重庆市潼南区信访办公室2023年度部门决算公开
重庆市潼南区信访办公室
2023年度决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
重庆市潼南区信访办公室主要职责是组织拟订信访稳定工作的有关制度、办法、意见;提出改进工作、完善政策、解决问题、给予行政处分的意见建议,指导全区信访业务工作,定期向区委、区政府和上级业务部门报告信访工作情况,拟订信访干部业务培训计划并组织实施;负责全区信访信息网络建设和信访信息系统的管理维护工作;负责处理群众向区委、区政府及领导提出的信访事项,承办上级部门交办或转送的群众来信、来访、来电、网上投诉以及相关领导批示件,负责向各镇街和区级部门转送、交办相关信访事项,督查、督办重大信访稳定事项;牵头全区领导干部接访下访群众工作,承担区信访工作(群众工作)联席会议的日常工作,受理办理信访事项的复查复核工作;负责收集和研判社情民意,研究解决群众反映强烈的利益诉求问题;牵头排查各种矛盾纠纷,指导全区实施重大决策事项的社会稳定风险评估,协调处理信访稳定突出问题和群众到区委、区政府非正常上访以及到市、进京上访,协调处理跨镇街、跨部门的重大信访事项和信访疑难问题,统筹重大节日和重要敏感时期信访稳定工作。
(二)机构设置
重庆市潼南区信访办为区政府组成部门,内设4个职能科室:综合科、办信接访科、群众工作指导科、信访稳定协调科,下设1个事业单位:信访投诉受理中心,在职人员26人,退休人员9人。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计1191.00万元,支出总计1191.00万元。收支较上年决算数增加309.75万元,增长35.15%,主要原因是退休1人、新进人员2人、解决疑难信访案件专项资金增加、新增群众来访接待中心规范化建设经费。
2.收入情况。2023年度收入合计1191.00万元,较上年决算数增加309.75万元,增长35.15%,主要原因是退休1人、新进人员2人、解决疑难信访案件专项资金增加、新增群众来访接待中心规范化建设经费。其中:财政拨款收入1191.00万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计1191.00万元,较上年决算数增加309.75万元,增长35.15%,主要原因是退休1人、新进人员2人、解决疑难信访案件专项资金增加、新增群众来访接待中心规范化建设经费。其中:基本支出636.62万元,占53.45%;项目支出554.38万元,占46.55%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,与上年持平。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1191.00万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加309.75万元,增长35.15%。主要原因是退休1人、新进人员2人、解决疑难信访案件专项资金增加、新增群众来访接待中心规范化建设经费。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1191.00万元,较上年决算数增加309.75万元,增长35.15%。主要原因是退休1人、新进人员2人、解决疑难信访案件专项资金增加、新增群众来访接待中心规范化建设经费。较年初预算数增加253.40万元,增长27.03%。主要原因是退休1人、新进人员2人、解决疑难信访案件专项资金增加、新增群众来访接待中心规范化建设经费。
此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1191.00万元,较上年决算数增加309.75万元,增长35.15%。主要原因是退休1人、新进人员2人、解决疑难信访案件专项资金增加、新增群众来访接待中心规范化建设经费。较年初预算数增加253.40万元,增长27.03%。主要原因是退休1人、新进人员2人、解决疑难信访案件专项资金增加、新增群众来访接待中心规范化建设经费。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与上年持平。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出1039.32万元,占87.26%,较年初预算数增加245.05万元,增长30.85%,主要原因是退休1人、新进人员2人、解决疑难信访案件专项资金增加、新增群众来访接待中心规范化建设经费。
(2)社会保障与就业支出90.79万元,占7.62%,较年初预算数增加11.74万元,增长14.85%,主要原因是聘用了公益性岗位人员、新进人员2人。
(3)卫生健康支出27.23万元,占2.29%,较年初预算数减少3.56万元,下降11.56%,主要原因是退休1人。
(4)住房保障支出33.66万元,占2.83%,较年初预算数增加0.17万元,增长0.51%,主要原因是新进人员2人。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出636.62万元。其中:人员经费535.66万元,较上年决算数减少25.66万元,下降4.57%,主要原因是退休1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和住房保障。公用经费100.97万元,较上年决算数增加44.65万元,增长79.28%,主要原因是新进人员2人。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行费、劳务费、工会经费、办公设备购置、信息网络建设。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计19.13万元,较年初预算数减少0.87万元,下降4.35%,主要原因是节约开支。较上年支出数增加7.93万元,增长70.80%,主要原因是用于化解疑难信访案件经费增加。
(二)“三公”经费分项支出情况
本单位 2023年度未发生因公出国(境)费用。
本单位 2023年度未购置 公务车。
公务车运行维护费4.00万元,主要用于市内因公出行、维稳处突、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增,与上年持平。
公务接待费15.13万元,主要用于接待区县交流信访工作、协调处理信访问题,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.87万元,下降5.44%,主要原因是节约开支。较上年支出数增加7.93万元,增长110.14%,主要原因是用于化解疑难信访案件经费增加。
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待262批次1576人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费95.98元,车均购置费0万元,车均维护费4.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,主要原因是未产生会议费。本年度培训费支出0.20万元,较上年决算数减少0.30万元,下降60.00%,主要原因是培训人数减少。
(二)机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出48.60万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行费、劳务费、工会经费、办公设备购置、信息网络建设。机关运行经费较上年支出数增加14.92万元,增长44.30%,主要原因是新进人员2人。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)部门自评情况
根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和12个一级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金554.38万元。
重庆市潼南区信访办公室2023年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||
主管部门 |
重庆市潼南区信访办公室 |
部门编码 |
309 |
自主总分(分) |
100 | ||||||
部门联系人 |
王建琼 |
联系电话 |
44592348 | ||||||||
|
年初预算数(万元) |
全年(调整)预算数 |
全执行数 |
执行率 |
执行率 |
执行率得分 | |||||
年度总金额 |
937.6 |
1191 |
1191 |
— |
— |
— | |||||
其中:财政拨款 |
937.6 |
1191 |
1191 |
100 |
10 |
10 | |||||
一般公共预算 |
937.6 |
1191 |
1191 |
100 |
10 |
10 | |||||
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
1.信访视频系统、信访重点人员服务管理系统运行正常;2.化解疑难信访案件、信访积案;3.创建全国信访工作示范区;4.加强信访法制宣传,进一步规范信访秩序;5.加强信访干部业务培训,进一步提升信访干部业务能力;6.维护特殊敏感节点期间社会稳定;7.排查化解信访矛盾纠纷,创新信访稳定工作机制,维护社会和谐稳定。 |
1.信访视频系统、信访重点人员服务管理系统运行正常;2.化解疑难信访案件、信访积案;3.创建全国信访工作示范区;4.加强信访法制宣传,进一步规范信访秩序;5.加强信访干部业务培训,进一步提升信访干部业务能力;6.维护特殊敏感节点期间社会稳定;7.排查化解信访矛盾纠纷,创新信访稳定工作机制,维护社会和谐稳定。 |
1.信访视频系统、信访重点人员服务管理系统运行正常;2.化解疑难信访案件、信访积案;3.创建全国信访工作示范区;4.加强信访法制宣传,进一步规范信访秩序;5.加强信访干部业务培训,进一步提升信访干部业务能力;6.维护特殊敏感节点期间社会稳定;7.排查化解信访矛盾纠纷,创新信访稳定工作机制,维护社会和谐稳定。 | |||||||||
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
全年 |
偏离度 |
得分系数 |
指标权重 |
指标得分 |
说明 | |
开展社会稳定风险评估 |
次 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
12 |
12 |
| ||
领导干部接访下访群众 |
次 |
≥ |
108 |
108 |
0 |
100 |
16 |
16 |
| ||
信访法制宣传 |
次 |
= |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
| ||
信访干部业务专题培训 |
次 |
= |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
| ||
系统故障修复平均等待时长 |
分钟 |
≤ |
20 |
20 |
0 |
100 |
4 |
4 |
| ||
系统服务群众覆盖率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
4 |
4 |
| ||
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
4 |
4 |
| ||
基本支出数 |
万元 |
= |
618.6 |
636.62 |
2.91 |
100 |
20 |
20 |
| ||
项目支出数 |
万元 |
= |
319 |
554.38 |
73.79 |
100 |
10 |
10 |
| ||
总体说明 |
| ||||||||||
项目支出绩效自评表(一级项目)
重庆市潼南区信访办公室2023年度项目支出绩效自评情况表(一级项目) | ||||||||||
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
1 |
创建全国信访工作示范区专项 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
100 |
完成基础业务指标、网上信访办理 |
= |
8 |
项 |
40 |
8 |
40 |
| |||
全区专兼职信访干部业务专题培训 |
= |
2 |
次 |
50 |
2 |
50 |
| |||
2 |
信访维稳联动中心专项 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
100 |
服务保障领导干部接访下访群众工作 |
= |
108 |
次 |
40 |
108 |
40 |
| |||
督导指导协调处理社会稳定风险评估 |
= |
50 |
件次 |
50 |
50 |
50 |
| |||
3 |
信访重点人员服务管理系统专项 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
100 |
系统故障修复平均等待时长 |
≤ |
20 |
分钟 |
90 |
20 |
90 |
| |||
4 |
2名一事一议安保人员专项 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
100 |
安保人员 |
= |
2 |
名 |
90 |
2 |
90 |
| |||
5 |
区信访办和22个镇街信访视频系统运行维护专项 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
100 |
系统故障修复平均等待时长 |
≤ |
20 |
分钟 |
90 |
20 |
90 |
| |||
6 |
重要敏感节点信访安保专项 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
100 |
北京、河北、四川、重庆四条防线工作组 |
= |
4 |
个 |
90 |
4 |
90 |
| |||
7 |
信访重点人员疏导稳控劝返和信访积案化解专项 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
100 |
疏导稳控涉稳重点人员专班 |
= |
118 |
个 |
90 |
118 |
90 |
| |||
8 |
疑难信访案件专项 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
100 |
化解疑难信访案件 |
= |
32 |
件 |
90 |
32 |
90 |
| |||
9 |
中央特殊疑难信访问题专项资金 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
100 |
化解疑难信访案件 |
= |
5 |
件 |
90 |
5 |
90 |
| |||
10 |
群众来访接待中心规范化建设项目资金 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
100 |
办公室及群众来访接待大厅 |
= |
1600 |
平方米 |
90 |
1600 |
90 |
| |||
11 |
2023年解决特殊疑难信访问题资金 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
100 |
化解疑难信访案件 |
= |
1 |
件 |
90 |
1 |
90 |
| |||
12 |
档案数字化经费 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
100 |
档案整理及数字化移交进馆 |
= |
660 |
套 |
90 |
660 |
90 |
|
(二)部门绩效评价情况
我部门对创建全国信访工作示范区专项专项开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金39万元,评价得分100分,评价等次为优;对信访维稳联动中心专项开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金40万元,评价得分100分,评价等次为优;对信访重点人员服务管理系统专项开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金11万元,评价得分100分,评价等次为优;对2名一事一议安保人员专项开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金13万元,评价得分100分,评价等次为优;对区信访办和22个镇街信访视频系统运行维护专项开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金4万元,评价得分100分,评价等次为优;对重要敏感节点信访安保专项开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金40万元,评价得分100分,评价等次为优;对信访重点人员疏导稳控劝返和信访积案化解专项开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金62万元,评价得分100分,评价等次为优;对疑难信访案件专项开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金150.38万元,评价得分100分,评价等次为优;对中央特殊疑难信访问题专项开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金10万元,评价得分100分,评价等次为优;对群众来访接待中心规范化建设项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金170万元,评价得分100分,评价等次为优;对2023年解决特殊疑难信访问题专项开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金5万元,评价得分100分,评价等次为优;对档案数字化专项开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金10万元,评价得分100分,评价等次为优。
(三)财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023—44551968
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
公开01表 |
公开部门:重庆市潼南区信访办公室 |
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,191.00 |
一、一般公共服务支出 |
1,039.32 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
90.79 |
|
|
九、卫生健康支出 |
27.23 |
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
33.66 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
本年收入合计 |
1,191.00 |
本年支出合计 |
1,191.00 |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
总计 |
1,191.00 |
总计 |
1,191.00 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 | |||||||||
公开部门:重庆市潼南区信访办公室 |
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 | |
|
|
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|
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|
单位:万元 | ||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
合计 |
1,191.00 |
1,191.00 |
|
|
|
|
|
| |
201 |
一般公共服务支出 |
1,039.32 |
1,039.32 |
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,039.32 |
1,039.32 |
|
|
|
|
|
|
2010308 |
信访事务 |
1,039.32 |
1,039.32 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
90.79 |
90.79 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
90.79 |
90.79 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.21 |
41.21 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.11 |
28.11 |
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
21.48 |
21.48 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
27.23 |
27.23 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.23 |
27.23 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.07 |
10.07 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.50 |
11.50 |
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.05 |
4.05 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
33.66 |
33.66 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
33.66 |
33.66 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
33.66 |
33.66 |
|
|
|
|
|
|
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 | |||||||
公开部门: 重庆市潼南区信访办公室 |
|
|
|
|
|
公开03表 | |
|
|
|
|
|
单位:万元 | ||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 |
1,191.00 |
636.62 |
554.38 |
|
|
| |
201 |
一般公共服务支出 |
1,039.32 |
484.94 |
554.38 |
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,039.32 |
484.94 |
554.38 |
|
|
|
2010308 |
信访事务 |
1,039.32 |
484.94 |
554.38 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
90.79 |
90.79 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
90.79 |
90.79 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.21 |
41.21 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.11 |
28.11 |
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
21.48 |
21.48 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
27.23 |
27.23 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.23 |
27.23 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.07 |
10.07 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.50 |
11.50 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.05 |
4.05 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
33.66 |
33.66 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
33.66 |
33.66 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
33.66 |
33.66 |
|
|
|
|
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开部门: 重庆市潼南区信访办公室 |
|
|
|
|
公开04表 | |
|
|
|
|
单位:万元 | ||
收入 |
支出 | |||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
1,191.00 |
一、一般公共服务支出 |
1,039.32 |
1,039.32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
90.79 |
90.79 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
27.23 |
27.23 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
33.66 |
33.66 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,191.00 |
本年支出合计 |
1,191.00 |
1,191.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
1,191.00 |
总计 |
1,191.00 |
1,191.00 |
|
|
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开部门: 重庆市潼南区信访办公室 |
|
|
公开05表 | |
|
|
单位:万元 | ||
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
1,191.00 |
636.62 |
554.38 | |
201 |
一般公共服务支出 |
1,039.32 |
484.94 |
554.38 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,039.32 |
484.94 |
554.38 |
2010308 |
信访事务 |
1,039.32 |
484.94 |
554.38 |
208 |
社会保障和就业支出 |
90.79 |
90.79 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
90.79 |
90.79 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.21 |
41.21 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.11 |
28.11 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
21.48 |
21.48 |
|
210 |
卫生健康支出 |
27.23 |
27.23 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.23 |
27.23 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.07 |
10.07 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.50 |
11.50 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.60 |
1.60 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.05 |
4.05 |
|
221 |
住房保障支出 |
33.66 |
33.66 |
|
22102 |
住房改革支出 |
33.66 |
33.66 |
|
2210201 |
住房公积金 |
33.66 |
33.66 |
|
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开部门: 重庆市潼南区信访办公室 |
|
|
|
|
|
|
公开06表 | |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | ||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
508.95 |
302 |
商品和服务支出 |
100.97 |
310 |
资本性支出 |
|
30101 |
基本工资 |
146.35 |
30201 |
办公费 |
10.94 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
33.81 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
30103 |
奖金 |
67.83 |
30203 |
咨询费 |
0.08 |
31003 |
专用设备购置 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30107 |
绩效工资 |
131.14 |
30205 |
水费 |
0.18 |
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
41.21 |
30206 |
电费 |
3.86 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
28.14 |
30207 |
邮电费 |
3.31 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.57 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.19 |
30211 |
差旅费 |
2.17 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
33.66 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
4.05 |
30213 |
维修(护)费 |
1.22 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
26.70 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
10.23 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30305 |
生活补助 |
25.10 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
27.19 |
31204 |
费用补贴 |
|
30307 |
医疗费补助 |
1.60 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
16.37 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
5.35 |
399 |
其他支出 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
6.26 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.79 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
535.66 |
公用经费合计 |
100.97 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开部门: 重庆市潼南区信访办公室 |
|
|
|
|
|
公开07表 | |
|
|
|
|
|
单位:万元 | ||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
|
|
|
|
|
|
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开部门: 重庆市潼南区信访办公室 |
|
|
公开08表 | |
|
|
单位:万元 | ||
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
|
|
|
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
公开09表 |
公开部门: 重庆市潼南区信访办公室 |
|
|
|
单位:万元 |
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
48.60 |
(一)支出合计 |
19.13 |
19.13 |
(一)行政单位 |
48.60 |
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
4.00 |
4.00 |
五、资产信息 |
— |
(1)公务用车购置费 |
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
1 |
(2)公务用车运行维护费 |
4.00 |
4.00 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 |
15.13 |
15.13 |
2.主要领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
— |
15.13 |
3.机要通信用车 |
|
其中:外事接待费 |
— |
|
4.应急保障用车 |
1 |
(2)国(境)外接待费 |
— |
|
5.执法执勤用车 |
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
8.其他用车 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
1 |
六、政府采购支出信息 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
262 |
(一)政府采购支出合计 |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
|
1.政府采购货物支出 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
1,576 |
2.政府采购工程支出 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
三、培训费 |
— |
0.20 |
|
|
备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。