费114.45万元,与2023年度相比,增加4.86万元,增长4.4%,主要原因是2024年人员正常增资,标准提升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴,绩效工资,养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费22.64万元,与2023年度相比,增加8.34万元,增长58.3%,主要原因是差旅费和公务接待费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费,公务接待费用。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计2.28万元,较年初预算数减少2.72万元,下降54.4%,主要原因是严格按照预算执行,厉行节约,减少公务接待和公务用车。较上年支出数增加2.28万元,增长100.0%,主要原因是2023年无公务接待费用。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于因公出国(境)费用。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本年无因公出国(境)费用。较上年支出数无增减,主要原因是本年无因公出国(境)费用。

公务用车购置费0.00万元,主要用于公务用车购置费。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本年无公务用车购置费。较上年支出数无增减,主要原因是本年无公务用车购置费。

公务用车运行维护费0.00万元,主要用于公务用车运行维护费。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本年无公务用车运行维护费。较上年支出数无增减,主要原因是本年无公务用车运行维护费。

公务接待费2.28万元,主要用于接待公务。费用支出较年初预算数减少2.72万元,下降54.4%,主要原因是压减了公务接待开支。较上年支出数增加2.28万元,增长100.0%,主要原因是2023年无公务接待。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待22批次264人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费86.41元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元,与2023年度相比,无变化,主要原因是无会议费支出。本年度差旅费支出6.10万元,2023年度相比,增加1.80万元,增长41.9%,主要原因是支付了2023年未支付的差旅费。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费。机关运行经费较上年支出数无增减,主要原因是本部门无机关运行经费

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0 %。主要用于采购采购办公用品、办公设施。

2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体6个二级项目开展了绩效自评,以填报自评表形式开展自评6项,涉及财政拨款项目支出资金252.06万元

(二)部门绩效评价情况


2024年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

支付村居干部补助资金

项目编码:

50015223T000003397085

自评总分:

100.00

项目主管部门:

822-重庆市潼南区别口镇

财政归口处室:

008-基层财政科

部门联系人:

陈威铭

联系电话:

15320266710

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

0.00

125,458.00

125,458.00

其中:财政拨款

0.00

125,458.00

125,458.00

100

10.00

10.00

一般公共预算

0.00

125,458.00

125,458.00

100

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

2022年调整预算追加村居干部补助资金

2022年调整预算追加村居干部补助资金

全年目标完成100%

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

追加2022年村居干部补助

元/月

2460

2460

0

100

50

50

为村居干部提供必要的生活补助

元/月

2460

2460

0

100

30

30

提升对象的满意度

%

93

93

0

100

10

10


2024年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

别口镇村社误工补助(常年性项目

项目编码:

50015224T000004241178

自评总分:

100.00

项目主管部门:

822-重庆市潼南区别口镇

财政归口处室:

008-基层财政科

部门联系人:

陈威铭

联系电话:

15320266710

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

1,640,000.00

1,640,000.00

1,640,000.00

其中:财政拨款

1,640,000.00

1,640,000.00

1,640,000.00

100

10.00

10.00

一般公共预算

1,640,000.00

1,640,000.00

1,640,000.00

100

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

支付村社误工补助。

支付村社误工补助。

全年目标完成100%

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

各村社区干部人数

139

139

0

100

50

50

按月发放

12

12

0

100

10

10

按标准及时发放

%

90

90

0

100

30

30


2024年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

别口镇本土人才补助(常年性项目)

项目编码:

50015224T000004241226

自评总分:

100.00

项目主管部门:

822-重庆市潼南区别口镇

财政归口处室:

008-基层财政科

部门联系人:

陈威铭

联系电话:

15320266710

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

230,000.00

256,080.00

256,080.00

其中:财政拨款

230,000.00

256,080.00

256,080.00

100

10.00

10.00

一般公共预算

230,000.00

256,080.00

256,080.00

100

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

及时支付本土人才补助资金,使本土人才有一个安心工作的环境,全身心服务镇广大人民群众

及时支付本土人才补助资金,使本土人才有一个安心工作的环境,全身心服务镇广大人民群众

全年目标完成100%

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

全年预算本土人才补助资金230000元

元/年

230000

230000

0

100

50

50

能使本土人才有一个安心工作的环境

%

90

90

0

100

30

30

全身心服务镇广大人民群众

%

90

90

0

100

10

10


2024年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

别口镇老党员补助(常年性项目)

项目编码:

50015224T000004241229

自评总分:

100.00

项目主管部门:

822-重庆市潼南区别口镇

财政归口处室:

008-基层财政科

部门联系人:

陈威铭

联系电话:

15320266710

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

161,200.00

159,420.00

159,420.00

其中:财政拨款

161,200.00

159,420.00

159,420.00

100

10.00

10.00

一般公共预算

161,200.00

159,420.00

159,420.00

100

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

按照相关文件标准及时发放老党员补助,提升老党员生活水平

按照相关文件标准及时发放老党员补助,提升老党员生活水平

全年目标完成100%

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

按相关文件执行

元/年

161200

161200

0

100

50

50

及时发放老党员补助

116

116

0

100

10

10

提升老党员生活水平

%

90

90

0

100

30

30


2024年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

别口镇离任村干部补助(常年性项目)

项目编码:

50015224T000004241265

自评总分:

100.00

项目主管部门:

822-重庆市潼南区别口镇

财政归口处室:

008-基层财政科

部门联系人:

陈威铭

联系电话:

15320266710

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

175,000.00

130,210.00

130,210.00

其中:财政拨款

175,000.00

130,210.00

130,210.00

100

10.00

10.00

一般公共预算

175,000.00

130,210.00

130,210.00

100

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

支付离任村干部补助。

支付离任村干部补助。

全年目标完成100%

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

按季度发放离任村干部补助

85

85

0

100

10

10

按相关文件执行

元/年

175000

175000

0

100

50

50

及时拨付离任村干部补助

%

90

90

0

100

30

30


2024年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

别口镇村居五险(常年性项目)

项目编码:

50015224T000004241314

自评总分:

100.00

项目主管部门:

822-重庆市潼南区别口镇

财政归口处室:

008-基层财政科

部门联系人:

陈威铭

联系电话:

15320266710

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

229,600.00

209,408.93

209,408.93

其中:财政拨款

229,600.00

209,408.93

209,408.93

100

10.00

10.00

一般公共预算

229,600.00

209,408.93

209,408.93

100

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

支付2024年村居五险资金。发挥好村居干部应有作用

支付2024年村居五险资金。发挥好村居干部应有作用

全年目标完成100%

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

及时拨付村居干部五险资金

元/月

2700

2700

0

100

10

10

2024年村居干部五险

元/年

229600

229600

0

100

50

50

发挥好村居干部应有作用

%

90

90

0

100

30

30


(三)财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:“023-44415513


收入支出决算总表

公开01

部门:重庆市潼南区别口镇产业发展服务中心

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

389.15

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

18.18

九、卫生健康支出

4.88

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

361.19

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

4.90

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

389.15

本年支出合计

389.15

使用非财政拨款结余(含专用结余)

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

389.15

总计

389.15

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门:重庆市潼南区别口镇产业发展服务中心

公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

389.15

389.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

18.18

18.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

18.18

18.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.20

10.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.98

7.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

4.88

4.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

4.88

4.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

4.08

4.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

361.19

361.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

109.13

109.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

109.13

109.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

252.06

252.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

252.06

252.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

4.90

4.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

4.90

4.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

4.90

4.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

部门:重庆市潼南区别口镇产业发展服务中心

公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

389.15

137.09

252.06

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

18.18

18.18

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

18.18

18.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.20

10.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.98

7.98

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

4.88

4.88

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

4.88

4.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

4.08

4.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

361.19

109.13

252.06

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

109.13

109.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

109.13

109.13

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

252.06

0.00

252.06

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

252.06

0.00

252.06

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

4.90

4.90

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

4.90

4.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

4.90

4.90

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

部门:重庆市潼南区别口镇产业发展服务中心

公开04

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

389.15

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

18.18

18.18

九、卫生健康支出

4.88

4.88

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

361.19

361.19

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

4.90

4.90

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

389.15

本年支出合计

389.15

389.15

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

389.15

总计

389.15

389.15

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:重庆市潼南区别口镇产业发展服务中心

公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

389.15

137.09

252.06

208

社会保障和就业支出

18.18

18.18

0.00

20805

行政事业单位养老支出

18.18

18.18

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.20

10.20

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.98

7.98

0.00

210

卫生健康支出

4.88

4.88

0.00

21011

行政事业单位医疗

4.88

4.88

0.00

2101102

事业单位医疗

4.08

4.08

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.80

0.80

0.00

213

农林水支出

361.19

109.13

252.06

21301

农业农村

109.13

109.13

0.00

2130104

事业运行

109.13

109.13

0.00

21307

农村综合改革

252.06

0.00

252.06

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

252.06

0.00

252.06

221

住房保障支出

4.90

4.90

0.00

22102

住房改革支出

4.90

4.90

0.00

2210201

住房公积金

4.90

4.90

0.00

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:重庆市潼南区别口镇产业发展服务中心

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

110.95

302

商品和服务支出

22.64

310

资本性支出

30101

基本工资

22.05

30201

办公费

3.84

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

3.22

30202

印刷费

0.33

31002

办公设备购置

30103

奖金

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

56.26

30205

水费

0.11

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

10.20

30206

电费

0.82

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

7.98

30207

邮电费

3.17

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

3.47

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

2.07

30211

差旅费

6.10

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

4.90

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

0.80

30213

维修(护)费

0.45

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

3.50

30215

会议费

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

2.28

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

3.50

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

2.05

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

1.79

31206

其他资本性补助

30309

奖励金

30229

福利费

31299

其他对企业补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

399

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

39907

国家赔偿费用支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

1.70

39909

经常性赠与

307

债务利息及费用支出

39910

资本性赠与

30701

国内债务付息

39999

其他支出

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

114.45

公用经费合计

22.64

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:重庆市潼南区别口镇产业发展服务中心

公开07

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:重庆市潼南区别口镇产业发展服务中心

公开08

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00








备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09

部门:重庆市潼南区别口镇产业发展服务中心

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

(一)支出合计

2.28

2.28

(一)行政单位

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

六、资产信息

(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

(2)公务用车运行维护费

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

2.28

2.28

2.主要领导干部用车

(1)国内接待费

2.28

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

22

(一)政府采购支出合计

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

6.国内公务接待人次(人)

264

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

二、会议费

三、培训费

四、差旅费

6.10

备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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