重庆市潼南区大数据应用发展管理局2019年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
重庆市潼南区大数据应用发展管理局是在2019年机构改革时新成立的正处级政府工作部门。
1、负责贯彻执行国家、市有关大数据、人工智能、信息化、电子政务、智慧城市的法律、法规和方针政策,组织拟草本区大数据相关的规范性文件,组织实施相关行业技术规范和标准。编制本区大数据、人工智能、信息化、智慧城市发展规划和年度计划,拟订相关政策措施和评价体系的实施方案。
2、负责数据资源建设、管理,促进大数据政用、民用、商用。负责推进全区政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放。负责推动社会数据汇聚融合、互联互通、资源共享。负责研究推进数据资源的流通交易。负责推进社会公共信息资源整合和应用。负责推动全区数据安全体系建设工作。
3、负责全区大数据应用发展管理。统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用。推动大数据、人工智能等产学研用结合,推动大数据、人工智能等新兴领域发展。
4、统筹推进全区信息化应用工作。统筹推进全区智慧城市建设。承担电子政务基础建设职能。负责协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用,协调解决信息化建设中的重大问题。
5、负责协调全区信息基础设施建设。组织协调推动下一代网络部署和规模化商用。
6、负责推动大数据、人工智能、信息化、智慧城市领域对外交流合作。组织参与国际国内重大交流合作活动,指导大数据、人工智能、信息化、智慧城市人才队伍建设工作。指导相关行业协会、学会、联盟机构工作。
7、完成区委、区政府交办的其他工作任务。
(二)单位构成
重庆市潼南区大数据应用发展管理局设下列内设机构:综合科、信息化推进科、数据管理应用科。
重庆市潼南区大数据技术服务中心(正科级公益一类全额拨款事业单位)
(三)本轮机构改革相关情况
2019年1月,经潼南委发【2019】1号《关于重庆市潼南区机构改革的实施意见》发文,设立重庆市潼南区大数据应用发展管理局,编制人数8人,在编在岗7人;同时在2019年4月设立重庆市潼南区大数据技术服务中心(潼委编【2019】8号《关于设立重庆市潼南区大数据技术服务中心的批复》),编制人数4人,在编在岗4人。无公务车辆。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计258.40万元,支出总计258.40万元。无2018年决算数据。
2.收入情况。2019年度收入合计258.40万元。其中:财政拨款收入258.40万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余0.00万元。无2018年决算数据。
3.支出情况。2019年度支出合计258.40万元。其中:基本支出160.40万元,占62.07%;项目支出98万元,占37.93%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。无2018年决算数据。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元。无2018年决算数据。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计258.40万元。无2018年决算数据。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入258.40万元。较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。无2019年初预算数。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出258.40万元。较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。无2019年初预算数。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。无2019年初预算数。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出13.73万元,占5.32%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。无2019年初预算数。
(2)卫生健康支出5.62万元,占2.17%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。无2019年初预算数。
(3)资源勘探信息等支出233.32万元,占90.29%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。无2019年初预算数。
(4)住房保障支出5.73万元,占2.22%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。无2019年初预算数。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出160.40万元。其中:人员经费84.21万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费等。公用经费76.19万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计0.14万元。无2018年决算数和2019年初预算数。
(二)“三公”经费分项支出情况
本单位2019年度未发生因公出国(境)费用支出。无2018年决算数和2019年初预算数。
本单位2019年度未发生公务车购置费支出。无2018年决算数和2019年初预算数。
本单位2019年度未发生公务车运行维护费支出。无2018年决算数和2019年初预算数。
公务接待费0.14万元,主要用于接待企业来我单位洽谈智慧城市建设。无2018年决算数和2019年初预算数。
(三)“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆;国内公务接待2批次14人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费127.27元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出76.19万元,机关运行经费主要用于办公费、差旅费、维护费、劳务费等。
(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,我单位资产未纳入部门决算报表。
(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额20.10万元,其中:政府采购货物支出15.67万元、政府采购服务支出4.43万元。授予中小企业合同金额20.10万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额20.0986万元,占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购办公桌椅、办公电脑及设备等。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评2项,涉及资金98万元。从评价情况来看,2项专项资金严格按照预算执行,执行率100%,保证了网络安全使用,保证招投标工作顺利完成。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
两项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况100%。项目全年预算数为98万元,执行数为93.72万元,完成预算的95.63%。主要产出和效果:一是数量指标,年度指标值≧400宗,全年完成值100%,二是质量指标,年度指标值≧90%,全年完成值100%,三是时效指标,年度指标值20年,全年完成值100%,四是成本指标,年度指标值93.7202万元,全年完成值95.63%。执行中发现的问题及原因主要是项目在申报的时候绩效编报不严谨。下一步改进措施,一是认真加强项目资金的预算管理,严格执行财经纪律。二是加大对资金使用管理,做到“事前、事中、事后”有机衔接的预算绩效管理。
2019年度项目绩效目标自评表 | ||||||||
专项名称 |
免费wifi建设 |
联系人 |
冯伟44559515 | |||||
主管部门 |
区大数据发展局 |
预算单位 |
区大数据发展局 | |||||
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
资金执行率 |
执行率未达100%原因、下一步措施 | |||
年度总金额 |
80 |
80 |
79.9826 |
99.98 |
项目绩效编报不严谨,下一步加强预算管理。 | |||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
公共区域免费WIFI建设是市委、市政府确定的民生实事,是市委、市政府对各区县党委、政府年终目标考核指标之一。潼南区涉及71个经营性场所(331个点位)由我区自筹资金建设。 |
完成 | |||||||
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施 | |||
数量指标 |
个 |
建设100个免费wifi接入点;改造231个免费wifi接入点。 |
建设100个免费wifi接入点;改造231个免费wifi接入点。 |
完成 | ||||
质量指标 |
免费wifi接入点可用天数≧360天;免费wifi接入点上网速度≧1Mbps。 |
免费wifi接入点可用天数≧360天;免费wifi接入点上网速度≧1Mbps。 |
完成 | |||||
时效指标 |
免费wifi接入点访问时效<100ms |
免费wifi接入点访问时效<100ms |
完成 | |||||
成本指标 |
建设维护100个免费wifi接入点4.8万元;改造231个免费wifi接入点52.5万元;制作wifi接入点公众接入标识牌662个*18元共1.2万元;接入爱重庆统一运维平台21.5万元 |
建设维护及改造331个免费wifi接入点56.5万元;制作wifi接入点公众接入标识牌662个*18元共1.2万元;接入爱重庆统一运维平台约22.3万元。共节约174元。 |
绩效编报不严谨,下一步将加强预算管理 | |||||
社会效益 |
更好服务全区经济社会发展和人民生活改善,助推高质量发展,创造高品质生活。 |
完成 |
完成 | |||||
可持续影响 |
项目运营、设施维护可持续 |
完成 |
完成 | |||||
项目、财务管理 |
专款专用 |
完成 |
完成 | |||||
社会公众或服务对象满意度 |
全区各行各业级广大人民群众满意度≥90% |
通过随机对企业及相关行业从业人员的咨询满意度为90% |
完成 |
2019年度项目绩效目标自评表 | ||||||||
专项名称 |
竞进拉练 |
联系人 |
冯伟44559515 | |||||
主管部门 |
区大数据发展局 |
预算单位 |
区大数据发展局 | |||||
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
资金执行率 |
执行率未达100%原因、下一步措施 | |||
年度总金额 |
18 |
18 |
13.7376 |
76.32 |
项目绩效编报不严谨,下一步加强预算管理。 | |||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
我区彤鼎电子、檬泰生物、巨科环保3个项目拉练,参与全市组织开展的重大项目“晒一晒、比一比、学一学”活动 |
完成 | |||||||
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施 | |||
数量指标 |
建成3套现场360°高清拉练视频监控;建成1套会议室视频会议设备。 |
建成3套现场360°高清拉练视频监控;建成1套会议室视频会议设备。 |
完成 | |||||
质量指标 |
现场360°高清拉练视频监控可用天数≧360天;会议室视频会议设备可用天数≧360天。 |
现场360°高清拉练视频监控可用天数≧360天;会议室视频会议设备可用天数≧360天。 |
完成 | |||||
时效指标 |
现场360°高清拉练视频监控访问时效<100ms;会议室视频会议设备访问时效<100ms。 |
现场360°高清拉练视频监控访问时效<100ms;会议室视频会议设备访问时效<100ms。 |
完成 | |||||
成本指标 |
租用、维护现场360°高清监控视频3.5万元/个/年*3个共10.5万元;租用、维护会议室视频会议设备2万元/套/年*1套共2万元;勘测、设计拉练现场360°高清监控视频安装点位1万元/个*3个共3万元;搬迁拉练现场360°高清监控视频2.5万元。 |
租用、维护现场360°高清监控视频3.5万元/个/年*3个共10.5万元;租用、维护及搬迁会议室视频会议设备12.5万/年;勘测、设计拉练现场360°高清监控视频安装点位1.2万元。共节约42624元。 |
绩效编报不严谨,下一步将加强预算管理 | |||||
经济效益 |
市级领导在主城视频会议室能实时察看项目推进情况,不用舟车劳顿,节约了时间和路费。 |
完成 |
完成 | |||||
社会效益 |
推动加大招商引资力度,营造奋勇争先,增添经济发展后劲的浓厚范围。 |
完成 |
完成 | |||||
可持续影响 |
项目运营、设施维护可持续 |
完成 |
完成 | |||||
项目、财务管理 |
专款专用 |
完成 |
完成 | |||||
社会公众或服务对象满意度 |
全区各行各业级广大人民群众满意度≥90% |
通过随机对企业及相关行业从业人员的咨询满意度为90% |
完成 |
2.绩效自评报告或案例
无
(三)重点绩效评价结果
无
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:44559589
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市潼南区大数据应用发展管理局2019年度 |
单位:万元 | ||
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
258.40 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、上级补助收入 |
二、外交支出 |
||
三、事业收入 |
三、国防支出 |
||
四、经营收入 |
四、公共安全支出 |
||
五、附属单位上缴收入 |
五、教育支出 |
||
六、其他收入 |
六、科学技术支出 |
||
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|||
八、社会保障和就业支出 |
13.74 | ||
九、卫生健康支出 |
5.62 | ||
十、节能环保支出 |
|||
十一、城乡社区支出 |
|||
十二、农林水支出 |
|||
十三、交通运输支出 |
|||
十四、资源勘探信息等支出 |
233.32 | ||
十五、商业服务业等支出 |
|||
十六、金融支出 |
|||
十七、援助其他地区支出 |
|||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
十九、住房保障支出 |
5.73 | ||
二十、粮油物资储备支出 |
|||
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|||
二十二、其他支出 |
|||
二十三、债务还本支出 |
|||
二十四、债务付息支出 |
|||
本年收入合计 |
258.40 |
本年支出合计 |
258.40 |
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
||
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
总计 |
258.40 |
总计 |
258.40 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
收入决算表 |
||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 |
||||||||||||||||||||||||||||
公开部门:重庆市潼南区大数据应用发展管理局 |
2019年度 |
单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
|||||||||||||||||||||||||||
小计 |
其中:教育收费 |
|||||||||||||||||||||||||||
合计 |
258.40 |
258.40 |
||||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
13.73 |
13.73 |
|||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
13.73 |
13.73 |
|||||||||||||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.81 |
9.81 |
|||||||||||||||||||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.92 |
3.92 |
|||||||||||||||||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
5.62 |
5.62 |
|||||||||||||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.62 |
5.62 |
|||||||||||||||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
3.56 |
3.56 |
|||||||||||||||||||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
1.10 |
1.10 |
|||||||||||||||||||||||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.96 |
0.96 |
|||||||||||||||||||||||||
215 |
资源勘探信息等支出 |
233.32 |
233.32 |
|||||||||||||||||||||||||
21505 |
工业和信息产业监管 |
233.32 |
233.32 |
|||||||||||||||||||||||||
2150501 |
行政运行 |
123.22 |
123.22 |
|||||||||||||||||||||||||
2150502 |
一般行政管理事务 |
98.00 |
98.00 |
|||||||||||||||||||||||||
2150503 |
机关服务 |
12.10 |
12.10 |
|||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
5.73 |
5.73 |
|||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
5.73 |
5.73 |
|||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
5.73 |
5.73 |
|||||||||||||||||||||||||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||||||||||||||||||
支出结算表 |
||||||||||||||||||||||||||||
公开03表 |
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公开部门:重庆市潼南区大数据应用发展管理局 |
2019年度 |
单位:万元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
|||||||||||||||||||||||||||
合计 |
258.40 |
160.40 |
98.00 |
|||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
13.73 |
13.73 |
|||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
13.73 |
13.73 |
|||||||||||||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.81 |
9.81 |
|||||||||||||||||||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.92 |
3.92 |
|||||||||||||||||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
5.62 |
5.62 |
|||||||||||||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.62 |
5.62 |
|||||||||||||||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
3.56 |
3.56 |
|||||||||||||||||||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
1.10 |
1.10 |
|||||||||||||||||||||||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.96 |
0.96 |
|||||||||||||||||||||||||
215 |
资源勘探信息等支出 |
233.32 |
135.32 |
98.00 |
||||||||||||||||||||||||
21505 |
工业和信息产业监管 |
233.32 |
135.32 |
98.00 |
||||||||||||||||||||||||
2150501 |
行政运行 |
123.22 |
123.22 |
|||||||||||||||||||||||||
2150502 |
一般行政管理事务 |
98.00 |
98.00 |
|||||||||||||||||||||||||
2150503 |
机关服务 |
12.10 |
12.10 |
|||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
5.73 |
5.73 |
|||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
5.73 |
5.73 |
|||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
5.73 |
5.73 |
|||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 |
||||||||||||||||||||||||||||
公开部门:重庆市潼南区大数据应用发展管理局 |
2019年度 |
单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||||||||||||||||||||||
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|||||||||||||||||||||||||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
258.40 |
一、一般公共服务支出 |
||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||||||||||||||||||||||||
三、国防支出 |
||||||||||||||||||||||||||||
四、公共安全支出 |
||||||||||||||||||||||||||||
五、教育支出 |
||||||||||||||||||||||||||||
六、科学技术支出 |
||||||||||||||||||||||||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||||||||||||||||||||||||
八、社会保障和就业支出 |
13.74 |
13.74 |
||||||||||||||||||||||||||
九、卫生健康支出 |
5.62 |
5.62 |
||||||||||||||||||||||||||
十、节能环保支出 |
||||||||||||||||||||||||||||
十一、城乡社区支出 |
||||||||||||||||||||||||||||
十二、农林水支出 |
||||||||||||||||||||||||||||
十三、交通运输支出 |
||||||||||||||||||||||||||||
十四、资源勘探信息等支出 |
233.32 |
233.32 |
||||||||||||||||||||||||||
十五、商业服务业等支出 |
||||||||||||||||||||||||||||
十六、金融支出 |
||||||||||||||||||||||||||||
十七、援助其他地区支出 |
||||||||||||||||||||||||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||||||||||||||||||||||||
十九、住房保障支出 |
5.73 |
5.73 |
||||||||||||||||||||||||||
二十、粮油物资储备支出 |
||||||||||||||||||||||||||||
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
||||||||||||||||||||||||||||
二十二、其他支出 |
||||||||||||||||||||||||||||
二十三、债务还本支出 |
||||||||||||||||||||||||||||
二十四、债务付息支出 |
||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 |
258.40 |
本年支出合计 |
258.40 |
258.40 |
||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
||||||||||||||||||||||||||||
总计 |
258.40 |
总计 |
258.40 |
258.40 |
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||||
公开部门:重庆市潼南区大数据应用发展管理局 |
2019年度 |
单位:万元 | ||||||||||||||||
项目 |
年初结转结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||||||||||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||||||||
合计 |
258.40 |
258.40 |
160.40 |
98.00 |
||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
13.73 |
13.73 |
13.73 |
||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
13.73 |
13.73 |
13.73 |
||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.81 |
9.81 |
9.81 |
||||||||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.92 |
3.92 |
3.92 |
||||||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
5.62 |
5.62 |
5.62 |
||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.62 |
5.62 |
5.62 |
||||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
3.56 |
3.56 |
3.56 |
||||||||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
||||||||||||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.96 |
0.96 |
0.96 |
||||||||||||||
215 |
资源勘探信息等支出 |
233.32 |
233.32 |
135.32 |
98.00 |
|||||||||||||
21505 |
工业和信息产业监管 |
233.32 |
233.32 |
135.32 |
98.00 |
|||||||||||||
2150501 |
行政运行 |
123.22 |
123.22 |
123.22 |
||||||||||||||
2150502 |
一般行政管理事务 |
98.00 |
98.00 |
98.00 |
||||||||||||||
2150503 |
机关服务 |
12.10 |
12.10 |
12.10 |
||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
5.73 |
5.73 |
5.73 |
||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
5.73 |
5.73 |
5.73 |
||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
5.73 |
5.73 |
5.73 |
||||||||||||||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。 |
||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||||||||||
公开06表 |
||||||||||||||||||
公开部门:重庆市潼南区大数据应用发展管理局 |
2019年度 |
单位:万元 |
||||||||||||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
||||||||||
301 |
工资福利支出 |
83.25 |
302 |
商品和服务支出 |
58.82 |
310 |
资本性支出 |
17.37 |
||||||||||
30101 |
基本工资 |
24.55 |
30201 |
办公费 |
7.89 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|||||||||||
30102 |
津贴补贴 |
14.74 |
30202 |
印刷费 |
0.06 |
31002 |
办公设备购置 |
17.37 |
||||||||||
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||||||||||||
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||||||||||||
30107 |
绩效工资 |
3.51 |
30205 |
水费 |
31006 |
大型修缮 |
||||||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
9.81 |
30206 |
电费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||||||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
3.92 |
30207 |
邮电费 |
5.16 |
31008 |
物资储备 |
|||||||||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.66 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||||||||||||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||||||||||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.18 |
30211 |
差旅费 |
15.25 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|||||||||||
30113 |
住房公积金 |
5.73 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||||||||||||
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修(护)费 |
4.39 |
31013 |
公务用车购置 |
||||||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
16.15 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||||||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.96 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||||||||||||
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
0.53 |
31022 |
无形资产购置 |
||||||||||||
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
0.14 |
31099 |
其他资本性支出 |
||||||||||||
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||||||||||||
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||||||||||||
30305 |
生活补助 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|||||||||||||
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
1.07 |
31204 |
费用补贴 |
||||||||||||
30307 |
医疗费补助 |
0.96 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||||||||||||
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
5.58 |
31299 |
其他对企业补助 |
||||||||||||
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
3.70 |
399 |
其他支出 |
||||||||||||
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
39906 |
赠与 |
|||||||||||||
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
30239 |
其他交通费用 |
3.90 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||||||||||||
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||||||||||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.16 |
39999 |
其他支出 |
||||||||||||||
307 |
债务利息及费用支出 |
|||||||||||||||||
30701 |
国内债务付息 |
|||||||||||||||||
30702 |
国外债务付息 |
|||||||||||||||||
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||||||||||||
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||||||||||||
人员经费合计 |
84.21 |
公用经费合计 |
76.19 |
|||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
公开部门:重庆市潼南区大数据应用发展管理局 |
2019年度 |
单位:万元 | |||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
合计 |
|||||||||
备注:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
机构运行信息表 | |||||
公开08表 | |||||
公开部门:重庆市潼南区大数据应用发展管理局 |
2019年度 |
单位:万元 | |||
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 | |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
76.19 |
|
(一)支出合计 |
0.14 |
(一)行政单位 |
76.19 |
||
1.因公出国(境)费 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
||||
2.公务用车购置及运行维护费 |
五、国有资产占用情况 |
— |
|||
(1)公务用车购置费 |
(一)车辆数合计(辆) |
||||
(2)公务用车运行维护费 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
||||
3.公务接待费 |
0.14 |
2.主要领导干部用车 |
|||
(1)国内接待费 |
0.14 |
3.机要通信用车 |
|||
其中:外事接待费 |
4.应急保障用车 |
||||
(2)国(境)外接待费 |
5.执法执勤用车 |
||||
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
||
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
7.离退休干部用车 |
|||
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
8.其他用车 |
|||
3.公务用车购置数(辆) |
— |
(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套) |
|||
4.公务用车保有量(辆) |
— |
(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套) |
|||
5.国内公务接待批次(个) |
— |
2 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
(一)政府采购支出合计 |
20.10 |
||
6.国内公务接待人次(人) |
— |
18 |
1.政府采购货物支出 |
15.67 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
2.政府采购工程支出 |
|||
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
3.政府采购服务支出 |
4.43 |
||
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
20.10 |
||
二、会议费 |
其中:授予小微企业合同金额 |
20.10 |
|||
三、培训费 |
0.53 |
||||