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重庆市潼南区水务局2019年部门预算情况说明

日期: 2021-01-20

重庆市潼南区水务局2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市潼南区水务局为区政府组成部门,内设9个职能科室、14个直属事业单位。在编职工113人,离退休82人,遗属19人,在编公务车5辆。主要职责:贯彻落实法律、法规、规章和方针政策,统筹协调全区水利工作。是潼南南区人民政府的组成单位及水行政主管部门,是全区水资源、水利工程、水土保持、河道及农村水电的主管机关和区政府防汛抗旱、水利水电工程、移民后期扶持、节约用水的日常办事机构。依法对水利工程建设、水资源的取水许可、河道采砂取石许可、开发建设项目的水土保持方案、河道建设项目等行使行业管理和行政审批;依法征收水资源费、河道采砂管理费、水土流失防治费。承办上级交办的其他事项。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共财政拨款支出预算2658万元,其中:基本支出预算2318万元,占支出总预算的87.2%,主要用于在职人员工资福利及社会保险费,离退休人员离退休费及生活补助,保障局机关正常运转的各项商品服务支出;项目支出预算340万元,占支出总预算的12.8%,主要用于防汛、水文和区管水利工程运行管护,水资源管理。

2019年一般公共财政拨款支出预算比2018年增加280万元,其中:基本支出增加296万元,为政策性调资,公务费调标;项目支出减少16万元,主要是减少了水利项目类别。

2018年本单位无政府性基金预算收入 和政府性基金预算支出。

三、三公经费情况说明

2019年“三公”经费预算63万元,比 2018年减少9万元,其中:因公出国(境)费用 0 万元;公务接待费33万元,比2018年增加3万元;公务用车费30万元,公务车费比2018年减少12万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。2019年一般公共预算财政拨款运行经费305万元,主要用于:办公费及印刷费、邮电费、水电费、国内差旅……其他商品和服务支出。

2、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款 340万元。

(1)2018年安排水资源费用300万,主要用水资源节约保护。

(2)河长制办公经费40万,主要用于河长制工作开展。

五、专业名词解释。

(一财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育 收费等资金在此反映。

(三经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的

财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32 号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的 40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。



表1

潼南区水务局单位2019年财政拨款收支总表

单位万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算
财政拨款

国有资本经营预算
财政拨款

一、本年收入

2,658

一、本年支出

2,658

2,658



一般公共预算拨款

2,658

一般公共服务支出

2059

2059



政府性基金预算拨款


教育支出

0




国有资本经营预算拨款


社会保障和就业支出

364

364





医疗卫生与计划生育支出

138

138



二、上年结转


住房保障支出

97

97



一般公共预算拨款



0




政府性基金预算拨款



0




国有资本经营预算拨款



0






二、结转下年

0




收入总计

2,658

支出总计

2,658

2,658




表2

一般公共预算财政拨款支出预算表单位:万元





功能分类科目

2018年预算数

2019年预算数





科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出






合计

2378

2658

2318

340





213

农林水支出(类)

1,864

2059

1719

340





21303

水利(款)

1,864

2059

1719

340





2130301

行政运行

316

305

305






2130302

一般行政管理事务









2130304

水利行业业务管理

1,198

1414

1414






2130306

水利工程运行与维护

85








2130308

水利前期工作

10








2130311

水资源节约管理与保护

80








2130312

水质检测

20








2130313

水文测报

85








2130314

防汛

45








2130316

农田水利









2130322

水利安全监督

25








2130335

农村人畜饮水









2130399

其他水利支出


340


340





205

教育支出









20508

进修及培训









2050803

培训支出









208

社会保障和就业支出

377


364






20805

行政事业单位离退休

377


364






2080501

归口管理的行政单位离退休

84


137






2080505

机关事业单位基本养老保险



162






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

293


65






210

医疗卫生与计划生育支出

49


138






21011

行政事业单位医疗

49


138






2101101

行政单位医疗

17


36






2101102

事业单位医疗

32


102






221

住房保障支出

88


97






22102

住房改革支出

88


97






2210201

住房公积金

88


97






表3


一般公共预算财政拨款基本支出预算表


单位:万元



经济分类科目

2019年基本支出


科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费



合计 

2318

1732

586


301

工资福利支出

1565

1565

0


30101

基本工资

395

395



30102

津贴补贴

70

70



30103

奖金

322

322



30107

绩效工资

335

335



30108

机关事业单位基本养老保险缴费

162

162



30109

职业年金缴费

65

65



30110

职工基本医疗保险缴费

65

65



30112

其他社会保障缴费

37

37



30113

住房公积金

97

97



30114

医疗费

16

16



302


586

0

586


30201

办公费

85


85


30202

印刷费

68


68


30203

咨询费

1


1


30205

水费

6


6


30206

电费

30


30


30207

邮电费

11


11


30209

物业管理费

34


34


30211

差旅费

207


207


30213

维修(护)费

11


11


30216

培训费

14


14


30217

公务招待费

33


33


30228

工会经费

21


21


30229

福利费

14


14


30231

公务车运行维护费

30


30


30239

其他交通费用

15


15


30299

其他商品服务支出

9


9


303

对个人和家庭的补助

167

167

0


30305

生活补助

12

12



30307

医疗费

34

34



30399

其他对个人和家庭的补助支出

121

121

















表4

一般公共预算“三公”经费支出预算控制表











单位:万元

2018年预算控制数

2019年预算控制数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

72.00

0.00

42.00

0.00

42.00

30.00

63.00

0.00

30.00

0.00

30.00

33.00





























表5







政府性基金预算支出表







单位:万元



科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出



合计

基本支出

项目支出




此页无数据



















表6





部门收支总表





单位:万元


收  入

支  出


项  目

预算数

项  目

预算数


一般公共预算拨款收入

2,658

一般公共服务支出

2,059


政府性基金预算拨款收入


教育支出



国有资本经营预算拨款收入


社会保障和就业支出

364


事业收入


医疗卫生与计划生育支出

138


事业单位经营收入


住房保障支出

97


其他收入















本年收入合计

2,658

本年支出合计

2,658


用事业基金弥补收支差额


结转下年



上年结转





收入总计

2,658

支出总计

2,658


表7













部门收入总表

单位:万元


科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额


科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费



合  计

2658


2658









213

农林水支出(类)

2059


2059









21303

水利(款)

2059


2059









2130301

行政运行

305


305









2130302

一般行政管理事务












2130304

水利行业业务管理

1414


1414









2130306

水利工程运行与维护












2130308

水利前期工作












2130311

水资源节约管理与保护












2130312

水质检测












2130313

水文测报












2130314

防汛












2130316

农田水利












2130322

水利安全监督












2130335

农村人畜饮水












2130399

其他水利支出



340









205

教育支出












20508

进修及培训












2050803

培训支出












208

社会保障和就业支出

364


364









20805

行政事业单位离退休

364


364









2080501

归口管理的行政单位离退休

137


137









2080505

机关事业单位基本养老保险

162


162









2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

65


65









210

医疗卫生与计划生育支出

138


138









21011

行政事业单位医疗

138


138









2101101

行政单位医疗

36


36









2101199

其他行政事业单位医疗支出

102


102









221

住房保障支出

97


97









22102

住房改革支出

97


97









2210201

住房公积金

88


97









表8











部门支出总表



单位:万元


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出



合  计

2,658

2,318

340





213

农林水支出(类)

2,059

1,719

340





21303

水利(款)

2,059

1,719

340





2130301

行政运行

305

305






2130302

一般行政管理事务








2130304

水利行业业务管理

1,414

1,414






2130306

水利工程运行与维护








2130308

水利前期工作








2130311

水资源节约管理与保护








2130312

水质检测








2130313

水文测报








2130314

防汛








2130316

农田水利








2130322

水利安全监督








2130335

农村人畜饮水








2130399

其他水利支出

340


340





205

教育支出








20508

进修及培训








2050803

培训支出








208

社会保障和就业支出

364

364






20805

行政事业单位离退休

364

364






2080501

归口管理的行政单位离退休

137

137






2080505

机关事业单位基本养老保险

162

162






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

65

65






210

医疗卫生与计划生育支出

138

138






21011

行政事业单位医疗

138

138






2101101

行政单位医疗

36

36






2101199

其他行政事业单位医疗支出

102

102






221

住房保障支出

97

97






22102

住房改革支出

97

97






2210201

住房公积金

97

97












































表9



项目支出明细表



单位:万元

序号

项目名称

金额


总计

340

水库运行管理和维护费


1

小型水库运行管护费


2

中型水库运行管护费


水文设施运行维护


防汛抗旱经费


1

防汛应急演练


2

山洪灾害设施运行维护


3

琼、涪两江水文信息测报费


区管国有八大提灌站运行管护费


堤防运行维护费


工程质量监督检测费


水资源保护与管理


1

农田灌溉水有效利用系数测算经费


2

水资源调查评价、规划编制经费


3

水资源节约、保护宣传和奖励经费


4

2018年水资源费安排

300

河长制办公经费

40

水利安全生产监管装备配维护费


水环境监测经费


十一

水利项目前期工作费


十二

纪检工作经费


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