重庆市潼南区上和中心卫生院2026年部门预算情况说明
重庆市潼南区上和中心卫生院
2026年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
本院属于乡镇卫生院,是以公共卫生服务为主,提供预防、保健、基本医疗等综合服务。
(二)单位构成
重庆市潼南区上和中心卫生院,单位性质:财政补助事业单位。事业单位在编在岗35人,退休人员27人,事业单位医疗救护车1辆。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数613.80万元,其中:一般公共预算拨款613.80万元,政府性基金预算拨款 0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加126.75万元,主要是一般公共预算拨款增加126.75万元。
(二)支出预算:2026年年初预算数613.80万元,其中:一般公共服务支出0万元,社会保障和就业支出130.35万元,卫生健康支出451.30万元,住房保障支出32.15万元。支出较去年增加126.75万元,主要是基本支出增加48.95万元,项目支出增加78.52万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入613.80万元,一般公共预算财政拨款支出613.80万元,比2025年增加130.14万元。其中:基本支出534.74万元,比2025年增加48.95万元,主要原因是在职职工晋升、调资等,人员经费和公用经费增加,基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出79.06万元,比2025年增加78.52万元,主要原因是增加了项目评估成本。
2026年无政府性基金预算收支。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算0万元。
五、委托业务费情况说明
2026年无委托业务费预算。
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费0万元。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元。
3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款613.80万元。
4.国有资产占有使用情况:截至2025年12月,事业单位医疗救护车1辆。
七、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:伍婧语 联系方式:18375931793
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附件1
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重庆市潼南区上和中心卫生院财政拨款收支总表 | ||||||
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单位:万元 | ||||||
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
预算数 |
支出科目 |
合计 |
一般公共 预算 |
政府性基金预算 |
国有资本 经营预算 |
|
一、本年收入 |
613.80 |
一、本年支出 |
613.80 |
613.80 |
||
|
(一)一般公共预算拨款 |
613.80 |
(一)一般公共服务支出 |
|
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|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
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|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
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|
二、上年结转 |
|
(四)公共安全支出 |
|
|
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|
(一)一般公共预算拨款 |
|
(五)教育支出 |
|
|
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|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(六)科学技术支出 |
|
|
||
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
||
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
130.35 |
130.35 |
|||
|
|
(九)社会保险基金支出 |
|
|
|||
|
|
(十)卫生健康支出 |
451.30 |
451.30 |
|||
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|
(十一)节能环保支出 |
|
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(十二)城乡社区支出 |
|
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(十三)农林水支出 |
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(十四)交通运输支出 |
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|
(十五)资源勘探工业信息等支出 |
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|
(十六)商业服务业等支出 |
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|
(十七)金融支出 |
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|
(十八)援助其他地区支出 |
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|
|
(十九)自然资源海洋气象等支出 |
|
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|
|
(二十)住房保障支出 |
32.15 |
32.15 |
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|
(二十一)粮油物资储备支出 |
|
|
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|
|
(二十二)国有资本经营预算支出 |
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(二十三)灾害防治及应急管理支出 |
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|
(二十四)其他支出 |
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|
(二十五)转移性支出 |
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|
|
(二十六)债务付息支出 |
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|
(二十七)债务发行费用支出 |
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|
(二十八)抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|||
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|
二、结转下年 |
|
|
|||
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|
收入合计 |
613.80 |
支出合计 |
613.80 |
|
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1
附件2
|
重庆市潼南区上和中心卫生院 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
2026年预算数 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
613.80 |
534.74 |
79.06 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
130.35 |
130.35 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
130.35 |
130.35 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
62.96 |
62.96 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31.48 |
31.48 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
35.91 |
35.91 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
451.30 |
372.24 |
79.06 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
334.45 |
334.45 |
|
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
334.45 |
334.45 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
79.06 |
|
79.06 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
79.06 |
|
79.06 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.79 |
37.79 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
26.79 |
26.79 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.00 |
11.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
32.15 |
32.15 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
32.15 |
32.15 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
32.15 |
32.15 |
|
1
附件3
|
重庆市潼南区上和中心卫生院 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
|
合计 |
534.74 |
534.74 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
492.35 |
492.35 |
|
|
30101 |
基本工资 |
145.44 |
145.44 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
25.59 |
25.59 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
158.06 |
158.06 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
62.96 |
62.96 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
31.48 |
31.48 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
26.79 |
26.79 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.29 |
4.29 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
32.15 |
32.15 |
|
|
30114 |
医疗费 |
5.60 |
5.60 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
42.39 |
42.39 |
|
|
30305 |
生活补助 |
36.99 |
36.99 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
5.40 |
5.40 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
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1
附件4
|
重庆市潼南区上和中心卫生院 一般公共预算支出“三公”经费预算表 | ||||||||||||||||||
|
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|
单位:万元 | ||||||||
|
部门编码 |
部门名称 |
2025年预算数 |
2026年预算数 | |||||||||||||||
|
总计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
总计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 | |||||||||||
|
小计 |
公务用车购置 |
公务用车 运行维护费 |
小计 |
公务用车购置 |
公务用车 运行维护费 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
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|
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|
|
|
|
|
|
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|
| |||||
1
附件5
|
重庆市潼南区上和中心卫生院政府性基金预算支出表 | |||||||
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
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|
| |||
|
|
|
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| |||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)
1
附件6
|
重庆市潼南区上和中心卫生院部门收支总表 | |||
|
|
|
单位:万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
支出科目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
613.80 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
130.35 |
|
其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
451.30 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
32.15 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二十八、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
613.80 |
本年支出合计 |
613.80 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
收入总计 |
613.80 |
支出总计 |
613.80 |
1
附件7
|
重庆市潼南区上和中心卫生院部门收入总表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | ||
|
科目 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业 收入 |
财政专户管理收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他 收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
|
合计 |
613.80 |
|
613.80 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|||||||||
|
20106 |
财政事务 |
|
|
|||||||||
|
2010601 |
行政运行 |
|
|
|||||||||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
|
|
|||||||||
|
2010607 |
信息化建设 |
|
|
|||||||||
|
2010650 |
事业运行 |
|
|
|||||||||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
|
|
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
130.35 |
130.35 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
130.35 |
130.35 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
62.96 |
62.96 |
|||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31.48 |
31.48 |
|||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
35.91 |
35.91 |
|||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
451.30 |
451.30 |
|||||||||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
334.45 |
334.45 |
|||||||||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
334.45 |
334.45 |
|||||||||
|
21004 |
公共卫生 |
79.06 |
79.06 |
|||||||||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
79.06 |
79.06 |
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.79 |
37.79 |
|||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
|
|
|||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
26.79 |
26.79 |
|||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
|
|
|||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.00 |
11.00 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
32.15 |
32.15 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
32.15 |
32.15 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
32.15 |
32.15 |
|||||||||
1
附件8
|
重庆市潼南区上和中心卫生院部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
613.80 |
534.74 |
79.06 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
|
|
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
2010607 |
信息化建设 |
|
|
|
|
2010650 |
事业运行 |
|
|
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
130.35 |
130.35 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
130.35 |
130.35 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
62.96 |
62.96 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31.48 |
31.48 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
35.91 |
35.91 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
451.30 |
372.24 |
79.06 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
451.30 |
372.24 |
79.06 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
440.30 |
361.24 |
79.06 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.00 |
11.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
32.15 |
32.15 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
32.15 |
32.15 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
32.15 |
32.15 |
|
1
附件9
|
重庆市潼南区上和中心卫生院政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | ||
|
项目 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
货物类 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
工程类 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
服务类 |
|
|
|
|
|
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| |||
附件10
|
重庆市潼南区上和中心卫生院项目支出明细表 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||||||||||
|
序号 |
预算单位 |
项目名称 |
合计 |
年初特定目标 |
上级专项 | |||||||||||||
|
|
|
小计 |
A |
B |
C |
小计 |
提前下达专项 |
结转 项目 |
市级 专项 | |||||||||
|
|
|
合计 |
79.06 |
|
|
|
|
79.06 |
|
79.06 |
| |||||||
|
1 |
433015-上和镇卫生院 |
50015223T000003636825-基本公共卫生服务中央资金 |
63.41 |
|
|
|
|
63.41 |
|
63.41 |
| |||||||
|
2 |
433015-上和镇卫生院 |
50015223T000003636833-基本公共卫生服务市级资金 |
0.20 |
|
|
|
|
0.20 |
|
0.20 |
| |||||||
|
3 |
433015-上和镇卫生院 |
50015225T000004539480-市级基本公共卫生服务(常年性) |
15.45 |
|
|
|
|
15.45 |
|
15.45 |
| |||||||
附件11
|
重庆市潼南区上和中心卫生院整体绩效目标表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | ||||
|
部门(单位)名称 |
重庆市潼南区上和中心卫生院 |
部门支出预算数 |
613.80 | ||||||
|
当年整体绩效目标 |
围绕辖区居民基本医疗与公共卫生服务需求,完成年度既定的医疗服务、公共卫生任务,提升服务质量与居民满意度,保障辖区群众健康安全,推动卫生院服务能力稳步提升。 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||||
|
家庭医生签约覆盖率 |
30 |
% |
数量指标 |
60% | |||||
|
65岁及以上老年人健康管理率 |
20 |
% |
数量指标 |
85% | |||||
|
高血压患者规范管理率 |
10 |
% |
数量指标 |
85% | |||||
|
糖尿病患者规范管理率 |
10 |
% |
数量指标 |
85% | |||||
|
预防接种及时率 |
10 |
% |
时效指标 |
100% | |||||
|
患者满意度 |
20 |
% |
服务对象满意度 |
90% | |||||
|
|
|
|
| ||||||
1
附件12-1
|
2026年项目支出绩效目标表-1 | |||||||||||
|
编制单位:433015-上和镇卫生院 |
单位:万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015223T000003636825-基本公共卫生服务中央资金 |
业务主管部门 |
433-卫生健康委 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
2-重点专项 | ||||||||
|
当年预算(万元) |
63.41 |
本级安排(万元) |
| ||||||||
|
上级补助(万元) |
63.41 | ||||||||||
|
项目概述 |
本项目使用中央财政补助资金,按国家及省市政策要求,为辖区常住居民提供12类基本公共卫生服务,规范开展健康管理、疾病防控、健康教育等工作,落实公共卫生服务均等化,提升辖区居民健康素养和健康水平,筑牢基层公共卫生服务防线。 | ||||||||||
|
立项依据 |
| ||||||||||
|
当年绩效目标 |
当年通过落实中央财政基本公共卫生服务资金,完成辖区常住居民健康档案规范建档、重点人群健康管理、预防接种、健康教育等12类服务,实现各项目标指标达标,服务合格率、报告处置及时率等质量指标≥95%,居民健康素养稳步提升,服务满意度≥90%,资金专款专用、合规高效使用,切实筑牢基层公共卫生防线,落实服务均等化。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障公共卫生服务各项目标指标 |
50 |
% |
≥ |
95 |
是 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
专款专用,资金拨付及时 |
30 |
% |
≥ |
100 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区常住居民对公共卫生服务满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
1
附件12-2
|
2026年项目支出绩效目标表-2 | |||||||||||
|
编制单位:433015-上和镇卫生院 |
单位:万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015223T000003636833-基本公共卫生服务市级资金 |
业务主管部门 |
433-卫生健康委 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
2-重点专项 | ||||||||
|
当年预算(万元) |
0.20 |
本级安排(万元) |
| ||||||||
|
上级补助(万元) |
0.20 | ||||||||||
|
项目概述 |
本项目使用中央财政补助资金,按国家及省市政策要求,为辖区常住居民提供12类基本公共卫生服务,规范开展健康管理、疾病防控、健康教育等工作,落实公共卫生服务均等化,提升辖区居民健康素养和健康水平,筑牢基层公共卫生服务防线。 | ||||||||||
|
立项依据 |
| ||||||||||
|
当年绩效目标 |
当年通过落实中央财政基本公共卫生服务资金,完成辖区常住居民健康档案规范建档、重点人群健康管理、预防接种、健康教育等12类服务,实现各项目标指标达标,服务合格率、报告处置及时率等质量指标≥95%,居民健康素养稳步提升,服务满意度≥90%,资金专款专用、合规高效使用,切实筑牢基层公共卫生防线,落实服务均等化。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障公共卫生服务各项目标指标 |
50 |
% |
≥ |
95 |
是 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
专款专用,资金拨付及时 |
30 |
% |
≥ |
100 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区常住居民对公共卫生服务满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
1
附件12-3
|
2026年项目支出绩效目标表-3 | |||||||||||
|
编制单位:433015-上和镇卫生院 |
单位:万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015225T000004539480-市级基本公共卫生服务(常年性) |
业务主管部门 |
433-卫生健康委 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
1-一般性项目 | ||||||||
|
当年预算(万元) |
15.45 |
本级安排(万元) |
| ||||||||
|
上级补助(万元) |
15.45 | ||||||||||
|
项目概述 |
本项目使用中央财政补助资金,按国家及省市政策要求,为辖区常住居民提供12类基本公共卫生服务,规范开展健康管理、疾病防控、健康教育等工作,落实公共卫生服务均等化,提升辖区居民健康素养和健康水平,筑牢基层公共卫生服务防线。 | ||||||||||
|
立项依据 |
| ||||||||||
|
当年绩效目标 |
当年通过落实中央财政基本公共卫生服务资金,完成辖区常住居民健康档案规范建档、重点人群健康管理、预防接种、健康教育等12类服务,实现各项目标指标达标,服务合格率、报告处置及时率等质量指标≥95%,居民健康素养稳步提升,服务满意度≥90%,资金专款专用、合规高效使用,切实筑牢基层公共卫生防线,落实服务均等化。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障公共卫生服务各项目标指标 |
50 |
% |
≥ |
95 |
是 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
专款专用,资金拨付及时 |
30 |
% |
≥ |
100 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区常住居民对公共卫生服务满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
1



