重庆市潼南区行政服务中心2026年部门预算公开
重庆市潼南区行政服务中心
2026年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
负责政务服务事项办理服务工作,协调重大项目的衔接和并联式审批;负责政务服务事项业务导办、政策咨询,承担对工作人员行为规范相关来信来访及投诉的受理、交办、督办和反馈;负责综合窗口的设立、管理等事务性工作,受委托开展综合业务一窗受理工作;做好进驻政务中心窗口工作人员的日常管理,配合对进驻窗口及其工作人员进行考核;负责进驻政务中心窗口工作人员的文明礼仪、标准化服务、廉政教育等公共专题培训;配合对各政务服务部门开展网上审批服务办理情况进行监督检查,配合、指导政务服务信息化、智能化统筹推广运用;统筹管理政务中心网络、机房、监控及智能化设施设备;协助指导镇(街)公共服务中心开展审批服务工作和村(社区)便民服务中心开展业务代办工作,组织开展工作人员审批服务及代办工作培训;完成上级交办的其他任务。
(二)单位构成
重庆市潼南区行政服务中心(参公事业单位),隶属于重庆市潼南区政务服务管理办公室;事业编制为10名,设主任1名,副主任2名,在职在编职工9人。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数247.27万元,其中:一般公共预算拨款247.27万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加13.76万元,主要是基本支出增加13.76万元。
(二)支出预算:2026年年初预算数247.27万元,其中:一般公共服务支出177.16万元,社会保障和就业支出40.19万元,卫生健康支出13.64万元,住房保障支出16.28万元。支出较去年增加13.76万元,主要是基本支出增加13.76万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入247.27万元,一般公共预算财政拨款支出247.27万元,比2025年增加13.76万元。其中:基本支出247.27万元,比2025年增加13.76万元,主要原因是在职人员变动调整,相应增加了在职人员工资福利及社会保险缴费、公用经费等。
2026年无政府性基金预算收支。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算0.30万元,比2025年无增减。其中:因公出国(境)费用0万元,比2025年无增减;公务接待费0.30万元,比2025年无增减;公务用车运行维护费0万元,比2025年比2025年无增减;公务用车购置费0万元,比2025年无增减。
五、委托业务费情况说明
2026年无委托业务费预算,比2025年无增减。
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费39.38万元,比上年增加0.09万元,主要原因是人员经费增加,同步增加公用经费。主要用于办公费、邮电费、水电费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。2026年无政府采购预算。
3.绩效目标设置情况。2026年重庆市潼南区行政服务中心无项目,涉及一般公共预算当年财政拨款247.27万元,实行了绩效目标管理。
4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月,共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆。2026年一般公共预算无购置车辆安排。
七、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:林星妤 联系方式:023-44578028
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附件1
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重庆市潼南区行政服务中心财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位:万元 | ||||||
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收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
支出科目 |
合计 |
一般公共 预算 |
政府性基金预算 |
国有资本 经营预算 |
|
一、本年收入 |
247.27 |
一、本年支出 |
247.27 |
247.27 |
||
|
(一)一般公共预算拨款 |
247.27 |
(一)一般公共服务支出 |
177.16 |
177.16 |
||
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
||
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
|
||
|
二、上年结转 |
|
(四)公共安全支出 |
|
|
||
|
(一)一般公共预算拨款 |
|
(五)教育支出 |
|
|
||
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(六)科学技术支出 |
|
|
||
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
||
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
40.19 |
40.19 |
|||
|
|
(九)社会保险基金支出 |
|
|
|||
|
|
(十)卫生健康支出 |
13.64 |
13.64 |
|||
|
|
(十一)节能环保支出 |
|
|
|||
|
|
(十二)城乡社区支出 |
|
|
|||
|
|
(十三)农林水支出 |
|
|
|||
|
|
(十四)交通运输支出 |
|
|
|||
|
|
(十五)资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|||
|
|
(十六)商业服务业等支出 |
|
|
|||
|
|
(十七)金融支出 |
|
|
|||
|
|
(十八)援助其他地区支出 |
|
|
|||
|
|
(十九)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|||
|
|
(二十)住房保障支出 |
16.28 |
16.28 |
|||
|
|
(二十一)粮油物资储备支出 |
|
|
|||
|
|
(二十二)国有资本经营预算支出 |
|
|
|||
|
|
(二十三)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|||
|
|
(二十四)其他支出 |
|
|
|||
|
|
(二十五)转移性支出 |
|
|
|||
|
|
(二十六)债务付息支出 |
|
|
|||
|
|
(二十七)债务发行费用支出 |
|
|
|||
|
|
(二十八)抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|||
|
|
二、结转下年 |
|
|
|||
|
|
|
|
||||
|
收入合计 |
247.27 |
支出合计 |
247.27 |
|
||
1
附件2
|
重庆市潼南区行政服务中心 一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
|
单位:万元 | |||||
|
功能分类科目 |
2025年预算数 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
233.51 |
247.27 |
247.27 |
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
167.07 |
177.16 |
177.16 |
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
167.07 |
177.16 |
177.16 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
167.07 |
177.16 |
177.16 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
38.30 |
40.19 |
40.19 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
38.30 |
40.19 |
40.19 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.67 |
17.93 |
17.93 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.33 |
8.96 |
8.96 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
13.30 |
13.30 |
13.30 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
12.86 |
13.64 |
13.64 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.86 |
13.64 |
13.64 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.42 |
11.20 |
11.20 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.44 |
1.44 |
1.44 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
15.28 |
16.28 |
16.28 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
15.28 |
16.28 |
16.28 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
15.28 |
16.28 |
16.28 |
|
|
备注:本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||
1
附件3
|
重庆市潼南区行政服务中心 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
|
合计 |
247.27 |
207.89 |
39.38 |
|
301 |
工资福利支出 |
193.59 |
193.59 |
|
|
30101 |
基本工资 |
42.01 |
42.01 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
30.58 |
30.58 |
|
|
30103 |
奖金 |
64.85 |
64.85 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
17.93 |
17.93 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
8.96 |
8.96 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.20 |
11.20 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.34 |
0.34 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
16.28 |
16.28 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.44 |
1.44 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
39.38 |
|
39.38 |
|
30201 |
办公费 |
17.04 |
|
17.04 |
|
30202 |
印刷费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30205 |
水费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30206 |
电费 |
0.40 |
|
0.40 |
|
30207 |
邮电费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30211 |
差旅费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30215 |
会议费 |
0.15 |
|
0.15 |
|
30216 |
培训费 |
0.71 |
|
0.71 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
30228 |
工会经费 |
0.90 |
|
0.90 |
|
30239 |
其他交通费用 |
7.49 |
|
7.49 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
14.30 |
14.30 |
|
|
30305 |
生活补助 |
13.30 |
13.30 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.00 |
1.00 |
|
1
附件4
|
重庆市潼南区行政服务中心 一般公共预算支出“三公”经费预算表 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | ||||||||
|
部门编码 |
部门名称 |
2025年预算数 |
2026年预算数 | |||||||||||||||
|
总计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务 |
总计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务 | |||||||||||
|
小计 |
公务用车购置 |
公务用车 |
小计 |
公务用车购置 |
公务用车 | |||||||||||||
|
|
合计 |
0.30 |
|
0.30 |
|
|
0.30 |
0.30 |
|
0.30 |
|
|
0.30 | |||||
|
363002 |
行政服务中心 |
0.30 |
|
0.30 |
|
|
0.30 |
0.30 |
|
0.30 |
|
|
0.30 | |||||
1
附件5
|
重庆市潼南区行政服务中心政府性基金预算支出表 | |||||||
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)
1
附件6
|
重庆市潼南区行政服务中心部门收支总表 | |||
|
|
|
单位:万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
支出科目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
247.27 |
一、一般公共服务支出 |
177.16 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40.19 |
|
其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
13.64 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
16.28 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二十八、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
247.27 |
本年支出合计 |
247.27 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
收入总计 |
247.27 |
支出总计 |
247.27 |
1
附件7
|
重庆市潼南区行政服务中心部门收入总表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | ||
|
科目 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业 收入 |
财政专户管理收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他 收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
|
合计 |
247.27 |
|
247.27 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
177.16 |
|
177.16 |
||||||||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
177.16 |
|
177.16 |
||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
177.16 |
|
177.16 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
40.19 |
|
40.19 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
40.19 |
|
40.19 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.93 |
|
17.93 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.96 |
|
8.96 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
13.30 |
|
13.30 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
13.64 |
|
13.64 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.64 |
|
13.64 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.20 |
|
11.20 |
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.44 |
|
1.44 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.00 |
|
1.00 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
16.28 |
|
16.28 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
16.28 |
|
16.28 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.28 |
|
16.28 |
||||||||
1
附件8
|
重庆市潼南区行政服务中心部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
247.27 |
247.27 |
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
177.16 |
177.16 |
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
177.16 |
177.16 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
177.16 |
177.16 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
40.19 |
40.19 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
40.19 |
40.19 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.93 |
17.93 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.96 |
8.96 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
13.30 |
13.30 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
13.64 |
13.64 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.64 |
13.64 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.20 |
11.20 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.44 |
1.44 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
16.28 |
16.28 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
16.28 |
16.28 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
16.28 |
16.28 |
|
1
附件9
|
重庆市潼南区行政服务中心政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | ||
|
项目 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
货物类 |
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工程类 |
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服务类 |
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附件10
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重庆市潼南区行政服务中心项目支出明细表 | |||||||||||||
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单位:万元 | ||||||
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序号 |
预算单位 |
功能分类科目 |
项目名称 |
合计 |
年初特定目标 |
上级专项 | |||||||
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科目 编码 |
科目名称 |
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小计 |
A |
B |
C |
小计 |
提前下达专项 |
结转 项目 |
市级 专项 | ||
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合计 |
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1
附件11
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重庆市潼南区行政服务中心整体绩效目标表 | |||||||||
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单位:万元 | ||||
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部门(单位)名称 |
重庆市潼南区行政服务中心 |
部门支出预算数 |
247.27 | ||||||
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当年整体绩效目标 |
1.保障行政服务中心正常运行,顺利开展行政审批服务工作。 2.提升服务水平,方便企业、群众办事。 3.增强行政服务中心的凝聚力和向心力,提高中心工作人员规范服务意识、责任意识,提升政务服务工作质量。 4.推进行政审批服务便利化、网络化,方便企业、群众办事。 5.进一步提升政务服务质效,助力优化营商环境。 | ||||||||
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绩效指标 |
指标名称 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||||
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方便企业、群众,助推优化营商环境 |
20% |
% |
≥ |
满意度≧98% | |||||
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按时办结率 |
20% |
% |
≥ |
≧99.98% | |||||
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提高办事效率,为企业和办事群众提供优质服务,间接促进社会投资,助推经济发展。 |
20% |
% |
≥ |
满意度≧99.99% | |||||
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确保行政服务中心工作正常开展。 |
20% |
% |
≥ |
满意度≧98% | |||||
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推进行政审批服务网络化、便利化。 |
20% |
% |
≥ |
满意度≧98% | |||||
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1
附件12-1
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2026年项目支出绩效目标表-1 | |||||||||||
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编制单位: |
单位:万元 | ||||||||||
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项目名称 |
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业务主管部门 |
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预算执行率权重 |
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项目分类 |
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当年预算(万元) |
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本级安排(万元) |
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上级补助(万元) |
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项目概述 |
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立项依据 |
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当年绩效目标 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
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