一、决算汇编基本情况
(一)部门机构情况说明
2017年度拿入本部门决算汇编范围的独立核算单位共一个,比上年无增减,是行政单位,执行行政单位会计制度,是一级预算单位。
(二)部门录入户数说明
2017年度本部门决算汇户数共一个,比上年无增减。
二、基本数据核对情况
(一)与财政部门对帐情况
单位本年度实际收到一般公共财政拨款收入36577912 元,财政部门拨款对帐单32577912 元,结余4000000元,无差额。
(二)与上年指标核对情况
1、本部门有结转和结余。结余4000000元,一般公共财政拨款收入年初预算17110457元,调整预算增加19467455元;是增加了非税征收工作经费;公厕改造整治资金;垃圾收集保洁试点资金;垃圾厂二次污水调节池征地及建设工程资金;各镇乡城市管理工作考核资金;农村沼气工程建设资金;调整梓潼、桂林街道办小型市政设施维修维护一部分资金。
2、资产负责表变化,资产总计本年度20408438.92元,上年度16809051元,比上年度增加3599387.92.元,增加21.41%购买办公用品增加资产;负债总计本年度9415196.22元,上年度10087055元,比上年度减少671858.78元,减少6.66%,减少应收款减少负债。
3、“资产情况表”本年度20408438.92元,上年度16809051元比上年度增加3599387.92.元增加21.41%,购买办公用品增加资产;
4、污水管网等工程已完工,其他应付款及预付款减少。
四、决算数据其他需要说明的情况
1、“三公”经费情况说明:2017年“三公”经费预算 112800元。实际支出数86265.88元,(其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费48084 元,公务用车费38181.88 元,比年初预算减少24%)。轿车1辆,无省部级领导用车。
(2)培训费支出情况:2017年培训费预算支出62100 元;实际支出数55909.2元,比年初预算减少1% 。
(3)会议费支出情况:2017年会议费预算支出10500元;实际支出数65420元,比年初预算增加54920元;创建全国文明城区、国家森林城市、双拥模范城增加会议 。
(4)其他工资性福利支出情况:2017年其他工资性福利预算支出252000元;实际支出数704000元,比年初预算增加179%,增加目标考核奖、公务员平时考核、事业绩效“高出部分”等。